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✒️SAP SD La interfase SD/FI

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La interfase SD/FI

1.0 La conexión con gestión financiera.

El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos) a Finanzas y contabiliza a través de la determinación de cuentas.

Antes de crearse el documento contable, se pueden modificar los sig. Datos.

Fecha de facturación

Determinación de precios

Determinación de cuentas.

Determinación de mensajes.

Una vez transferido, solo se puede modificar los datos de det de mensaje.

2.0 El bloqueo de contabilización.

Automáticamente se realiza la transferencia a la contabilidad.

Puede que esto no sea lo deseado en ciertos escenarios en ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para cierta clase de factura.

La contabilización solo se realiza cuando el documento se libera.

Esto permite crear documentos a nivel comercial primero, imprimirlos y posteriormente hacer la transferencia a contabilidad.

Otro uso del bloqueo es para realizar la verificación de los errores en la determinación de cuentas.

NOTA: En algunos paises, se utiliza el bloqueo para cancelar la creación del documentos contable hasta que se reciba, a través de una interfaz datos de una autoridad fiscal sobre todo. Una vez que se "confirma" se pasa a contabilidad.

3.0 Los números de referencia y números de asignación.

Estos números pueden completarse automáticamente con los números de los documentos comerciales.

El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación puesto que representa el número de factura legal.

Número de Referencia

Es un dato que se encuentra en la cabecera del documento contable. En los documentos de acreedores y deudores representa el número de comprobante legal.

Además, este dato es muy utilizado para realizar compensaciones ya que identifican un documento con el número enviado por el acreedor.

Dependiendo de la configuración, es un dato que puede ser modificable. La obligatoriedad de este campo depende de la Clase de Documento.

Este número de asignación se encuentra a nivel de posición del deudor y se puede usar para clasificación de partidas individuales.

Una vez que ambos campos se crean junto con la factura, se puede definir que número se adopta como número de referencia o asignación gracias al CONTROL DE COPIA.

A - Número de pedido de compras

B -Número de pedido de cliente

C - Número de entrega

D -Número de entrega externa

E - Número de factura.

F - al existir número de entrega ext., si no, número de entrega

4.0 Los números de referencia en listas de facturas.

Antes de reunir los documentos en la lista, estos deben estar contabilizados. Cuando se transfiere a FI, se adopta la referencia del número que se desea.

Pero al crar la lista, el número de referencia se sobreescribe con el número de la lista de facturas. Por ende, es posible la contabilización de la entrada de pagos.

5.0 Las clases de documento por operación.

En Finanzas, cada registro contable se distinguen entre sí mediante la clase de documento que controla la cabecera del documento.

Por default, las facturas creadas en SD toman la clase RV. Este valor es factible de cambiar pero si este campo no se indica en el customizing, entonces se tomará el doc RV.

Ojo. Realizar el cambio en la clase de doc. Tiene impacto de control de finanzas, por lo que se puede necesitar la aplicación de una clase de documento en particular para una clase de factura.

6.0 La Central / Sucursales.

Desde FI es posible actualizar el maestro de clientes, en el segmento de sociedad y se realice una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.

Esta relación se da por el interlocutor, haciendo posible de la sucursal del segmento de contabilidad actue como solicitante.

Es posible utilizar el campo sucursal/central en la clase de factura, para controlar la función del interlocutor que se vayan a pasar a contabilidad. Para esto, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (deudor) de la cabecera de la factura.

Si este campo queda en blanco, no se consideran las relaciones almacenadas en el maestro de clientes. En las demás configuraciones, la relación almacenada en la contabilidad tiene prioridad ante la relación descrita en las funciones de interlocutor comercia.

7.0 Las contabilizaciones negativas.

Dentro de SAP, las anulaciones o cancelaciones, se realizan a través de documentos contrarios o asientos contrarios.

NOTA; Contabilización negativa, Cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectua con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble, pero con signos opuestos, teniendo efecto cero en el balance de cuentas.

Para realizar anulaciones negavias, se debe fijar el campo de contabilización negativa en la clase de factura.

Para ello se fija lo siguiente.

  • Sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.
  • La clase de doc. Asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.

8.0 Los abonos con fecha valor.

Hasta ahora, en la creación de solicitudes de abono con referencia a una factura, la fecha de ambos documentos es diferente, por tanto, no es posible reconciliar entre los deudores y las obligaciones.

Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago de documentos de facturación como base para los abonos con fecha de valor.

El control se lleva mediante el campo abono con fecha valor en el customizing de la clase de factura.

Si el indicador no se llena, el abono, vence inmendiatamente con la fecha factura. La fecha base para plazo de pago es la de fecha factura. En el siguiente proceso de pago en la contabilidad, se paga la obligación.

Si el indicador es marcado en la clase de factura para abono, la factura no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago de la factura base es posterior a la fecha factura del abono. En el campo VALDT fecha valor. El abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturación original.

Pero si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectua ningún traspaso.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Raul Lira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Raul Lira

Profesión: Coe Head - Mexico - Legajo: AJ68C

✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Systems engineering professional with more than 15 years of experience in industry and sap experience. my experience has been focused on pp, mm and sd.

Certificación Académica de Raul Lira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera a. Fecha de facturación b. Determinación de precios c. Determinación de cuentas d. Determinación de mensajes 2. Bloqueo de contabilizaciónn 3. Números de referencia y números de asignación 4. Números de referencia en lista de facturas 5. Clases de documento por operación 6. Central / Sucursal 7. Contabilizaciones negativas 8. Abonos con fecha valor 9 Customizing y función del bloqueo de contabilización 10. Resumen de la lección

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA Comercial traspasa los datos a gestión financiera y contabiliza en las cuentas seleccionadas. Una vez transferidos los datos solo se podrá modificar la determinación de mensaje BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Para una clase de factura. Ciertos países se bloquea hasta que se reciba datos de un ente fiscal NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN Referencia: Se encuentra en la cabecera del doc contable y se utiliza para la compensación (# fact legal) Asignación: se encuentra a nivel de posición de deudor y se utiliza para clasificación de partidas individuales NÚMEROS DE REFERENCIA...

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¿Qué característica sobre la interfase de SD/FI de las siguientes es correcta? El sistema puede completar automaticamente los campos de numeros de referencia de numero de asignacion del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal Crear un bloqueo de contabilización evita la generación de documentos de contabilidad financiera pero, en su lugar, se crean documentos CO Apunte Creado OK - Iniciar Edición

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LA INTERFASE SD/FI La conexion con gestión financiera Antes de que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación Determinación de Precios Determinación de Cuentas Determinación de Mensajes Luego de transferido solo se podran modificar los datos de determinación de mensaje. Los Numeros de referencia y numeros de asignación El sistema puede completar automaticamente los campos de Numeros de referencia y asignación del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, representa...

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INTERFASE SD/FI. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando se haya transferido a Contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de Contabilización. Si no se desea que la factura se contabilice en automático, se puede asignar a la clase de factura un bloqueo de contabilización....

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Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos: - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede realizar para una determinada clase de factura. Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada. Puede completar automáticamente...

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Lección 8: La interfase SD/FI El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si...

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INTERFASE SD/FI Antes de que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de la factura: Fecha facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes. Es posible fijar un bloqueo para que al contabilizar la factura, esta no genera el documento contable y vuelque a FI. Números de referencia y asignación El sistema puede completar de forma automática, los números de referencia y asignación. El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación, es al número de factura lega. El número de asiginación, se encuentra...

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La interfase SD/FI 1. La conexion con gestion financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturacion ( facturas, abonos y cargos), a Gestion Financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la detrminacion de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes 2. El bloqueo de contabilizacion: La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automaticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilizacion...

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LA INTERFASE SD/FI En esta lecciòn aprenderemos otras funciones especiales de la interfase entre los departamentos Comercial y Gestiòn financiera. 1 - LA CONEXIÒN CON GESTIÒN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los datos de la facturaciòn (facturas, abonos y cargos), a gestiòn Financiera y realiza la contabilizaciòn en las cuentas seleccionadas por la determinaciòn de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura : > Fecha de facturaciòn > Determinaciòn de precios > Determinaciòn de cuentas > Determinaciòn de mensajes Cuando el documento de facturaciòn se haya transferido...

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Creado y Compartido por: Adriana Sabrina Araujo

 


 

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