CVOPEN ACADEMY®
CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.
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CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.
Acceletared SAP (ASAP): Metodología de implementación de SAP Objetivo principal de ASAP es minimizar tiempos del proyecto,maximizar los recursos y permitir generar un modelo de procedimientos. FASES DE LA METODOLOGÍA ASAP Preparación de Proyecto (tpo 1o%) Business Blueprint o Diseño de Procesos(15%) Realización(45%) Preparación Final (20%) Arranque en Productivo y Soporte (10%) FASE I: Preparación del proyecto (10%): En esta fase se prepara un plan de alto nivel asegurándose de que exista una visión en común para alcanzar los objetivos del proyecto Se debe definir claramente el alcance del proyecto, y los factores para alcanzar el éxito....
Creado y Compartido por: Andrea Carolina Ahumada Vargas
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
Infopaquete Objeto de SAP BI que contiene la información de como debería hacerse la carga de los datos desde el sistema fuente hasta nuestro DW en BW. El destino del InfoPaquete es la tabla PSA (Persistent Staging Area), que es el área de almacenamiento de entrada de los datos provenientes del sistema fuente en SAP BI, ahi se almacenan las peticiones sin ser cambiadas desde el sistema fuente. Luego pasamos a la etapa de transferencia de datos (DTP o Data Transfer Process) el que determina cuantos datos se pasaran entre objetos SAP Bi persistentes.
Creado y Compartido por: Thomas Martinez
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Estructura de balance, permite configurar el formato de un balance. TRANSACCION OB58 - ESTRUCTURA DE BALANCE una estructura puede usarse para varias sociedades si tienen el mismo plan de cuentas.
Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime
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TRANSACCION S_ALR_87012277 - SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLASICO). TRANSACCION S_ALR_86000030 - SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (NUEVO).
Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime
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TRANSACCION S_ALR_87012287 - LIBRO DIARIO TRANSACCION S_ALR_87012289 - DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS TRANSACCION S_ALR_87012294 - DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS (ARGENTINA). TRANSACCION S_ALR_87099950 - LIBRO DIARIO (CHILE, PERU).
Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime
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TRANSACCION S_ALR_87012326 - PERMITE VER EL PLAN DE CUENTAS. TRANSACCION S_ALR_87012328 - INDICE DE CUENTAS DE MAYOR, permite ver las caracteristicas de cuentas de mayor. TRANSACCION VISUALIZACION DE MODIFICACIONES EN CUENTAS DE MAYOR - S_ALR_87012308 TRANSACCION S_ALR_87012333 PERMITE VER LAS CUENTAS DE MAYOR DE UNA SOCIEDAD ESPECIFICA.
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TRANSACCION FS10N - ESTADOS DE CUENTAS para arrastrar saldos se utilizan programas separados para cuentas de mayor y cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de resultados se arrastran a cuentas de refundicion o remanente "resultados acumulados", luego de este proceso las cuentas de ganancias y perdidas quedan en cero. X: resultados acumulados ordinarios. Y: Resultados acumulados extraordinarios. TRANSACCION FAGLGVTR - Arrastre de saldos (versiones de SAP mayores a la 5), sino es con la F.16. Cuentas de resultado: en caso de que alla que hacer asientos manuales de refundicion, estos deben realizarse en el periodo 13. TRANSACCION DE ARRASTRE DE CUENTAS DE DEUDORES Y ACREEDORES - F.07
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TRANSACCION F-05 AJUSTES POR VALORACION EN MONEDA EXTRANJERA DE MANERA MANUAL.
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Existen dos formas de valuar una partida indivudual en moneda extranjera: con reversion, se valuan al tipo de cierre pero al dia siguiente se revierten volviendo al importe original sin reversion, se ajusta al cierre y no se vuelve a su valor original. TRANSACCION S_BCE_68000174 - INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO TRANSACCION FAGL_FC_VAL generalmente las cuentas de deudores se valorizan con el tipo de cambio comprador, en cambio las de acreedores con el tipo de cambio vendedor.
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Periodos especiales del 13 al 16, para ajustes tener en cuenta: fecha de contabilizacion indicar diciembre. perioro: ingresar manualmente el correspondiente. TRANSACCION S_ALR_87003642 ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES siempre hay que determinar una clase de cuenta. SE93 PARA CREAR TRANSACCIONES.
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