
PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS
La factura de proveedores contempla :
Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales.
En la Trans. FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la Trans MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable.
Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso según diversas definiciones de tolerancias, lo que impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable que la libere o rechace.
Parametrizaciones generales
Definir valores propuestos para indicadores de IVA
Tratamientos de texto asociados al pedido
verificación de facturas duplicadas
control de envío de e-mail a compras por desvío de precios.