✒️SAP FI / Introducción a los conceptos de cobro y pago Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago

Tipos Pagos:
- Manuales: usados para realizar pago con transferencia y/o débito, anticipo, emisión cheques manuales; permiten más de un medio de pago a cada orden
- Semiautomáticos: pagos con cheques impresos automático por sistema; por pago solo emite 1 cheque
- Automáticos: permiten emitir pagos masivos y por distinta vía de pago
Datos maestros usados en pagos:
- Banco País: representa instituciones bancarias del país
- Banco propio: configura SAP identificando banco país usado en sociedades FI, código alfanumérico hasta 5 caracteres, Es un banco donde la empresa tiene una cuenta bancaria
- ID cuentas: representa cuentas que posee sociedad en ese banco; mismo banco propio puede tener otro ID (representa ej. caja ahorro del mismo banco), Es el dato que identifica la cuenta bancaria que posee una sociedad en un determinado banco
- Vía pago: determina procedimiento de pago (cheque, transferencia, efectivo), usadas en pagos automáticos y semi, pagos manuales usan cuenta contable para indicar medio pago, Es el dato que determina el procedimiento de pago
- Condiciones pago: determina vencimiento de factura y si posee descuento x pronto pago
Datos maestros acreedores y deudores
Los maestros bancos y pagos anteriores pueden vincularse en dato maestro de acreedor o deudor desde Datos Sociedad - Pagos
Puede modificar datos para pago aun después contabilizar facturas, puede dejar datos establecidos para transacciones frecuentes pero aun puede usar modificación masiva
No es obligatorio pero agiliza procedimiento pago con datos predefinidos
Estructura documentos:
- Datos cabecera: fecha doc. y contabilización, sociedad, moneda, txt cabecera y referencia. Pagos y cobros tienen clase documento propuestas (KZ - Pagos, DZ - Cobros)
- Datos medio de pago: transacción manual ingresa cuenta contable, transacción semiautomática ingresa banco propio; importe, fecha valor
- Datos de cuenta: datos de deudor o acreedor si es cobro o pago y delimitaciones para seleccionar comprobantes a cancelar
- Partidas a cancelar: menos en anticipo, tiene lista de partidas pendientes para seleccionar cuales cancelaremos
Procedimiento después seleccionar partidas:
Puede acceder resumen documento y ver posiciones ingresadas manual
Puede modificar datos posiciones ingresadas
Puede ingresar nueva posición
Puede simular documento y ver posiciones automáticas genera sistema. Cuentas acreedores y deudores surjan luego cancelar partidas será posición automática, descuentos pronto pago, diferencia redondeo, diferencia cambio
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero






Disponibilidad Laboral: FullTime


















