✒️SAP MM / Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Por Rocio Diaz Lopez

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SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS
Configuración Verificación de facturas dobles
El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada.
Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables:
Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura.
Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados
Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo, ya que podrían ser adicionados al valor del bien adquirido y formar parte de la re-valorización del inventario y luego no ocurrir.
Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif. Conlleva a una ventana en donde se debe seleccionar la sociedad y entre las opciones de IND. CIA: Distribuir sobre posiciones factura, 2 - Lin.diferente cuenta mayor, 1 en blanco.
Configuración de textos de pedidos en registro de facturas
Podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.
Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas.
Configuración del envío de e-mail a compras por desvío de precio
Se determina si en los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.
Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Especificar mail a compras en caso de desviación de precio.
Actualizar variantes para campos de posición
Los campos de las posiciones son mostrados con una variante
Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales
La trans. MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Actualizar variantes p.lista posiciones

 

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Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Gustavo Vallejos Barra


Sobre el autor

Publicación académica de Rocio Diaz Lopez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado.

SAP Senior

Rocio Diaz Lopez

Profesión: Administrativo - España - Legajo: QZ38W

✒️Autor de: 104 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Hola mis objetivos laborales son encontrar un empleo en el que poder desarrollar mis conocimientos sap y avanzar como consultora ya que soy nueva en este área.

Certificación Académica de Rocio Diaz

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SAP Expert



La Verificación de Facturas Logísticas (MM-IV) en SAP MM avanzado (CVOsoft) consolida el proceso Procure-to-Pay. Se centra en la configuración del control de facturas mediante la correspondencia de tres vías (Pedido, Entrada de Mercancías y Factura). Configuraciones clave: Tipos de posición y límites de tolerancia: Desviaciones aceptables en precio y cantidad antes del bloqueo. Verificación de facturas dobles: Parámetros para evitar pagos duplicados basados en emisor, fecha y referencia. Cuentas puente (GIRL/IR): Parametrización contable y compensación automática. Reducción de facturas y liberación: Reglas para ...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La configuración de verificación de facturas dobles define los criterios que utiliza el sistema para identificar si una factura ya fue registrada previamente. Esta validación es clave para evitar duplicidades y pagos indebidos, ya que compara datos como proveedor, importe, fecha y número de factura. La parametrización de la contabilización de costos indirectos no planificados establece la forma en que la factura incorpora gastos adicionales no previstos en el pedido de compra, determinando cómo estos costos impactan en la contabilidad y garantizando su correcta imputación financiera. La opción de tratar textos de pedido de compras en la verificación de facturas permite que,...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Senior

PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo,...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales Parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedor. Herramientas de configuración: Configurar verificación factura doble: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecer la manera en que la factura incorpora la contabilización de los cotos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos...

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Creado y Compartido por: Julie Astrid Doncel Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Las parametrizaciones generales de las facturas de logística son: - configuración de facturas dobles. - configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. - configuración de textos de pedidos en registro de facturas. - configuración del envío de e mail a compras por desvíos de precios. - actualizar variantes para campos de posición. Todas las configuraciones se guardan en ordenes de transporte, por lo que se transportan de ambiente en ambiente. Para la configuración de facturas dobles se deben considerar: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, numero de factura o referencia y la fecha de la factura. Los costos indirectos no planeados pueden dividir su...

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Creado y Compartido por: Camila Ivonne Mancilla Báez

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SAP Master

Configuraciones generales de la verificación de facturas 1.0 Descripción de las parametrizaciones generales. Configurar verificación facturas dobles. Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido previamente registrada en el sistema. Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificacdos. Podrá establecerse de manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas. Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Especificar mail a compras en caso de desviación...

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Creado y Compartido por: Raul Lira / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

VERIFICACIÓN DE FACTURAS Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido Recepción de mercadería asociada Datos maestros del proveedor Configuración de cuentas contables automáticas Entre otros. PROVEEDOR Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio. La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión...

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Creado y Compartido por: Fidelino González Sanabria / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Parametrizaciones generales que podemos hacer en la verificación de facturas: Configurar verificación de facturas dobles: evita poder registrar una misma factura de un proveedor 2 veces, evitando el pago doble de la misma. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: se establece la manera de como incorporar la contabilización de estos costes indirectos no planificados. Los costes indirectos son aquellos que al momento de hacer el pedido no tenemos certeza de su valor y luego deben ser incluidos. Al momento de configurar decidimos si distribuimos el coste entre las líneas o se lo imputamos a una cuenta ya preconfigurada para ese concepto. Textos en pedidos de compras en verificación...

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Creado y Compartido por: Alcy Rafael Rivas Tovar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Configuraciones generales verificacion de facturas Configurar verificacion de facturas dobles.- Se determina a nivel de sociedad Spro - Gestion de materiales - Verificacion de facturas logisticas - Factura recibida - Configurar verif facturas dobles Configuracion de contabilizacion de costos indirectos no planeados.- Son costos no incluidos en el pedido, son costos que se conocen al final cuando llega la factura del proveedor Spro - Gestion de materiales - Verificacion de facturas logisticas - Factura recibida - Parametrizar contabilizacion de costes indirectos no planif. Configuracion de textos de pedidos en registros de facturas.- Al configurar debe salir una venta emergente con el texto en la cabecera del pedido cuando se verifique...

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Creado y Compartido por: Caroly Elizabeth Quispe Rodriguez

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SAP Master


Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas - Lección 6/7. CONFIGURACIÓNES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES. En esta última lección dedicada a la parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedores haremos mención de varias herramientas simples de configuración, pero que podrían serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad específica del cliente. Configurar verificación facturas dobles: Permite la definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. Parametrizar contabilización...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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