✒️SAP MM / Descripción y Características de la Facturación Por Roman Garrido Lagos

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SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Tipo de Documentos

  • Entrada y verificación de factura Operación de recepción de la factura del proveedor y verificación de su información basado en e pedido y la EM
    • Basada en un Pedido de compra
    • Basada en entrada de mercancía
  • Factura
    • Se usa la transacción MIRO para verificar y registrar la factura. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas

Escenarios posibles

  • El proveedor factura la totalidad de los ítmes recibidos y su valor exacto
  • El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos
  • El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas
  • El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercancía)

La transacción ME23N Para ingresar un pedido y a través de él, a la factura logística asociada

La transacción MIR4 Para ingresar la factura directamente

Datos a agregar durante la recepción de una factura:

  1. Fecha de la factura
  2. Fecha de contabilización
  3. Referencia - Numero de la factura
  4. Importe - Total factura incluyendo impuestos
  5. Cal. Impuestos - Si se tilda esta opción, al pulsar Enter, SAP calculará el importe del impuesto en función al indicador ingresado (V1). Si no coincide exactamente, se puede destildar e ingresar el valor manualmente
  6. Importe impuesto - Acá se coloca manualmente
  7. Texto Factura - Descripción
  8. Documento de Origen - Número de pedido a asociar a la factura

Datos a saber en el proceso de registro de la factura

  1. Periodo MM y FI
  2. Indicador de Impuestos
  3. Condición de pago
  4. Proveedor habilitado
  5. División
  6. nivel de tesorería
  7. Cuentas contables a usar

Abono o nota de Crédito

Es el mismo procedimiento pero en sentido contrario. Es decir, se cancela parcial o totalmente lo ingresado en el documento previo (Factura).

Cargo posterior

importe que se imputan a la operación pero no impactan en las cantidades futuras

Ejemplo: Un proveedor entrega su mercancía, se recibe y se registra su factura. Posteriormente el proveedor envía un cargo por flete, almacenamiento, atraso en el pago u otro posible concepto.

Este caso aplica siempre y cuando exista una factura previa en el registro.

Descargo posterior

Mismo procedimiento, sólo que genera un crédito con el proveedor.

Ejemplo: Cuando el proveedor factura un importe mayor al acordado.


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Roman Leandro Garrido Lagos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Senior

Roman Leandro Garrido Lagos

Profesión: Ti / Telecomunicaciones - Chile - Legajo: SD52Z

✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Técnico electrónico con experiencia en sistemas, ti y telecomunicaciones, administración de servidores/centrales telefónicas, sitios web/crm/ecommerce. orientado a la optimización y automatización.

Certificación Académica de Roman Garrido

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Expert



La facturación en SAP MM (Gestión de Materiales) representa el cierre del ciclo de compras mediante la Verificación de Facturas Logística. Su función principal es validar que la factura del proveedor coincida con el pedido y la entrada de mercancías, proceso conocido como Three-way match. Sus características clave incluyen: Integración: Actualiza automáticamente los módulos de FI (Contabilidad) y CO (Control de gestión). Variaciones: Gestiona discrepancias en precios o cantidades, bloqueando pagos si exceden tolerancias. Automatización: Soporta la Liquidación Automática (ERS) basada en entradas de bienes. Precisión:...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Tipo de Documentos Entrada y verificación de factura Operación de recepción de la factura del proveedor y verificación de su información basado en e pedido y la EM Basada en un Pedido de compra Basada en entrada de mercancía Factura Se usa la transacción MIRO para verificar y registrar la factura. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas Escenarios posibles El proveedor factura la totalidad de los ítmes recibidos y su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Pedido de Compra (PO – Purchase Order) El proceso de facturación en SAP inicia con el Pedido de Compra, un documento creado por el área de compras para solicitar bienes o servicios a un proveedor. En este pedido se especifican cantidades, precios, fechas y condiciones de entrega. Su función principal es generar un compromiso formal entre la empresa y el proveedor, y servir como referencia para los siguientes pasos del proceso. Sin un pedido correctamente creado, las etapas posteriores pueden verse afectadas, ya que SAP utiliza este documento como base para validar precios, cantidades y datos contables. Entrada de Mercadería (EM – Goods Receipt) Una vez que el proveedor entrega los bienes, el almacén...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Training

MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Creado y Compartido por: Cristian Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Descripción y Características de la Facturación Es importante entender cómo SAP interpreta y gestiona la información que proviene de las facturas de nuestros proveedores. En el contexto de la Verificación de Facturas Logística (MM-IV) en SAP, la "facturación" se refiere al proceso de registrar y verificar las facturas recibidas de los proveedores por los bienes o servicios que nos han suministrado. No se trata de la facturación de ventas a clientes (que se gestiona en el módulo SD). Aquí te presento una descripción y las características clave de la facturación dentro de MM-IV: Descripción de la Facturación en MM-IV: La facturación...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Descripción y Características de la Facturación Haremos referencia a los diferentes tipos de procedimientos y documentos a generar mediante esta herramienta de SAP. Curso: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial Unidad: Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas 1. Tipos de Documentos 1.1. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1. Pedido de Compra: 1.1.2. Entrada de Mercadería MIRO: Datos a...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Descripcion y Caracteristica de la Facturacion Un Pedido puede ser utilizado como referencia para la verificación de una Factura. Orígenes de información y control utilizados al registrar la Factura: Pedido Entrada de mercaderia Maestro de materiales Maestro de proveedores Plan de cuentas contables La transaccion "MIRO" permite registrar una Factura de proveedor. La parametrización interviene al momento del registro de la Factura. Escenarios posibles al momento del registro de la Factura: El Proveedor factura todos los ítems recibidos y con el importe del Pedido El Proveedor factura todos los ítems recibidos y con importes que difieren del Pedido El Proveedor...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

La facturación, específicamente mediante la transacción MIRO en SAP, implica registrar una factura basándose en los datos del pedido y la entrada de mercadería (EM). El sistema verifica que la información sea consistente con el pedido y las tolerancias definidas. Si hay discrepancias, la factura podría ser bloqueada para el pago. Los escenarios más comunes incluyen: Facturación total o parcial de los ítems recibidos. Facturación de cantidades o importes diferentes a lo previsto. El proceso de verificación tiene como fin comparar la factura con el pedido y EM. Si todo está correcto, se registra y autoriza para pago. La transacción MIR4 permite acceder...

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Creado y Compartido por: Johuard Joel Cartaya Blanco / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

La facturación, específicamente mediante la transacción MIRO en SAP, implica registrar una factura basándose en los datos del pedido y la entrada de mercadería (EM). El sistema verifica que la información sea consistente con el pedido y las tolerancias definidas. Si hay discrepancias, la factura podría ser bloqueada para el pago. Los escenarios más comunes incluyen: Facturación total o parcial de los ítems recibidos. Facturación de cantidades o importes diferentes a lo previsto. El proceso de verificación tiene como fin comparar la factura con el pedido y EM. Si todo está correcto, se registra y autoriza para pago. La transacción MIR4...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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Descripción y Características de la Facturación Entrada y Verificación de Factura-Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. Pedido de Compra Entrada de Mercadería Factura: Ingresando en la Transacción MIRO se verifica y registra Facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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