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SAP SemiSenior

1.Tipos de presupuestos (original, actual ) · Actualización · Cambios / correcciones · Congelar el original ej. status de usuario q prohíba transacciones de presupuesto En los presupuestos de las IO’s órdenes Internas se pueden presupuestar (suplementos y retornos) Al crear/planificar un presupuesto(Ceco’s y IO’s) se crean versiones y se entra la info según partidas presupuestarias si son presupuestos de ordenes internas se asignan a una clase de orden (inversión, ...). En el perfil de presupuesto se definen los parámetros para la presupuestación. El sistema controla que la suma de los valores anuales coincida con el total presupuestado...

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Creado y Compartido por: Ferran Ras / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

video demostrativo de como emitir balances en las diferentes transacciones que permite SAP-

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Estructura de balance: es una herramienta que permite configurar el formato de un balance. con la estructura de balance pueden generarse balances con distintos formatos y agrupaciones de cuentas. de acuerdo a la informacion que desee obtener la empresa, se pueden definir todas las estructuras o versiones de balances que sean necesarias. la estructura de balance nos permite agrupar las cuentas, diseñanado distintas jerarquias segun la naturaleza de las cuentas de mayor. para visualizar una estructurta de balance. transaccion OB58

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balance de sumas y saldos o de comprobacion: en SAP tenemos dos reportes que nos brindan un sumas y saldos. ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes. Saldos de cuentas de mayor (clasico) transaccion S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor (nuevo) transaccion S_ALR_86000030

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libro diario: SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, transaccion S_ALR_87012287 dentro de las opciones de libros de documentos generales nos encontramos con otra opcion de libro diario denominada diario compacto de documentos. transaccion: S_ALR_87012289 este reporte tiene una disposicion de los datos diferencias del libro diario

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Plan de cuentas: SAP proporciona dentro de su sistema de informacion de libro mayor varios informes de datos maestros de cuentas de mayor. entre los cuales podremos encontrar los sgtes: - Plan de cuentas: permite ver todas las cuentas de un plan de cuentas, independientemente de si las cuentas de mayor estan dadas de altas en algunas sociedad en particular. transaccion S_ALR_87012326 - Indice de cuentas de mayor: permite ver las caracteristicas de las cuentas de mayor que se han creado para una sociedad en particular. transaccion S_ALR87012328 - Visualizacion de modificaciones en cuentas de mayor: muestra todas las modificaciones que hayan sufrido las cuentas de mayor detallando quien realizo las modificaciones, cuando y cuales eran los valores...

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arrastre de saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. el arrastre de saldos no genera imputaciones conrtables. simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior. ejecucion del programa: transaccion FAGLGVTR, este programa se utiliza para el arrastre de los saldos de la cuentas de mayor. si ademass deseamos realizar el arrastre en cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transaccion F.07

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ajustes de valoracion en moneda extranjera de manera manual transaccion F-05

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valoracion en moneda extranjera: la valoracion incluye las sgtes cuentas: - cuentas de balance en moneda extranjera, es decir cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera, ej: cuenta bancaroa en Euros. -partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. existen 2 formas de valuar una partida individual o asiento: 1. con reversion: las partidas se valuaran al tipo de cambio de cierre, pero al dia sgte se reversara al asiento dejando el importe original. los ajustes se llevan a una cuenta de correccion de balance. 2. sin reversion: las partidas que se valuen a fecha de cierre guardaran el nuevo valor, por lo tanto, al momento de la compensacion, la diferencia por tipo de cambio se calculara...

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apertura y cierre de periodos contables. Una vez realizadas todas las contabilizaciones y tareas de cierre de me se deberan cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se debera abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. SAP proporciona 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables que van del 13 al 16. transaccion: S_ALR_87003642

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