
Verificación de Facturas y sus Principios generales de parametrización
Verificación e Facturas: Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el Modulo MM la factura entregada por un proveedor.
Tolerancias: Es un termino que aplicado a la verificación de las facturas de proveedores, establece un importe o porcentaje de desvió máximo respecto a los valores esperados, a partir de las cuales, el sistema procede a bloquear la factura para el pago.
Aspectos Parametrizables en el proceso de Verificación de Facturas Logísticas
Factura de Proveedores
Contabilizaciones Automáticas
Asignación números documentos contables
Asignación números documentos logísticos
Especificar bloqueo de pagos
Fijar Limites de Tolerancia
Parametrizaciones generales
Transacción FB03: La transacción mencionada es para visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad esta asociada al modulo FI.
Transacción MIR4: La transacción mencionada es para acceder a la visualización de una factura logistica,generada en el Modulo MM.