📘Factura de Proveedor-módulo FI

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Definición de Factura de Proveedor-módulo FI

La gestión de facturas de proveedores en el módulo FI (Finanzas) de SAP implica el procesamiento de las facturas recibidas de los proveedores y su integración en el sistema para su contabilización, pago y seguimiento. 

 

 

Aquí tienes un detalle del proceso de gestión de facturas de proveedores en SAP FI:

 

  • Recepción de la factura: El proceso comienza con la recepción de la factura física o electrónica por parte del departamento de compras o del equipo financiero de la empresa. Esta factura puede contener detalles sobre los bienes o servicios proporcionados por el proveedor, los precios acordados, los términos de pago y otra información relevante.

 

  • Registro de la factura en SAP: La factura se registra en el sistema SAP utilizando la transacción MIRO (Registro de Factura de Proveedor). Durante este proceso, se ingresan los detalles de la factura, como el número de factura, el proveedor, la fecha de la factura, los importes y cualquier información adicional necesaria para la contabilización y el procesamiento posterior.

 

  • Verificación y contabilización: Después de registrar la factura, se realiza una verificación para garantizar que los datos ingresados sean precisos y coincidan con los pedidos de compra y las entregas. Una vez verificada, la factura se contabiliza en SAP y se registra en los libros contables de la empresa.

 

Asignación de cuentas contables: Durante el proceso de contabilización, se asignan las cuentas contables apropiadas a la factura para reflejar correctamente los costos y gastos en los estados financieros de la empresa. Esto puede incluir cuentas de gastos, cuentas de activos, cuentas de impuestos, entre otras.

 

  • Aprobación y autorización: Antes de proceder con el pago, la factura puede requerir aprobación y autorización por parte de los responsables designados dentro de la organización. Esto se puede realizar mediante un flujo de trabajo automatizado en SAP o mediante aprobaciones manuales según los límites establecidos.

 

  • Pago de la factura: Una vez aprobada y autorizada, la factura se programa para su pago utilizando la transacción F110 (Programa de Pago). SAP permite configurar diferentes métodos de pago, como transferencias bancarias, cheques, órdenes de pago, entre otros, según las preferencias y procesos de la empresa.

 

  • Contabilización del pago: Después de realizar el pago, se contabiliza en SAP utilizando la transacción F-28 (Entrada de Pago). Esto registra el pago en el sistema y actualiza los libros contables de la empresa, reflejando la salida de fondos y la reducción de la deuda con el proveedor.

 

  • Seguimiento y reconciliación: Se realiza un seguimiento continuo de las facturas de proveedores pendientes y de los pagos realizados utilizando informes estándar y personalizados en SAP. Esto permite a la empresa mantener un control sobre sus obligaciones financieras y realizar reconciliaciones periódicas con los extractos bancarios y los saldos de cuentas por pagar.

 

En resumen, la gestión de facturas de proveedores en el módulo FI de SAP implica el registro, verificación, contabilización, pago y seguimiento de las facturas recibidas de los proveedores. SAP proporciona herramientas y funcionalidades integradas para gestionar eficientemente este proceso, garantizando una gestión eficaz de las obligaciones financieras de la empresa.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Factura de Proveedor-módulo FI" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Training

MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Creado y Compartido por: Cristian Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Cuenta asociada = Cuenta de reconciliación Cuentas a pagar: Es un submódulo AP SAP Identifica todo lo concerniente a AP y ACREEDORES con la letra K Cuentas a cobrar: Es un submódulo AR SAP Identifica todo lo concerniente a AR y DEUDORES con la letra D Proceso de compras en el modulo de MM se inicia con: 1. Un pedido de compras 2. Recepción de mercaderías y/o servicios 3. Registración de la factura (Pagar al proveedor - acreedor) Proceso de ventas en el modulo de SD se inicia con: 1. Un pedido de ventas 2. Entrega de mercaderías 3. Emisión de la factura (Cobrar al Deudor)

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Creado y Compartido por: Yorley Carolina Uribe De Jimenez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Tipo de Documentos Entrada y verificación de factura Operación de recepción de la factura del proveedor y verificación de su información basado en e pedido y la EM Basada en un Pedido de compra Basada en entrada de mercancía Factura Se usa la transacción MIRO para verificar y registrar la factura. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas Escenarios posibles El proveedor factura la totalidad de los ítmes recibidos y su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Los pagos con efecto se refieren a la transferencia por ejemplo de un pasivo a favor de un Proveedor a favor de otro que es una Institución Financiera, como sucede en México. Nuestra empresa le provisiona una factura al Proveedor por millones de pesos que de acuerdo a contrato sería a 90 días. El proveedor no puede esperar tanto tiempo para tener liquidez y "vende" transfiere su derecho de cobro a Nacional Financiera quien se la paga de forma inmediata pero no el 100% de la factura sino ya con un descuento incluido. Posteriormente CFE le paga a Nacional Financiera a los 90 días. El pago con efecto transforma una "Deuda comercial" en una "Deuda Documentada". La F110 contabiliza...

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Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

La factura del proveedor se registra mediante la transacción MIRO dentro del modulo MM MIRO: Se utiliza para la verificación de facturas logísticas. Ideal para facturas que deben coincidir con pedidos de compra y recepciones de inventario. Cabecera: se refiere a aquellos datos únicos para cada documento y en el caso del documento contable Posiciones: se refiere al detalle de todas las imputaciones a cuentas de mayor (contables) y objetos de costo Facturas de proveedores (generado en el modulo f1) Transacción FB60: Ideal para gastos administrativos, servicios, o proveedores ocasionales sin orden de compra Gestión de facturas de clientes(deudores) Transacción FB70:

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Creado y Compartido por: Evelyn Caceres / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Aceptando el reto, considero que las Compras en donde no debe determinarse el proveedor, podria ser las compras directas, ya que en este caso los compradores no deben salir al mercado a cotizar o lanzar un RFQ ya que cuentan con el proveedor o casualmente puede ser que es el unico proveedor del mercado que cuenta con ese articulo o servicio en particular. Por lo anterior podrian realizar la solicitud del pedido (solped), liberación de la solped y posteriormente el pedido OC y liberación de la misma. Para todos los procesos de compra deberia existir por lo menos la factura; ya que esto a nivel de finanzas es importante registrar y permite la trazabilidad del proceso.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Alta de activo fijo Los activos se capitalizan cuando reciben un valor de alta. Este valor se asigna en una fecha denominada "fecha de referencia". La fecha de referencia se usa como fecha valor para la contabilidad de activos fijos; No necesariamente es igual a la de contabilizacion o documento, y puede encontrarse en periodos contables ya cerrados. El año de contabilizacion y referencia deben coincidir Normalmente los activos fijos se adquieren de proiveedores y la registracion de valor se genera por contabilizacion de una factura Altas por FI Este proceso sirve para contabilizar facturas de proveedores desde el modulo FI con vinculacion directa con la contabiliad de activos fijos. Esta transaccion realiza un asiento contable...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Crear un nuevo proveedor Transacción MK01 Acreedor: Se colocará un número en caso de tener un rango de numeración, de no ser así se dejará en blanco Organización de compras: Será la organización para la cual será aplicado el proveedor para los procesos de compras. Si se tiene más de una, se hará un proceso de extensión Grupo de Cuentas: Se asociará al proveedor al grupo de cuentas correspondiente Modelo Acreedor / Org. Compras: Información a partir de otro proveedor ya registrado Datos de compras en el proveedor Moneda del pedido: Condición de pago: Incoterms: Término...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

En que datos o documentos se basará el modulo MRP para calcular la cantidad comprada? Considero que puede utilizar datos como la cantidad de stock y faltantes que se presentan. En cuanto a los documentos podrian ser hojas de entradas y hojas de salida de materiales o servicios. Cuando se registra una factura del proveedor en MM, ¿Con que otro módulo piensas que interactuará?¿Que datos se transferirá? interactua con otros modulos como TR, FI., se podrian transferir datos como precios, descuentos, retenciones. SAP puede integrarse con Ariba, fieldglass, concur, sucessfactor que tamben son de SAP.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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