
Anulación.
para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera.
- Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refeire al control de copia. Los parametros que se deben modificar, (por ejemplo, el numero de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ámbito anulación de la imagen.
Tenemos posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual.
Cuando realicemos la anulación, el sistema mostrará el documento anulado y el documento fuente para la anulación.
- Abonos o notas de cargo.
Las notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crear con referecnia a una solicitud de nota de crédito (Sol. abono) o una solicitudd e nota de débito (solicitud de cargo) o, directamente, desde una factura, si no se desea realizar uan gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.