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La base de conocimientos adémicos libres en tecnología SAP más grande de habla hispana. Ver opciones
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PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS Trx. F-58 está transacción es similar a la de pagos manuales. Aparece una pantalla adicional a las vistas antes, con los siguientes datos: Vía de pago: cheque Banco propio: banco con el que se realiza el pago Remesa: en base a esta configuración asigna el número de cheque Formulario alternativo: se pueden tener varios formularios, solo uno se asigna a la impresión Impresora Calcular importe del pago: importe que se asignará al cheque Entrar pagos: esta pantalla es similar a otras que se ha visto antes,no se debe ingresar la cuenta bancaria y el importe Seleccionar las partidas simular y guardar Imprimir: genera orden de spool,...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos
Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos
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Visualización y Bloqueo de las Facturas Visualizacion del documento de factura - MM Transaccion MIR4. Visualizar una Factura logica o cualquiera de sus variantes (abono, cargo, posterior, debito) Visualizacion del documento contable - FI Para acceder al documeno contable ingresaras a la transaccion MIR4 y la Factura de proveedor deseada, mediante el boton Docs.subsiguientes.. Bloqueo de Facturas SAP provee de una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automatica (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automaticos de Facturas) sino cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la EM y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Puede darse por dos vias diferentes: Bloqueo automatico. Es el caso...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas
Creado y Compartido por: Lucas Verblud
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Para hacer la configuraciones de un IDocs de salida lo primero que se hace es crear los sistemas logicos por la transacción BD 54 se asignan los sistemas logicos a los mandantes por la transaccion SCC4, se crea el destino logico por medio de la transacción SM59, se crea una conexion ABAP, se crean los puertos por medio de la transacción WE21 se crea una puerta del tipo RFC transaccional y seleccionamos la RFC y finalmente grabamos por ultimo creación el acuerdo de interlocutores de salida por medio de la transacción WE20 aca creamos las entradas de sistemas logicos.
Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La creación del customizing para idocs de salida
Creado y Compartido por: William Alejandro Lemus
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Los IDOC de salida pueden generarse mediante Output types, punteros de modificación, programas de extracción estandart, programas de extraqcción Z. Los ootput types se utilizan cuando la información a enviar se trata de documentos de negocio o mejor llamados transaccionales como por ejemplo un pedido o factura. Para ello la aplicación debe ser EDI/Ale Enable. Los punteros de modificación y los programas extractores se utilizan para replicar datos maestros o modificaciones del mismo. El output types es un método de generación de IDocs de salida que se utiliza para datos transaccionales. Código de proceso de salida tambien llamado Process Code de salida es el que indica como se debe...
Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: Los idocs de salida
Creado y Compartido por: William Alejandro Lemus
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Procedimiento de creación del documento Verificacion y registro de facturas de proveedores El objetivo de esta actividad sera la verificacion y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como serultado de un proceso que cumpleto de compras, esto es la asociacion con un Pedido y una Recepcion o Entrada de Mercedareria. Ingreso de la Factura - Generalidades Transaccion MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores. Fecha de Factura Fecha de Contabilizacion Referencia Importe Calc. Impuestos Importe impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la informacion Ingresaremos los datos. Pulsaremos la tecla enter de manera que SAP valide la informacion ingresada y muestre las lineas del Pedido...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento
Creado y Compartido por: Lucas Verblud
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Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo
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Unidad 5, Lección 7 Gestión de anticipos y pagos a plazos: 1) Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión Financiera La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. 2) Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente: Integrando los conceptos, podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos
Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez
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GESTIÓN DE CHEQUES REMESAS DE CHEQUES Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un Banco, estas se ingresan a SAP con el rango correspondiente a los cheques recibidos. Existen dos formas de registrar los cheques manual y automática. Las remesas se asignan en la trx. FCHI, siempre se incluye la sociedas, el banco propio y el id de cuenta. Los campos obligatorios son: número de remesa, número de cheque desde, número de cheque hasta. Los campos opcionales son: remesa siguiente, no secuencial, listas vía de pago, info breve y fecha de compra. CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES Trx. FCH5 Datos requeridos: identificación del documento de pago, banco propio, ID de cuenta y...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques
Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos
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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La estructura organizativa (Sociedad y divisiones)
Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina
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Creadión del documento de facturación Es posible crearlo referenciando o bien a una entrega y/o a un pedido. Si varias entrgas de salida tuvieran en común datos como: pagados, fecha de factura y país destino; es posible combinarlas en el mismo documento de facturación. Las facturas pueden crearse online o en job. Estructura del documento de facturación Se agrupa en dos niveles: Cabecera y Posiciones. La cabecera contiene todos los datos válidos para todo el documento. Las posiciones contienen sus datos propios. Los datos del documento de facturación tambien se agrupan en solapas para una lectura sencilla, las solapas se encuentran en las pantallas de: Resumen, Datos de Cabecera y Datos...
Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de documentos de facturación
Creado y Compartido por: Marlyn Garcia Mendez
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