
Procedimiento de creacion del documento : FACTURA
1) Ingresamos en la transaccion "MIRO". Y se deberan ingresar los siguientes datos:
*Fecha de factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
*Fecha de contabilizacion: Debera ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
*Referencia: Se ingresara el numero de factura del proveedor,
*Importe: Corresponde al valor total o final de la factura (Con impuestos y todos los conceptos incluidos).
*Calculo de impuestos: Al tildar esta opcion, los impuestos se calcularan atomaticamente.
*Importe impuesto: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura.
*Texto: Nos permitira ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejara posteriormente en el documento contable.
*Documento de origen: En el casillero inferior (a la derecha) debemos ingresar el numero del pedido asociado con la factura.
2) Ingresamos la informacion.
3) Verificamos el documento y lo guardamos/contabilizamos.
4) Con la transaccion "MIR4" visualizamos la factura creada.