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✒️SAP FI Los pagos manuales

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UNIDAD 4 - LECCION 2 Pagos Manuales

Las transacciones a utilizar son F-53 pagos manuales (salida de pagos - tipo dcto KZ) y F-28 cobranzas manuales (entrada de pagos - tipo dcto DZ)

Pagos con efectivo o transferencias, la diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o trasnferencia, es la cuenta contable que se utilice.

La distribución de pantalla para estas transacciones son: Datos de cabecera, Datos bancarios (Medios de pago, se selecciona la cuenta de mayor respectiva) - Selección de partidas abiertas (cuentas de terceros, se elige el dato maestro respectivo), y el icono tratar partidas abiertas (Tratar PAs: se gestionan los comprobantes pendientes para ser compensados con el cobro o pago)

Al ingresa a la opción tratar pAs se cuenta con

  • Cuatro pestañas 1)estándar 2) pago parcial 3)partidas restantes 4) retención
  • Barra de herramientas
  • Status de tratamiento

  • La solapa (pestaña) estándar muestra las columnas: número de documento, clase documento, fecha documento, importe bruto, importe pagado en parte, descuento, porcentaje de descuento.
  • La solapa pago parcial, cambia importe bruto a importe neto, no presenta la casilla descuento ni % dscto, y trae importe de pago.
  • La solapa partidas restantes cambia la casilla importe de pago por partidas restantes
  • La solapa descuento, tiene las mismas casillas de la estándar y agrega la casilla retención.

MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS: las partidas en color negro indican que no están seleccionadas para compensar, las que estén en color azul están preparadas para ser canceladas. Para marcar las partidas se tienen dos opciones, doble click sobre el importe o utilizar los íconos activar / desactivar partidas.

BARRA DE HERRAMIENTAS: permite gestionar las partidasmediante los íconos respectivos: (marcar partida individual o por bloque, ordenar partidas, buscar, importes bruto o neto, monedas de visualización, activar / desactivar partidas abiertas, activar / desactivar descuentos por pronto pago.

STATUS DE TRATAMIENTO: resume la cantidad y valor de las partidas, en las casillas:

Partidas / Visualización desde / Origen de diferencias / importe entrado / Importe asignado, contabilización diferencias, sin asignar

Partidas (total de dctos pendientes de compensación) / Visualización desde posición (indica la primera posición visualizada en la pantalla) / Origen de diferencias (entre importe entrado y partidas seleccionadas) / importe entrado (dato ingresado en la pantalla de datos bancarios) / Importe asignado (sumatoria partidas seleccionadas), contabilización diferencias y sin asignar (diferncia entre importe entrado y partidas seleccionadas)


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Keyla Belisario Vizcaino

Comentario:

#1 / 14 de Feb de 2014 / Hermes Bustos Carrillo:
excelente apunte, muchas gracias


Sobre el autor

Publicación académica de Hermilson Cepeda Alza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Hermilson Cepeda Alza

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: XK20K

✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Hermilson Cepeda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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