✒️SAP MM / Etapas y documentos del proceso de compras Por Luisa Collado Hernández

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SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras

SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras

Unidad 4: Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades

Lección 2: Etapas y documentos del proceso de compras

El proceso de compras es un componente de la gestión de materiales y el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor.

Etapas del proceso completo de compras

1) Determinación de las necesidades

Se identifican por medio de la planificación y el control de las necesidades o de la demanda para control de Stocks.

2) Creación de la solicitud del pedido

Es un documento generado por cualquier departamento de la empresa para la adquisición de bienes o servicios. Puede ser manual o automática, creada por el área de compras o por otro área (Ventas/Producción/Mantenimiento)

3) Liberación de la solicitud del pedido

La solicitud del pedido puede tener asociado la estrategia de liberación que es el proceso de aprobación de la compra por parte de los responsables. Es un proceso opcional en la empresa y depende de la parametrizacion (centro/centro de costos/grupo de compradores, valor) tiene que ver con la política de compra de la empresa

4) Determinación de la fuente de adquisición-Cotización

Ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento basados en pedidos anteriores y contrato de entrega. Esto agiliza el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los suplidores por fax, e-mail, EDI. Se crea una cotización para cada uno de los suplidores y luego se registra en el sistema las respuestas.

5) Selección del proveedor –Comparación de ofertas

El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de los suplidores o simular escenarios de determinación de precios permitiendo la comparación de varias ofertas.

6) Gestión del pedido (Orden de Compras)

El sistema de compras toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación del pedido. El usuario puede generar pedidos de manera manual o hacer que se genere de manera automática.

7) Liberación del pedido

El pedido puede tener asociado la estrategia de liberación. Es decir el proceso de aprobación de la compra por parte de los responsables. Es un proceso opcional en la empresa y depende de la parametrizacion (centro/centro de costos/grupo de compradores, grupo de artículos, importe total del documento)

8) Recepción o entrada de mercadería

Registro de la recepción o entrada de la mercadería confirma su ingreso mediante el número de pedido asociado. Se valida la aceptación del envío del proveedor basado en parametrizacion previa de tolerancias, cantidad mínima y cantidad máximas, entre otros)

9) Recepción y control de factura

El sistema permite la verificación de la factura enviadas por los proveedores. Se validan las desviaciones de cantidad y precios.

Proceso de compras –Ciclo de aprovisionamiento

Flujo de Documentos de Compras (Proceso Manual):

1) Solicitud de pedido

2) Pedido enviado al proveedor

3) El proveedor entrega la mercancía

4) La factura es registrada en SAP como final de la cadena del proceso de compras

Puntos a tener en cuenta:

SAP dispone de la herramienta de facturas automáticas, pero requiere parametrizacion.

Proceso de compras-Ciclo de selección y pedido

Los procesos de compras siguen determinado procedimiento que incluya etapas como:

· Determinación de la necesidad

· Solicitud de cotizaciones a proveedores

· Comparación de ofertas (correcta selección del más conveniente y con su debida documentación)

· Emitir compromiso al proveedor mediante un documento denominado Pedido

Proceso de compras –Recepción de mercancía y Facturación

· Entrada de Mercancía

· Recepción de Factura

Tomar en cuenta:

· Al momento de entrar la mercancía, el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvíos basados en cantidades y porcentajes establecidos por parametrizacion.

· El registro de facturas del proveedor verifica su información comparada con el pedido e ingreso de la mercancía, validando desvíos validando con la parametrizacion.

· Se requiere una correcta parametrizacion del modulo de FI para generar los documentos contables asociados movimiento. (cuentas del mayor, apertura del periodo, división, tasa de cambio de moneda, retenciones, condiciones de pago, impuestos)

Proceso de Compras-Determinación del proveedor

· Solicitud del pedido

· Petición de oferta a proveedores

· Recibidas las ofertas se procede a realizar las comparación de ofertas

· Pedido al proveedor escogido y nota al proveedor rechazado


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Expert


Luisa Francisca Collado Hernández

Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O

✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional de sap con 34 años de experiencia en industria minera internacional. experto funcional sap fi, co y mm. competente en parametrización, optimización de procesos y resolución de incidentes.

Certificación Académica de Luisa Collado

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SAP SemiSenior

PROCESO DE COMPRAS EN SAP MM El proceso de compras o aprovisionamiento permite gestionar la adquisición de materiales y servicios que necesita una empresa. No siempre todas las etapas son obligatorias, porque el flujo puede variar según el tipo de compra y la configuración de SAP. El ciclo general puede entenderse así: Determinación de necesidades → Solicitud de pedido → Liberación → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Petición de oferta → Comparación de ofertas → Pedido → Liberación del pedido → Entrada de mercancías/servicios → Recepción y verificación de factura → Pago SAP confirma...

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1 Proceso de compras- Definicion y Etapas. El proceso de compras es un componente de gestion de materiales y encargado de adquisicion de bienes y servicios, mediante la planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. *** se relaciona con ventas SD para abastecer los pedidos, con contabilidad FI para los registros contables, con produccion PP y Mantenimiento PM proveyendo los requerimientos repuestos, insumos y servicios*** Proceso de compras *Determinacion de necesidades, de identifican por la planificacion y el control de necesidades o la demanda del control de stock, la verificacion del stock de materiales definidos por el registro maestro, la utilizacion...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert



El proceso de compras en SAP MM (Gestión de Materiales) sigue un flujo lógico para asegurar el abastecimiento eficiente. Inicia con la Determinación de necesidades, generando una Solicitud de Pedido (SolPed), documento interno que detalla lo requerido. Sigue la Selección del proveedor, donde se emite una Petición de Oferta (RFQ) para comparar costos. Al elegir, se crea la Orden de Compra (Pedido), compromiso legal externo. Al recibir la mercancía, se registra el Entrada de Mercancías (MIGO), afectando el stock. Finalmente, se realiza la Verificación de Factura (MIRO) para casar datos con el pedido y proceder al pago. Este ciclo garantiza trazabilidad total.

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Proceso de compras - Definición y etapas Es un componente de la gestión de materiales Relacionado con Ventas (SD) abasteciendo los pedidos de ventas Relacionado con Contabilidad (FI) a través de los registros contables Relacionado con Producción (PP) y Mantenimiento (PM) proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios 1.- Determinación de las necesidades Verificación de niveles de stock definidos Método del Punto de Pedido Pronósticos basado en consumo anterior El usuario puede introducir solicitudes de pedidos o se genera automáticamente bajo el sistema de planificación y control 2.- Creación de la Sol P Documento...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

El ciclo de aprovisionamiento en SAP MM comprende las etapas necesarias para adquirir bienes o servicios dentro de una organización, garantizando que los materiales requeridos estén disponibles en el momento adecuado y bajo las condiciones acordadas. Este proceso involucra la coordinación entre diferentes áreas como compras, almacén y contabilidad, y sigue una secuencia lógica que va desde la detección de una necesidad hasta el pago al proveedor. La primera etapa es la Solicitud de Pedido, donde un área de la empresa identifica la necesidad de un material o servicio y la registra en el sistema mediante una requisición de compra. Este documento sirve como comunicación formal...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Junior

Cuando hablamos del proceso de compras nos referimos a uno de los componentes de gestión de materiales, también encargado de la adquisición de bienes y servicios mediante la planificación de necesidades. Una necesidad de materiales se determina en base a la planificación y el control de stock, regularmente se modifican los niveles de stock. La solicitud de pedido puede ser manual o el sistema de planificacion y control de bienes puede generarlas automaticamente. Una solictud de pedido es un documento que se genera a partir de la propuesta de adquisicion de bienes o servicios el cual inicia el proceso de compra. También puede ser manual o automatico. La solicitud de pedido puede o no estar asociada a...

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Creado y Compartido por: Dylan Gabriel Demaio / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Aceptando el reto, considero que las Compras en donde no debe determinarse el proveedor, podria ser las compras directas, ya que en este caso los compradores no deben salir al mercado a cotizar o lanzar un RFQ ya que cuentan con el proveedor o casualmente puede ser que es el unico proveedor del mercado que cuenta con ese articulo o servicio en particular. Por lo anterior podrian realizar la solicitud del pedido (solped), liberación de la solped y posteriormente el pedido OC y liberación de la misma. Para todos los procesos de compra deberia existir por lo menos la factura; ya que esto a nivel de finanzas es importante registrar y permite la trazabilidad del proceso.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Proceso de compra - Definición El proceso de compras forma parte de la Gestión de Materiales y se encarga de la adquisición de servicios y bienes externos a través de: La Planificación de necesidades. Elección de la fuente de aprovisionamiento más conveniente. El seguimiento de la entrega de mercancía. La facturación del proveedor. Para abastecer los Pedidos de Ventas, el Proceso de Compras tiene una estrecha relación con las Ventas “SD”, con Contabilidad “FI” a través de los registros contables, y con Producción “PP” y Mantenimiento “PM” al proveer sus requerimientos de repuestos, servicios...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Etapas y documentos del proceso de compras 1) Proceso de compras: El Proceso de Compras es un componente de la Gestión de Materiales y el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la Planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. La gestión de materiales: es un término que en SAP se asocia a todos las actividades y procesos asociados a la Adquisición de materiales, Contratación de Servicios, Gestión de stock e Inventarios. Por el impacto que tiene este aspecto de la información de la Empresa en muy variados ámbitos y sectores, la información...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Etapas y documentos del proceso de compras Las numeraciones mas habituales para los documentos son 10000000 - Solicitudes de pedido 500000000 - Movimiento de mercaderia 510000000 - Verificacion de facturas SAP permite navegar por los diversos documentos asociados al mismo Proceso de compras. Los documentos que que SAP tiene asociadas para la Estrategias de liberación para su aprobación son Solicitud de Pedidos y Pedidos. Las Solicitudes de pedido las crea cada sector requirente de bienes o servicios. Las Peticiones de ofertas las pide el Sector de compras a los Proveedores y mediante la misma el Proveedor efectua la oferta para el servicio o bien que va a ofrecer, por lo cual el Area de Compras va a efectuar una...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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