
TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Las transacciones clásica a utilizar son máscaras de la transacción básica FB01.
Facturas acreedor
Ruta: Finanzas->Gestión Financieta->Acreedores->Contablización->Factura General o transacción F-43.
Es igual que la FB01, pero el sistema por defecto propone los valores:
- Clase Documento: KR
- Clave contabilización: 31.
Condición de pago: Almacena los días de plazo en el cual se debe de abonar una factura. Comienza a contar desde la fecha base. Adicionalmente la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
Fecha vencimiento: Se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
Contabilizando una cuenta de mayor, si queremos utilizar el mismo texto de posición que hemos utilizado en la posición de la cuenta auxiliar, introduciremos el signo "+". El sistema automáticamente copiará el texto.
Notas de Débito
La transacción es la misma que para facturas (F-43). Habrá que cambiar la clase de documento.
Notas de Crédito
Ruta: Finanzas->Gestión Financierta->Acreedores->Contabilización->Abono General o transacción F-41.
Es la transacción FB01, pero por defecto muestra:
- Clase documento: KG
- Clave contabilización: 21.
Facturas Deudores
Ruta: Finanzas->Gestión Financiera->Deudores->Contabilización->Factura General o transacción F-22-
Propone:
- .Clase de documento: DR.
- Clave de contabilización 01.
Las opciones del botón "Opciones de tratamiento", son solo válida a nivel de usuario. las vistas hasta ahora son:
- Calcular impuestos sobre importes netos
- Copiar texto en registro de cuenta de mayor
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.