Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores:
Pedido
Recepción de mercadería asociada
Datos maestros del proveedor
Configuración de cuentas contables automáticas
Entre otros.
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Verificación de Factura" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
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1.1 Documentos de compra- Solicitud de pedido (ME53N- 10XXXX) Recuerda que utilizaras la tecla f3 o con el boton de flecha verde de la barra de herramientas para regresar al punto de partida. se puede visualizar el documento en el boton mencionado y tipeando el numero de documento. si llegaras a ingresar a las tx y se usara un numero erroneo, SAP te lo hace saber con un mensaje de error, y deberas probar con otro. en el encabezado presenta la opcion de ingresar textos. 1.2 Documento de compra- Solicitud de cotizacion (ME43-60XXXXXX) En este caso se ingresa con el numero 6000000060 en el casillero correspondiente, pueden ingresar con el matchcode o F4, Siempre inicia con el 60. 1.3 Documento de compra- Registro de cotizacion (ME48-60XXXXXXX)...
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Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura
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Lección 2: Control de la Clase de Factura Objetivo: Comprender los instrumentos de control más importantes en el proceso de facturación, incluyendo la definición y configuración de las clases de factura. Contenido: Las clases de factura controlan todo el documento de facturación. SAP incluye clases de factura estándar (F2 para facturas, G2 para abonos, etc.), pero se pueden crear nuevas o modificar las existentes. Parámetros clave en la clase de factura: Asignación de números. Determinación de cuentas. Bloqueo de contabilización. Características especiales de la interfaz FI. Uso del programa SDCHECKV0FA para verificar las parametrizaciones...
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EL PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS una persona puede realizar modificaciones en los datos maestros de deudorr o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acredor para el principio de verificacion por dos o mas personas si cualquiera de los campos definidos es modificado ppor un usuario, otro usuario debera confirmar dicha modificacion . hasta que no se confirma la modificacion se podra utilizar el dato maestro en ninjgun operacion si alguno de los campos sensibles se modifican en el registro maestro , el deudor o acreedor se bloquea . ante cualquier opoeracion que involucre el dato maestro bloqueado...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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etapas del proceso de compras: 1.1 Planificacion de necesidades: MRP en base a: Pedidos de Venta: nuevos requerimientos por ventas Ordenes de Compra: pedidos a proveedores a la espera de recepcion Ordenes de Produccion y mantenimiento: requerimientos por ordenes, no consideradas en las compras Stock actual: se tiene en cuenta las existencias. Otros: Stock minimo, Punto de Pedido, Stock de seguridad Datos provistos: Creacion de un documento de compra(borrador), Cantidad, producto, fecha limite de adquisicion. 1.2 Requerimiento de Compra o Solicitud de pedido. Documento que se genera para adquirir un bien especifico Tiene que especificar datos obligatorios como: N documento, Fecha, Clase, Producto Solicitado, Cantidad Solicitada, Fecha...
Mi nombre es gastón puente, soy licenciado en organización industrial, me gusta el análisis de datos, la planificación y evaluación de proyectos y me sigo capacitando constantemente.
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6.3 PRODUCCION CONTROLADA POR ORDENES DE PROCESO - EJECUCION 1. Ejecucion de las ordenes de proceso 2. Liberacion de las ordenes por proceso - Funciones: Las O proc. tambien poseen gestion de status Se puede liberar los siguientes objetos: Fases individuales Operaciones individuales Una orden completa Varias ordenes a la vez Al liberar se disparan automaticamente las siguientes actividades: Asignacion del numero del lote Determinacion del lote para materiales componentes. Verificacion de disponibilidad de material Generacion de la receta de control Generacion de un lote de inspeccion para CC. 3. Verificacion de disponibilidad : En las O Proc. se verifica lo siguiente: Material Capacidad Se realiza...
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1 Maestro de proveedores el proveedor corresponde al enrte legal que nos suministrara bienes o servicios y con quien establecemos un vinculo comercial con una serie de documentos que constituiran el proceso de compras, los datos maestros se encuentran clasificados segun el alcance y aplicacion de datos, se organiza de la siguiente manera, *datos generales datos de la sociedas y datos de la organizacion de compras. 1.1 Datos generales son los datos que se requieren para cualquier aplicacion: *Direccion y datos de contacto *Clave y tipo de identificacion fiscal *Datos bancarios (Bancos, cuentas, titulares) 1.2 Datos contables se actualizan a cada sociedad en la cual son utilizados, *condiciones y medios de pago *clave de ordenamiento en los...
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Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de facturación. Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia. Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicional.
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MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...
Cristian martínez, 32 años.
empleado administrativo
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¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.
Consultora sap e ingeniera con amplia experiencia en el sector aeronáutico y los procesos asociados al trasporte aéreo; especialista en procesos de calidad e innovación.
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