✒️SAP MM / Descripción y Características de la Facturación Por David Ibarra
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
La facturación en SAP MM (Gestión de Materiales) representa el cierre del ciclo de compras mediante la Verificación de Facturas Logística. Su función principal es validar que la factura del proveedor coincida con el pedido y la entrada de mercancías, proceso conocido como Three-way match.
Sus características clave incluyen:
Integración: Actualiza automáticamente los módulos de FI (Contabilidad) y CO (Control de gestión).
Variaciones: Gestiona discrepancias en precios o cantidades, bloqueando pagos si exceden tolerancias.
Automatización: Soporta la Liquidación Automática (ERS) basada en entradas de bienes.
Precisión: Al contabilizar, se crea un documento de factura y otro contable, asegurando total trazabilidad financiera.
Ingeniero en informática especializado en soporte erp y consultoría sap (scm sd, tax-sd, mm, pp), con habilidades en análisis, trabajo en equipo, comunicación efectiva y enfoque a resultados.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.
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La facturación en SAP MM (Gestión de Materiales) representa el cierre del ciclo de compras mediante la Verificación de Facturas Logística. Su función principal es validar que la factura del proveedor coincida con el pedido y la entrada de mercancías, proceso conocido como Three-way match. Sus características clave incluyen: Integración: Actualiza automáticamente los módulos de FI (Contabilidad) y CO (Control de gestión). Variaciones: Gestiona discrepancias en precios o cantidades, bloqueando pagos si exceden tolerancias. Automatización: Soporta la Liquidación Automática (ERS) basada en entradas de bienes. Precisión:...
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Tipo de Documentos Entrada y verificación de factura Operación de recepción de la factura del proveedor y verificación de su información basado en e pedido y la EM Basada en un Pedido de compra Basada en entrada de mercancía Factura Se usa la transacción MIRO para verificar y registrar la factura. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas Escenarios posibles El proveedor factura la totalidad de los ítmes recibidos y su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems...
Técnico electrónico con experiencia en sistemas, ti y telecomunicaciones, administración de servidores/centrales telefónicas, sitios web/crm/ecommerce. orientado a la optimización y automatización.
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Pedido de Compra (PO – Purchase Order) El proceso de facturación en SAP inicia con el Pedido de Compra, un documento creado por el área de compras para solicitar bienes o servicios a un proveedor. En este pedido se especifican cantidades, precios, fechas y condiciones de entrega. Su función principal es generar un compromiso formal entre la empresa y el proveedor, y servir como referencia para los siguientes pasos del proceso. Sin un pedido correctamente creado, las etapas posteriores pueden verse afectadas, ya que SAP utiliza este documento como base para validar precios, cantidades y datos contables. Entrada de Mercadería (EM – Goods Receipt) Una vez que el proveedor entrega los bienes, el almacén...
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MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...
Cristian martínez, 32 años.
empleado administrativo
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Descripción y Características de la Facturación Es importante entender cómo SAP interpreta y gestiona la información que proviene de las facturas de nuestros proveedores. En el contexto de la Verificación de Facturas Logística (MM-IV) en SAP, la "facturación" se refiere al proceso de registrar y verificar las facturas recibidas de los proveedores por los bienes o servicios que nos han suministrado. No se trata de la facturación de ventas a clientes (que se gestiona en el módulo SD). Aquí te presento una descripción y las características clave de la facturación dentro de MM-IV: Descripción de la Facturación en MM-IV: La facturación...
Líder en confiabilidad y mantenimiento con 21 años de experiencia en minería. experto en sap y gestión estratégica de activos, enfocado en optimizar la productividad y reducir costos mediante kpis y m
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Descripción y Características de la Facturación Haremos referencia a los diferentes tipos de procedimientos y documentos a generar mediante esta herramienta de SAP. Curso: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial Unidad: Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas 1. Tipos de Documentos 1.1. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1. Pedido de Compra: 1.1.2. Entrada de Mercadería MIRO: Datos a...
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Descripcion y Caracteristica de la Facturacion Un Pedido puede ser utilizado como referencia para la verificación de una Factura. Orígenes de información y control utilizados al registrar la Factura: Pedido Entrada de mercaderia Maestro de materiales Maestro de proveedores Plan de cuentas contables La transaccion "MIRO" permite registrar una Factura de proveedor. La parametrización interviene al momento del registro de la Factura. Escenarios posibles al momento del registro de la Factura: El Proveedor factura todos los ítems recibidos y con el importe del Pedido El Proveedor factura todos los ítems recibidos y con importes que difieren del Pedido El Proveedor...
Creado y Compartido por:Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime
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La facturación, específicamente mediante la transacción MIRO en SAP, implica registrar una factura basándose en los datos del pedido y la entrada de mercadería (EM). El sistema verifica que la información sea consistente con el pedido y las tolerancias definidas. Si hay discrepancias, la factura podría ser bloqueada para el pago. Los escenarios más comunes incluyen: Facturación total o parcial de los ítems recibidos. Facturación de cantidades o importes diferentes a lo previsto. El proceso de verificación tiene como fin comparar la factura con el pedido y EM. Si todo está correcto, se registra y autoriza para pago. La transacción MIR4 permite acceder...
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La facturación, específicamente mediante la transacción MIRO en SAP, implica registrar una factura basándose en los datos del pedido y la entrada de mercadería (EM). El sistema verifica que la información sea consistente con el pedido y las tolerancias definidas. Si hay discrepancias, la factura podría ser bloqueada para el pago. Los escenarios más comunes incluyen: Facturación total o parcial de los ítems recibidos. Facturación de cantidades o importes diferentes a lo previsto. El proceso de verificación tiene como fin comparar la factura con el pedido y EM. Si todo está correcto, se registra y autoriza para pago. La transacción MIR4...
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Descripción y Características de la Facturación Entrada y Verificación de Factura-Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. Pedido de Compra Entrada de Mercadería Factura: Ingresando en la Transacción MIRO se verifica y registra Facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...
Administrador de empresas, en busca de una
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