✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Maria Gomez Sierra

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SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

Cobro / Pago automático

Datos maestros

El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo.

· Solapa Datos Generales – Control

Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa

· Solapa Datos Generales – Pagos

Cuentas bancarias

Pagador / Receptor Alternativo

· Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta

Central y Subsidiaria

· Solapa Datos de Sociedad – Pagos

Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento

Tiempo previsto hasta cobro del cheque: Fecha valor, sirve como información para tesorería sobre la salida de fondos que se espera.

Vías de pago: Si en la partida a pagar se indica explícitamente una vía de pago, esta entrada prevalece sobre los datos del registro maestro.

Pagar todas las partidas individualmente: Las partidas abiertas no se agruparán para un pago, se pagarán por separado.

Banco propio

Partidas Abiertas

Visualizar y modificar partidas abiertas, transacciones FB02 y modificaciones masivas transacción FBL1N. Desde aquí se analiza la información correspondiente a pagos y se hacen las modificaciones necesarias.

Programa de Pagos Automáticos

El programa permite realizar automáticamente lo siguiente:

· Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse

· Contabilizar documentos de pago

· Imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.

El proceso de pagos consiste en 4 pasos: Transacción F110

1. Fijar parámetros (Qué se tiene que pagar?, Qué vías de pago se utilizarán?, Cuándo se llevará a cabo el pago?, Qué sociedades se tendrán en cuenta? Cómo se les va a pagar?)

Fecha de ejecución

Identificación

2. Generar una propuesta: De acuerdo con los parámetros incluidos por el usuario el sistema genera una lista con las facturas vencidas.

*Fecha de contabilización: en la cual se actualizarán las contabilizaciones en el libro mayor

*Todos los documentos ingresados hasta la fecha de Documentos creados hasta se incluyen en la ejecución de pago

*Se ingresan las sociedades sobre las cuales se emitirán los pagos

*Se seleccionan las vías de pago que se utilizarán en la ejecución de pago actual. Pueden ser una o varias.

*El campo siguiente fecha de contabilización: se refiere a la próxima fecha en la cual se ejecutará nuevamente un pago

*Una vez finalizada la ejecución de la propuesta el sistema genera dos informes:

***Lista de las propuestas de pago

***Lista de las excepciones: Cuando el sistema no puede encontrar una vía de pago valida o datos bancarios válidos, o si una transacción está bloqueada para pago.

3. Planificar la ejecución del pago: Luego de revisada la propuesta, se planifica la ejecución del pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor. No

*Hasta este punto no se ha realizado ninguna contabilización. Los documentos incluidos en esta ejecución de pago se han bloqueado para cualquier otra contabilización.

*Si algún pago se hizo por error se realiza una anulación a través de las transacciones manuales (FBRA o FCH8)

CUENTAS TRANSITORIAS

SAP recomienda utilizar cuentas transitorias bancarias en la contabilización de las entradas y salidas de pagos ya que permite conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente.

4. Imprimir los medios de pago: Se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago

Este último paso dependerá de las vías de pago que hayamos elegido y de la necesidad de soporte de pago que posea la empresa. En la ejecución de impresión el programa realiza las siguientes tareas:

*Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.

*Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)

*** El sistema podrá ejecutar el programa de impresión si existe como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas. Si se le asignan diversas variantes, el sistema ejecutará el programa una única vez y por variante. Las variantes comprenden una serie de criterios que se utilizan para separar los datos en el registro de impresión. Por cada variante se generarán órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión. Los usuarios pueden acceder a estas órdenes para su impresión (Transacción SP01).

El programa de impresión de cheques realiza los siguientes pasos:

a.Asigna los números de cheque a los documentos de pago

b.Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques

c. Imprime cheques y documentos adjuntos

Otras solapas

· Solapa Selección Libre: permite filtrar documentos a cancelar por algún criterio de selección adicional

· Solapa Log Adicional: permite seleccionar que información deseamos ver en el log de la propuesta de pagos

· Solapa Impresión y Soporte datos


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Maria Del Pilar Gomez Sierra

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Maria Gomez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Repaso Datos Maestros: Pagos automáticos permite emitir pagos masivos hace tarea cuentas pagar más eficiente Datos Maestros Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Si deudor es también acreedor o viceversa compensa partidas abiertas con programa pagos Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas bancarias: Almacena datos bancos de acreedor o deudor, transferencias masivas sistema toma datos almacenados aquí Pagador / Receptor Alternativo: Introducir nivel mandante y nivel sociedad (mayor prioridad) Tilde "Especificaciones Individuales" puede ingresar datos receptor al ingresar facturas (no es necesario receptor tenga dato maestro) Si receptor es deudor o acreedor existente,...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

1) Repaso - Datos maestros DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES solapa datos generales - control cliente / acreedor Si un deudor es también acreedor- o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de elección de partidas abiertas solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo: TILDE especificaciones individuales, se podrán ingresar los datos del receptordel pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP solapa datos...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Cobro / Pago automatico El proframa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Para funcionar correctamente necesita ciertos datos: Datos maestros de acreedores y deudores Solapa datos generales - Control Cliente / acreedor Si un deudor es tambien acreedor, o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Estas partidas se pueden ver en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas Solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Si realizamos transferencias masivas el sistema tomara los datos de esta solapa Pagador / Receptor alternativo Se puede introducir a nivel mandante o nivel sociedad; el segmento sociedad tiene mayor prioridad. Si se marca la tilde "especificaciones...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


REPASO - DATOS MAESTROS. el programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos. SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL cliente /acreedor : si un deudor es tambien acreedor , o el reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. las partidas abiertas de la cuenta asignada SOLAPA DATOS GENERALES - PAGOS cuentas bancarias : podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.. pagador / receptor alternativo . se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. si el receptor del pago / pAgador altrenativo es un deudor o acrededor existente , el numero o numeros de cuenta de deudor /acrededor podran introducirse en el registro maestro como receptor del...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

El Cobro / Pago Automático (Transacción F110) Objetivo Permitir la emisión masiva y automatizada de pagos (o cobranzas), optimizando el tiempo y reduciendo errores manuales. Requisitos previos 1. Datos maestros Cliente/Acreedor vinculado: SAP puede compensar partidas si una persona es a la vez deudor y acreedor. Datos bancarios: Necesarios para generar los soportes magnéticos de pago. Pagador/receptor alternativo: Se puede configurar a nivel sociedad o mandante. 2. Datos relevantes para pagos automáticos Vía de pago: Especifica el medio (cheque, transferencia, etc.). Banco propio: Define con qué banco se hace el pago. Pagar individualmente:...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Unidad 4 Lección 5 El Cobro /pago Masivo.(Breve Resumen) Solapas a llenar obligatorias: Solapa de Datos Generales-Control: se puede compensar las partidas abiertas mediante el programa de pagos Solapa de Datos Generales-Pagos: *Cuentas Bancarias: El sistema tomara los datos registrados aquí para hacer transferencias masivas. *pagador /Receptor Alternativo: Se debe introducir a través del nivel mandante y Sociedad. Solapa de Datos Sociedad-Gestión de cuenta: Todas la partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria, se transfiere automáticamente a la cuenta central, esta no lleva ni movimientos ni saldos. Solapa de Datos Sociedad-Pagos: Obligatorios: *Clave de Bloqueo *Vías de Pago *Pagar partidas...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

EN PAGOS: - Es importante en los pagos automáticos, el dato de "FECHA VALOR" que se refiere a la fecha de contabilización HASTA la fecha de cobro del cheque por parte del Proveedor. Esta fecha es una referencia para los Contadores de Tesorería sobre la futura salida de dinero de las cuentas bancarias de la Empresa. PROCESO DE PAGO AUTOMÁTICO: (PASOS). 1. Fijar parámetros. 2. Generar una Propuesta. 3. Planificar la ejecución del pago. 4. Imprimir los medios de pago. - CUENTAS TRANSITORIAS DE BANCOS: Nosotros le llamamos cuentas complementarias de Bancos. Las cuentas contables son de 6 dígitos y para el caso de Bancos la que termina en 00 es la cuenta madre de las complementarias y donde...

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Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Lección 5: El cobro/pago automático Puntos principales: Cómo funciona: Permite emitir pagos masivos usando datos maestros y reglas configuradas previamente. Datos maestros importantes: Ciente/Acreedor: I una empresa es al mismo tiempo cliente y acreedor se puede compensar sus comprobantes mediante esta transacción. Cuentas Bancarias: Este es el dato que SAP usará para crear el soporte magnético que se entregará al canco. Pagador/Receptor Alternativo: Opciones para designar quién paga o recibe los fondos. Cuentas de Subsidiaria y Central: Gestionan pagos entre empresas relacionadas. ...

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Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


El proceso consiste en los siguientes puntos: 1. Fijar Parámetros: Se busca responder las siguientes preguntas ¿Qué se tiene que Pagar? ¿Qué vías de pago de Utilizarán? ¿Cuándo se llevará a cabo el pago? ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta? ¿Cómo se les va a pagar? 2. Generar Propuesta: Con los Parámetros Fijados, se Genera la Propuesta con una lista con BP's (Acreedores y Deudores) y Facturas pendientes con fecha vencida. Se puede bloquear y desbloquear facturas para pago. 3. Planificar Ejecución: Una vez verificada la Propuesta, se planifica la ejecución. Se crean los documentos de pago y se actualizan...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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SAP Expert


LECCION 5 El Cobro/Pago Automático: Datos Maestros: El programa de pagos automáticos requiere que ciertos campos en los datos maestros estén activados y completados. Se pueden compensar partidas abiertas entre clientes y acreedores si están vinculados correctamente en los datos maestros. Es posible almacenar datos bancarios de clientes y proveedores para facilitar transferencias masivas. Pagador/Receptor Alternativo: Permite especificar un pagador o receptor de pago alternativo a nivel de mandante o de sociedad. Se puede ingresar un nuevo receptor de pago al momento de registrar facturas. También...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

 


 

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