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La base de conocimientos adémicos libres en tecnología SAP más grande de habla hispana. Ver opciones
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Introducción al Libro Mayor Plan de Cuentas Es el dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor de la organización, se identifica con un código alfanumérico de 4 dígitos y una descripción. Cada Sociedad FI se encuentra asignada a un plan de cuentas operativo, sin embargo un mismo plan de cuentas puede estar asignado a más de una Sociedad FI. Cuenta de Mayor Son las cuentas contables que se usan para que la empresa registre cada uno de sus movimientos. Es preciso crear un dato maestro para cada cuenta contable. Segmentos Cada cuenta mayor incluida en el plan de cuentas está conformada por dos niveles o áreas de información. Un área propia del plan de cuentas...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)
Creado y Compartido por: Henyel Nohely Diaz Zorrilla / Disponibilidad Laboral: FullTime
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Nivel 2. Lección 9. Visualización de saldos y partidas. Los saldos de las cuentas contables los podremos visualizar desde la transacción FAGLB03 ó desde libro mayor/ cuenta/ visualizar saldos (nuevo). Para visualizar los saldos de la partida ingresaremos los datos de valor y ejecutaremos el reporte. Allí encontraremos un campo llamado arrastre de saldos, éste campo identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior. Hay algunos datos importantes dentro del reporte: * Composición: La visualización de los reportes están sumarizados por periodo, sin embargo, al hacer doble clic sobre cualquiera de los saldos accederemos a la composición. * Cuentas: podemos...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas
Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación
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Modulo de Gestión Financiera. Es una parte integral de todos los procesos empresariales y permite a las empresas cumplir con los requisitos legales. SAP ERP Gestión Financiera, es parte de la aplicación SAP ERP que combina las funciones principales de contabilidad y gestión de informes financieros con las funciones de gestión de la cadena logística, tesorería, gestión de rendimiento y de conformidad en una única solución integrada, que facilita los procesos financieros. Contabilidad y Gestión Financiera. Algunas de las funciones del módulo de SAP FI, son: * Gestión y representación de todos los datos de contabilidad. * Flujo de datos abiertos e...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al Módulo FI
Creado y Compartido por: Henyel Nohely Diaz Zorrilla / Disponibilidad Laboral: FullTime
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Apunte Creado OK - Iniciar Edición En este módulo veremos como se realiza la asignación de pernr a los usuarios por medio de rango de números. Dentro de esta lógica tenemos parametros de usuarioscomo la MOLGA (código de un país) y el UGR (Parametro para definir el grupo de usuarios). En la transacción T510 podemos ver las molgas disponibles. Adicionalmente, para determinar el rando de números podemos usar la IMG y definir si queremos que la asignación de números sea interna, es decir que SAP se encarga de asignarlo o que sea asignación de números externa , es decir que el usuario es el que asigna. Para visualizar las asignaciones hechas, podemos usar...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Avanzado - Lección: La gestión de personal y las parametrizaciones násicas
Creado y Compartido por: Daniela Pallares Jerez / Disponibilidad Laboral: FullTime
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Tratamiento de ventas Un pedido de ventas se crea: Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego. Con referencia a otro documento o sin referencia. Un pedido de ventas puede aplicarse a una transacción que ya existe, como por ejemplo crearse en referencia a una o más ofertas. En este caso el sistema copia en el pedido de ventas los datos correspondientes del documento anterior, deforma similar una oferta puede dar lugar a varios pedidos de ventas. Transacciones para gestión de pedidos La transacción VA01 permite la creación de los pedidos de venta, mientras que VA02 modifica y VA03 visualiza el pedido creado. Estructura del pedido de ventas Los datos se distribuyen...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de ventas
Creado y Compartido por: Jared Liliana Leon Catalan / Disponibilidad Laboral: FullTime
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Unidad. 2 Lección 8. Compensación de cuentas de mayor. Se pueden compensar las cuentas abiertas o pendientes, En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aun no compensados (conciliados o cruzados). Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, por ejemplo facturas, notas de crédito, anticipos, etc. En cuentas de mayor se gestionan partidas abiertas en cuentas que requieren análisis entradas y salidas, por ejemplo, Provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos. Las transacciones para compensar partidas abiertas son las siguientes: F-03...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las compensaciones de Cuentas de Mayor
Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación
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Log de datos incompletos es una lista que contiene toda la información que haya sido definida como relevante para el documento de ventas y que no se haya tratado durante el tratamiento del documento de ventas. Activará el log de datos incompletos; * automáticamente al grabar * desde el menú, si selecciona: Tratar > Log de datos incompletos En el cuztomizing puede definir qué campos deberían formar parte del log de datos incompletos. Las funciones del log de datos incompletos están disponibles en el pedido y en la entrega. Transacción V.02: el sistema permite filtrar aquellos pedidos incompletos para su tratamiento. El usuario puede filtrar aquellos pedidos incompletos creados por él,...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El log de datos incompletos
Creado y Compartido por: Ivana Jorgelina Pizzi / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación
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Nivel 2. Lección 7. Anulación de documentos. Los documentos que han sido contabilizados con errores se anulan por medio de la reversión del asiento, los documentos con errores no se eliminan. Para proceder a la anulación se debe indicar un motivo. El motivo de anulación posee controles sobre las fechas de anulación pudiendo seleccionar las siguientes opciones: 01 - Periodo Actual: el sistema anula con la misma fecha en que se contabilizó el documento original. 02 - Periodo Cerrado o período anterior: en este caso es necesario indicar la fecha con la que se registrará la anulación dentro del período abierto, ya que no se puede utilizar la fecha original por...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La anulación de documentos
Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación
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Lección 3. Parámetrizacion del programa de pagos Programa de pagos automáticos: Herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a acreedores. TX.F110 Actividades que permite realizar automáticamente el programa de pagos: Seleccionar las facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir los medios de pagos, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónicos). Este programa permite definir las características de pago de acuerdo al país, como las vías de pago, el formulario de pago o las especificaciones del soporte de datos. Para que el programa de pagos funcione correctamente previamente se deben parámetrizar...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La parametrización del programa de pagos
Creado y Compartido por: Rosangela Pereda / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación
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Nivel 2. Lección 6. Gestión de documentos Todos los documentos se pueden visualizar de manera individual o por medio de un reporte, a través de la transacción FB03 o Finanzas/ gestión financiera/ libro mayor / documento/ visualizar. En este módulo aprenderemos a: Visualizar documentos (FB03) Modificar documentos (FB02) Visualizar posiciones de documentos (FB09) Visualizar modificaciones (S_ALR_87612293) Para acceder a la información el sistema nos solicitará datos claves (N° de documento, sociedad, ejercicio); si no contamos con los datos claves presionando el ícono lista documentos se accede a un reporte con una pantalla de selección que nos permite...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de documentos
Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación
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