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✒️SAP FI Las compensaciones de documento

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UNIDAD 3 - PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES : COMPENSACIONES DE DOCUMENTO (Lección 7°)

1. COMPENSACIONES

  • Las parametrizaciones necesarias para realizar las compensaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.
  • Para no tener errores al momento de una compensación se debe parametrizar previamente: 1) Determinación de cuentas de tipo de cambio y 2) Definición de los límites de tolerancia.

TIPO DE COMPENSACIÓN " CONTABILIZAR Y COMPENSAR "

  • En los Pagos: se realiza una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo se compensan partidas abiertas. TRANSACCIONES: F-53, F-58, F110 <acreedor> (transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas) y F-28, F110 <deudor> (transacciones para la cobranza de clientes).
  • En los Traslados con compensación: se compensan determinadas partidas y se traslada el saldo compensado a una nueva cuenta. TRANSACCIONES: F-51, F-40 y FB05 (para trasladar y compensar).

TIPO DE COMPENSACIÓN " SOLO COMPENSACIÓN "

  • Se compensan distintas partidas que suman un saldo cero.
  • En cualquiera de los tipos de compensación se podrán encontrar diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas, se pueden tomar diferentes acciones.
  • Transacción para compensar Cuentas de mayor: F-03.
  • Transacción para compensar Cuentas de deudor: F-32.
  • Transacción para compensar Cuentas de acreedor: F-44.
  • A pesar que hay una transacción para cada cuenta, se pueden compensar múltiples tipos de cuenta. EJEMPLO: se accede a la F-32, se selecciona el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de una cuenta de mayor y compensarlas entre sí. Para llamar estas partidas abiertas de una cuenta diferente, se debe seleccionar "Menú/Tratar/Seleccionar otros", en esa pantalla se ingresa la clase y el número de cuenta que se desea llamar.

2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

  • En este punto se realiza las configuraciones necesarias para que el programa de la transacción F.13 funcione y realice las compensaciones de manera automática.
  • Se accede a la transacción OB74 o a través del menú IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Preparar compensación automática.
  • Se deben ingresar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para que se realice la compensación automática.
  • El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera es "cero".
  • Se ingresa la Clase de cuenta: dato obligatorio que determina si la contabilización afecta a la contabilidad de mayor o a una contabilidad secundaria. EJEMPLO: S=cuentas de mayor, D=deudores, K=acreedores.
  • Se ingresa el Número o rango de cuentas: es obligatorio ingresar el límite inferior de un intervalo de números de cuenta en el campo "De cuenta" y el límite superior del intervalo en el campo "A cuenta". EJEMPLO: A a Z, 0 a 999999, 120001 a 120001.
  • Se ingresa el Plan de cuentas: cuando la clase de cuenta es "S" (cuentas de mayor).
  • Se pueden ingresar hasta 5 criterios adicionales para que SAP pueda realizar las compensaciones automáticas. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
  • EJEMPLO DE APLICACIÓN DE CRITERIO: si se necesita compensar una cuenta de banco, se puede elegir como criterio adicional el campo ZUONR (Asignación) donde habitualmente se ingresa el número de cheque y el campo WRBTR (Moneda del documento). Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación de las partidas.

*** NOTA: todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing.

*** NOTA: cuando se configura cuentas de mayor se completa esta configuración con la cuenta que se desea compensar, en cambio, si se necesita configurar que se compensen deudores y acreedores, no se puede completar el customizing con cada uno de los deudores o acreedores que se creen en SAP. En estos casos es conveniente completar el campo "cuenta" con el rango de números que comprende los deudores y acreedores, y luego, establecer como criterio de compensación el campo KUNNR que es el código de deudor o el campo LIFNR que es el código de acreedor. De esta manera se podrá compensar de manera automática partidas de acreedores y deudores.

3. ESTRUCTURA DE LÍNEAS

  • Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales, de manera a poder ayudar al usuario a identificar fácilmente las partidas que debe compensar. EJEMPLO: clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI, centro de costo, centro de beneficio, etc.
  • Se pueden crear diferentes estructuras de líneas que el usuario podrá ir cambiando según la necesidad de información para compensar las partidas.
  • Se accede a la transacción O7Z4S o al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Tratamiento de partidas abiertas/Definir estructura de líneas.
  • Se define la Clave: código de dos caracteres. EJEMPLO: CC.
  • Se define la Denominación: texto identificatorio. EJEMPLO: Sociedad/Documento.
  • Se asignan los Campos en el orden requerido. EJEMPLO: Sociedad/N° documento/Posición/Cuenta/Denominación.
  • Se presiona el ícono "Guardar".

SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LÍNEAS

  • Al momento de compensar, el usuario podrá cambiar de estructura de línea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
  • En la pantalla de partidas abiertas de la transacción, se selecciona en el menú Opciones / Modificar Estructura de línea y luego se selecciona la adecuada para sus operaciones.

*** NOTA: en las Opciones de tratamiento se tiene una opción denominada "Clasificación según importes positivo y negativo". Cuando se está realizando una compensación manual, si se ordena por importe quedarán todas las partidas negativas arriba y todas las positivas abajo; con la opción mencionada permite que las partidas se ordenen sin importar el signo y de esta manera quedan los mismos importes, ya sean positivos o negativos, facilitando la selección de partidas a compensar.

4. TABLAS IMPORTANTES

  • BSEG: contiene los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas.
  • Cuando una partida es compensada: se completan dos campos 1) AUGBL (documento de compensación) y 2) AUGDT (fecha de compensación).
  • Si se trata de una compensación con contabilización: la partida contabilizada tiene el mismo valor tanto en el campo BELNR (número de documento) y AUGBL (documento de compensación).
  • BSIS: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta tabla.
  • BSAS: tabla índice que contiene partidas compensadas de cuentas de mayor.
  • BSID: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de deudor.
  • BSAD: tabla índice que contiene partidas compensadas de deudor.
  • BSIK: tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de acreedor.
  • BSAK: tabla índice que contiene partidas compensadas de acreedor.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Marian Renée Coeffier Zuccolillo

Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.

Certificación Académica de Marian Coeffier

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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 3: Parametrizacion de documentos y operaciones contables Lección 7 Compensaciones de documento Ø Compensaciones Al momento de realizar una compensación se debe tener definido los siguientes puntos: ü Determinar cuentas de tipo de cambio. ü Definir límites de tolerancia. ü Contabilizar y Compensar El mejor ejemplo son pagos donde realizamos una imputación a las cuentas de bancos o caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Ø Códigos de Transacción ü F-51, F-40, FB05 se utilizan para trasladar y compensar ü F-53, F-58, F110 son transacciones...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

 


 

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