✒️SAP MM / Etapas y documentos del proceso de compras Por Bernardo Velazquez Flores

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SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras

SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras

1 | Proceso de Compras - Definición y Etapas

Componente encargado de adquirir bienes y servicios externos con uso de MRP (Planificación de Necesidades), elecección de la mejor fuente
seguimiento de la entrega y facturación. Se relaciona con los módulos SD, FI, PP y PM

- Etapas Proceso de Compra
Determinación de Necesidades: Verificación regular de los niveles de stock definidos en los registros maestros de materiales, uso de método "Punto de Pedido"
y pronósticos del consumo anterior, se puede generar manual o automático las Sol Ped.
Creación de Sol Ped: Documento propuesta de cualquier sector de la empresa para adquirir bienes o servicios.
Liberación Sol Ped: Puede tener asociada la "Estrategia de Liberación", es decir, la aprobación de la compra por parte de los responsables, aunque es opcional
y dependiente de parametrizar el sistema junto con el importe total de las posiciones.
Determinación Fuente de Adquisición (Cotización): Ayuda a identificar las fuentes potenciales con referencia a documentos anteriores (pedidos, contratos etc)
donde se crea una cotización para cada oferente y luego se registran sus respuestas.
Selección del Proveedor (Comparación de Ofertas): se simulan escenarios de comparación para calificar las respuestas de los oferentes en función
de su calidad, precio, cumplimiento, servicio, entrega, etc etc)
Gestión del Pedido (Orden de Compra): Toma información de la solicitud y la oferta, para crear pedido, se pueden utilizar distintos tipos de documentos de referencia.
Liberación del Pedido: Puede tener asociada la "Estrategia de Liberación", es decir, la aprobación de la compra por parte de los responsables, aunque es opcional
y dependiente de parametrizar el sistema junto con el importe total de las posiciones.
Recepción o Entrada de Mercadería: Confirma su ingreso mediante el número de pedido asociado, donde la parametrización previa de tolerancias, cantidades mínimas y máximas,
etc, permiten validar la aceptación del envío del proveedor.
Control de la Factura: Permite la verificación de la Factura enviadas por el proveedor, donde se validan desviaciones de cantidades y precios, porque el sistema tiene
acceso a los datos del pedido y la entrada de mercadería, así como la parametrización del documento, acelerando auditorias y compensación de facturas
Gestión del Pago: La última activdad una vez realizado todo el proceso de compra.

2 | Proceso de Compras - Ciclo de aprovisionamiento

El flujo y/o etapas de los documentos asociados inicia con la SolPed, después el Pedido de Compra y luego la mercadería o servicio es recepcionado, revisada y registrada
con la factura del proveedor, que se admite como un proceso automático

Solicitud de Pedido - Pedido - Entrada de mercancía - Recepción de Factura

LA MRP permite la creación automática de Sol Ped de cada sector basada en la necesidad de actualizar el stock.
El pedido puede ser automático basandose en la Sol Ped, si este ha sido configurado en los maestros de materiales y proveedores
Puede ser asociada a la entrega de mercadería un mensaje para el proveedor.
Facturación automática, que se puede habilitar al sistema para registrar facturas de proveedores automaticamente si se indicó en la parametrización

3 | Proceso de Compras - Ciclo de selección y pedido

Como se mencionó SAP brinda herramientas para determinar necesidades, selección de proveedor basandose en propuestas de cotización.
El siguiente detalla las etapas de selección del proveedor y la creación del pedido

Determinación de Necesidad - Petición de Oferta - Comparación de Oferta - Pedido

4 | Proceso de Compras - Recepción de Mercadería y Facturación

En este punto SAP queda a la espera de recibir ya sea material o servicio, gestionar su aceptación, procesar la recepción, verificar la factura y
registrar la deuda en Cuentas por pagar del módulo de FI, que como sabemos el sistema lo puede realizar de forma automática siempre y cuando
exista la correcta configuración ( cuentas de mayor, apertura del periodo, división, tasa de cambio de moneda, retenciones, condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros)

Entrada de Mercancía - Recepción de Factura

5 | Proceso de Compras - Determinación del Proveedor

El esquema afirma el proceso de selección del proveedor a partir de la información generada en pasos anteriores a este.

Sol Ped
Petición Oferta
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
Comparación Ofertas
Pedido Rechazo


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Bernardo Velazquez Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Senior

Bernardo Velazquez Flores

Profesión: Analista Senior Sistemas Sap - Mexico - Legajo: VD27D

✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Bernardo Velazquez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP SemiSenior

PROCESO DE COMPRAS EN SAP MM El proceso de compras o aprovisionamiento permite gestionar la adquisición de materiales y servicios que necesita una empresa. No siempre todas las etapas son obligatorias, porque el flujo puede variar según el tipo de compra y la configuración de SAP. El ciclo general puede entenderse así: Determinación de necesidades → Solicitud de pedido → Liberación → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Petición de oferta → Comparación de ofertas → Pedido → Liberación del pedido → Entrada de mercancías/servicios → Recepción y verificación de factura → Pago SAP confirma...

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1 Proceso de compras- Definicion y Etapas. El proceso de compras es un componente de gestion de materiales y encargado de adquisicion de bienes y servicios, mediante la planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. *** se relaciona con ventas SD para abastecer los pedidos, con contabilidad FI para los registros contables, con produccion PP y Mantenimiento PM proveyendo los requerimientos repuestos, insumos y servicios*** Proceso de compras *Determinacion de necesidades, de identifican por la planificacion y el control de necesidades o la demanda del control de stock, la verificacion del stock de materiales definidos por el registro maestro, la utilizacion...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert



El proceso de compras en SAP MM (Gestión de Materiales) sigue un flujo lógico para asegurar el abastecimiento eficiente. Inicia con la Determinación de necesidades, generando una Solicitud de Pedido (SolPed), documento interno que detalla lo requerido. Sigue la Selección del proveedor, donde se emite una Petición de Oferta (RFQ) para comparar costos. Al elegir, se crea la Orden de Compra (Pedido), compromiso legal externo. Al recibir la mercancía, se registra el Entrada de Mercancías (MIGO), afectando el stock. Finalmente, se realiza la Verificación de Factura (MIRO) para casar datos con el pedido y proceder al pago. Este ciclo garantiza trazabilidad total.

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Proceso de compras - Definición y etapas Es un componente de la gestión de materiales Relacionado con Ventas (SD) abasteciendo los pedidos de ventas Relacionado con Contabilidad (FI) a través de los registros contables Relacionado con Producción (PP) y Mantenimiento (PM) proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios 1.- Determinación de las necesidades Verificación de niveles de stock definidos Método del Punto de Pedido Pronósticos basado en consumo anterior El usuario puede introducir solicitudes de pedidos o se genera automáticamente bajo el sistema de planificación y control 2.- Creación de la Sol P Documento...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

El ciclo de aprovisionamiento en SAP MM comprende las etapas necesarias para adquirir bienes o servicios dentro de una organización, garantizando que los materiales requeridos estén disponibles en el momento adecuado y bajo las condiciones acordadas. Este proceso involucra la coordinación entre diferentes áreas como compras, almacén y contabilidad, y sigue una secuencia lógica que va desde la detección de una necesidad hasta el pago al proveedor. La primera etapa es la Solicitud de Pedido, donde un área de la empresa identifica la necesidad de un material o servicio y la registra en el sistema mediante una requisición de compra. Este documento sirve como comunicación formal...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Junior

Cuando hablamos del proceso de compras nos referimos a uno de los componentes de gestión de materiales, también encargado de la adquisición de bienes y servicios mediante la planificación de necesidades. Una necesidad de materiales se determina en base a la planificación y el control de stock, regularmente se modifican los niveles de stock. La solicitud de pedido puede ser manual o el sistema de planificacion y control de bienes puede generarlas automaticamente. Una solictud de pedido es un documento que se genera a partir de la propuesta de adquisicion de bienes o servicios el cual inicia el proceso de compra. También puede ser manual o automatico. La solicitud de pedido puede o no estar asociada a...

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Creado y Compartido por: Dylan Gabriel Demaio / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Aceptando el reto, considero que las Compras en donde no debe determinarse el proveedor, podria ser las compras directas, ya que en este caso los compradores no deben salir al mercado a cotizar o lanzar un RFQ ya que cuentan con el proveedor o casualmente puede ser que es el unico proveedor del mercado que cuenta con ese articulo o servicio en particular. Por lo anterior podrian realizar la solicitud del pedido (solped), liberación de la solped y posteriormente el pedido OC y liberación de la misma. Para todos los procesos de compra deberia existir por lo menos la factura; ya que esto a nivel de finanzas es importante registrar y permite la trazabilidad del proceso.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Proceso de compra - Definición El proceso de compras forma parte de la Gestión de Materiales y se encarga de la adquisición de servicios y bienes externos a través de: La Planificación de necesidades. Elección de la fuente de aprovisionamiento más conveniente. El seguimiento de la entrega de mercancía. La facturación del proveedor. Para abastecer los Pedidos de Ventas, el Proceso de Compras tiene una estrecha relación con las Ventas “SD”, con Contabilidad “FI” a través de los registros contables, y con Producción “PP” y Mantenimiento “PM” al proveer sus requerimientos de repuestos, servicios...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Etapas y documentos del proceso de compras 1) Proceso de compras: El Proceso de Compras es un componente de la Gestión de Materiales y el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la Planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. La gestión de materiales: es un término que en SAP se asocia a todos las actividades y procesos asociados a la Adquisición de materiales, Contratación de Servicios, Gestión de stock e Inventarios. Por el impacto que tiene este aspecto de la información de la Empresa en muy variados ámbitos y sectores, la información...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Etapas y documentos del proceso de compras Las numeraciones mas habituales para los documentos son 10000000 - Solicitudes de pedido 500000000 - Movimiento de mercaderia 510000000 - Verificacion de facturas SAP permite navegar por los diversos documentos asociados al mismo Proceso de compras. Los documentos que que SAP tiene asociadas para la Estrategias de liberación para su aprobación son Solicitud de Pedidos y Pedidos. Las Solicitudes de pedido las crea cada sector requirente de bienes o servicios. Las Peticiones de ofertas las pide el Sector de compras a los Proveedores y mediante la misma el Proveedor efectua la oferta para el servicio o bien que va a ofrecer, por lo cual el Area de Compras va a efectuar una...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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