📘SAP MM Bloqueo de las Facturas

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Definición de SAP MM Bloqueo de las Facturas

Se trata de una herramienta provista por SAP para impedir que una Factura sea pagada en forma automática si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercadería y las Tolerancias definidas en la parametrización.

El bloqueo de una Factura puede darse por las siguientes vías:

  • Bloqueo automático: cuando los datos no satisfacen íntegramente las condiciones. La Factura se guarda bloqueada para el pago.
  • Bloqueo manual: el operador registra la Factura y aplica manualmente el bloqueo durante su creación.
  • Bloqueo estocástico: se bloquean las Facturas de importes mayores de manera aleatoria a partir de un valor de referencia y un porcentaje de casos a bloquear.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "SAP MM Bloqueo de las Facturas" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

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Visualización y bloqueo de facturas Transacción MIR4 para visualizar documentos creados a partir de la verificación y registros de las facturas de proveedores. Acá sólo se podrá visualizar documentos por individual. Visualización del documento contable de una factura De igual forma se ingresa a las MIR4 indicando la factura deseada, luego dando click en el botón Docs.Subsiguientes podrás acceder al documento contable Datos relevantes a saber de este esquema N° de documento - Número asignado al documento contable Sociedad - Compañía registrada en el documento Referencia - Número de la factura Cuenta - Imputación de cada línea...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En el curso de SAP MM Avanzado de CVosoft, el bloqueo de facturas es un concepto clave para la integración Logística-Financiera (MM-FI). Los consultores aprenden a configurar y gestionar las razones por las cuales el sistema retiene un pago de forma automática o manual. Se profundiza en los bloqueos por desviaciones, donde SAP evalúa tolerancias de precio, cantidad y fecha entre el pedido, la entrada de mercancías y la factura. El sistema aplica un bloqueo estocástico por muestreo aleatorio. A nivel funcional, el consultor domina el customizing de límites de tolerancia, la liberación de facturas mediante la transacción MRBR y la segregación de funciones para garantizar el...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Visualización y Bloqueo de las Facturas 1. Visualización del documento de factura - MM Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores, utilizaremos la transacción " MIR4" en la cual colocaremos el número del documento deseado, el ejercicio, e ingresamos para observar y analizar toda su información, tal como se muestra a continuación: 2. Visualización del documento contable - FI Para acceder al documento contable ingresarás a la transacción "MIR4" y la Factura de proveedor deseada, mediante el botón "Docs.subsiguientes..." te será mostrada una imagen similar a la siguiente:...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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Visualización y Bloqueo de las Facturas la Visualización y el Bloqueo de las Facturas. Estas son funcionalidades importantes para el seguimiento, la gestión de problemas y el control de los pagos. Visualización de las Facturas: Una vez que se ha creado y contabilizado un documento de verificación de facturas, es fundamental poder visualizarlo para revisar su contenido, verificar su estado y rastrear su historial. SAP MM ofrece varias formas de visualizar las facturas: Transacción MIR4 (Visualizar documento de facturas): Esta es la transacción principal para visualizar un documento de verificación de facturas específico. Se requiere el número del documento de facturas....

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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El programa de pagos automáticos F110 es una herramienta que ayuda gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de sap permite hacer automáticamente: Seleccionar facturas que deban pagarse. Contabilizar documentos de pago. Imprimir medios de pago, usar ISD o crear EDI. El programa de pagos contempla los siguientes pasos: Parámetros Propuesta de pago Ejecución de pago. Impresiones y soportes. Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores: Cuentas bancarias, banco propio, vía de pago, suplemento vía de pago, condición de pago, pagador alternativo. Datos relevantes en registro de facturas Bloqueo de pago, fecha de vencimiento,

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Creado y Compartido por: Juan Alfredo Maiztegui / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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La Verificación de Facturas Logísticas (MM-IV) en SAP MM avanzado (CVOsoft) consolida el proceso Procure-to-Pay. Se centra en la configuración del control de facturas mediante la correspondencia de tres vías (Pedido, Entrada de Mercancías y Factura). Configuraciones clave: Tipos de posición y límites de tolerancia: Desviaciones aceptables en precio y cantidad antes del bloqueo. Verificación de facturas dobles: Parámetros para evitar pagos duplicados basados en emisor, fecha y referencia. Cuentas puente (GIRL/IR): Parametrización contable y compensación automática. Reducción de facturas y liberación: Reglas para ...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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La especificación del bloqueo de pago de facturas de proveedores en SAP MM permite definir reglas para que una factura pueda registrarse, pero quede bloqueada para el pago cuando existen desviaciones respecto al pedido o a la entrada de mercancía. Esta configuración se realiza en la ruta SPRO → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logísticas → Bloqueo de facturas y es clave para el control financiero y la auditoría de compras. De forma general, se configuran causas de bloqueo mediante claves que identifican el motivo, junto con límites de tolerancia por sociedad, que determinan los desvíos máximos permitidos antes de bloquear una factura. Estas tolerancias...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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En SAP MM, la gestión de facturas se centraliza en la verificación logística. La visualización se realiza principalmente mediante la transacción MIR4, que permite consultar el estado del documento, el historial de pedido y los asientos contables vinculados. Por otro lado, el bloqueo ocurre cuando existen desviaciones (en precio o cantidad) que superan las tolerancias configuradas, o de forma manual si el usuario detecta inconsistencias. Un documento bloqueado impide el pago en el módulo de FI hasta su liberación. Para gestionar estos bloqueos, se utiliza la transacción MRBR, donde se analizan los motivos (indicadores de bloqueo) y se procede a liberar la factura para que Tesorería...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Parametrización de la Verificación de Facturas Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores entre otros: • Pedido • Recepción de mercadería asociada • Datos maestros del proveedor • Configuración de cuentas contables automáticas Los recursos de parametrización asociados son rangos de números, estado de campos, tolerancias y validaciones Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente. Sin embargo, es posible que...

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Creado y Compartido por: Lizeth Stefany Rozo Devia


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