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✒️SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia

CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA:

1) GRUPO DE TOLERANCIA: importes maximos que puede contabilizar cada empleado.

  • Importe total por documento
  • Importe por posicion de deudor/acreedor
  • Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia

Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Grupos de Tolerancia-Definir grupos de tolerancia para empleados.

Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia.

Grupo de tolerancia en Blanco: a los usuarios que no han sido asignados a ningun grupo de tolerancia especial. Es el grupo de tolerancia por defecto.

Todas las sociedades deben tener grupo de tolerancia por defecto.

2) CONTROL DE MODIFICACIONES:

Hay muchos campos que no se pueden modificar una vez grabado un documento, cuentas de mayor, importes, fechas de documento y contabilizacion, clases de documentos, etc.

Hay otros campos que si pueden modificarse pudiendo configurarse por usuario.

Las modificaciones de dividen en datos de cabecera (solo texto de cabecera y referencia) y de posicion.

Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Reglas de modificación de documentos-Reglas modificación documentos, cabecera
documento/posición documento.

Las reglas de modificacion se pueden diferenciar en funcion de los siguientes criterios:

  • Clase de Cuenta: para que clase de cuenta el campo sera modificable (deudor, acreedor, cuenta de mayor), si se deja en blanco sera valido para todas las clases de cuentas.
  • Clase de operacion: solo se utilizan para operaciones especiales en cuenta de mayor, efectos y anticipos. ( Operaciones con CME)
  • Sociedad: si esta vacio, se aplica la regla de modificacion para todas las sociedades.

Condiciones que pueden existir para modificar un campo:

  • Que el periodo contable este abierto
  • La posicion del doc. no se haya compensado
  • La posicion de documento es un cargo en una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor
  • El documento no debe ser un abono de una factura
  • El doc. no debe ser un abono de un anticipo.

Datos de posicion utiles para guardar informacion: clave de referencia 1, clave de ref 2 y clave de ref 3. Son de libre entrada pero deber estar disponibles en el status campo de la cuenta, status campo de la clave de contabilizacion y deben estar como campos modificables.

LOG. DE MODIFICACIONES: Informe RFBABL00 (Transacción SA38).

Cuando los usuarios realizan modificaciones en los documentos, se graba en el log la siguiente información:
-El campo que se ha modificado
-Los valores nuevos y antiguos
-El usuario que ha realizado la modificación
-El momento y la fecha de la modificación

3) VALORES PROPUESTOS: el sistema propone ciertos valores para agilizar la contabilizacion de documentos.

PARAMETROS EN EL USUARIO:

SU01: para administrar datos de usuario y se puede especificar valores de propuesta.

Se debe conocer el Id de Parametro: representa al valor que deseamos proponer. En cualquier transaccion presionar sobre un campo F1 y luego herramientas y alli puede conocerse el Id de Parametro.

Una vez que conozcamos el ID de Parámetro solo debemos asignarlo en el dato maestro del usuario e ingresarle un valor de propuesta.

Esta tarea la realizan los consultores basis pero los consultores funcionales debemos conocer cuales son los ID de Parámetros que podemos asignarle a un usuario

FB00_ Opciones de Tratamiento: encontraremos diversas opciones que puede seleccionar el usuario para visualizar documentos, partidas, valores propuestos al momento de contabilizar, estructura de líneas para los pagos y muchas otras opciones más.

4) VALORES PROPUESTOS DE CUSTOMIZING:

Valores propuestos para clave de contabilización y clase de documento: Datos que se especifican por codigo de transaccion. Por ej al contabilizar facturas deudoras: Clase de doc: DR, Clave de contabilizacion: 01

Transacción OBU1
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Definir valores de propuesta.

PROPUESTA DE EJERCICIO: para visualizacion y modificacion de documentos, el sistema propone el ultimo año utilizado por el usuario en la sesion de trabajo. Para sociedades FIcon rangos de numero de documentos dependientes del año.

Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Permitir propuesta de ejercicio.

PROPUESTA DE FECHA VALOR: para cada sociedad FI se puede especificar si debe proponerse la fecha de entrada de datos CPU como fecha valor.

Transacción SPRO
IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Proponer fecha valor.

CONTROL DE MENSAJES: Los mensajes están codificados con un área funcional (generalmente los primeros dos caracteres) y un número de mensaje. Podemos encontrar esta parametrización en varios puntos del customizing. A continuación se describe una ruta para acceder:

Transacción OBA5-IMG-Gestión Financiera (Nuevo)-Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)-Documento-Valores propuestos-Modificar control mensajes para tratar documentos.

Por último se modifica el mensaje completando con el status que deseemos. Al modificar el status podremos determinar si será válido solo para un usuario o para todos (campo en blanco), y además podremos seleccionar el status del mensaje en una transacción de diálogo o en un batch input.

La modificación de los mensajes no se puede aplicar siempre. Hay controles que son claves y que no se puede evitar el mensaje de error. Por ejemplo si un campo es obligatorio no se puede desactivar el mensaje.

Respuesta Instructor:

Hola Natalia,

Después de ejecutar la transacción SA38, se completa con RFBABL00 y luego presionas el botón ejecutar.

Saludos
Nancy

Consulta Alumno:

Buenas noches Nancy, para visualizar el log de modificaciones de documentos se menciona la transaccion SA38. Una vez ingresada la transaccion en la barra de comando, me solicita que complete con Programa, que debo completar para continuar?

Como llego desde el menu SAP a dicha transaccion?

Muchas gracias!


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas


Sobre el autor

Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA: 1 GRUPO DE TOLERANCIA: en los grupos de tolerancia se pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: * Importe total por documento. * Importe por posición de deudor/acreedor. * Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. 2 CONTROL DE MODIFICACIONES: hay muchos campos campos en SAP que no son modificables por ejemplo las cuentas de mayor, fechas de documento etc. Para poder realizar los cambios mencionados es necesario parametrizar el control de modificaciones. Las modificaciones se dividen en "datos de cabecera" y "datos de posición". 3 VALORES PROPUESTOS: *Parámetro en...

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Leccion 2 UNIDAD 3 grupos de tolerancia: tantos grupos de tolerancia puede haber como quiera grupo de tolerancia blanco que es pod defecto FB02 --es la transaccion por la cual se podra acceder al documento para ser pasible de modificaciones. parametros de usuario SU01 FB00 OPCIONES DE TRATAMIENTO OBU1 VALORES PROPUESTOS SE especifica por codigo de transaccion SPRO propuesta de ejercicio OBA5 Modificar control mensajes para tratar doc. con campo obligatorio no se puede desactivar el mensaje

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Control de modificaciones y grupos de tolerancia 1. Grupo de tolerancia Se definen los importes máximos que puede contabilizar cda empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. Se definen 3 límites (máximos): - Importe total por documento - Importe por posición de deudor/acreedor - Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia (la moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad) Los usuarios son asignados a los grupos de tolerancia definidos. Los usuarios no asignados, se le aplican los valores del grupo de tolerancia blanco (grupo por defecto). 2. Control de modificaciones Luego de grabado un documento, muchos campos no se...

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Control de modificaciones y grupos de tolerancia. Se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia. *Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos. Control de modificaciones (cambios en campos): Las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posición, En los datos de cabecera solo se puede modificarse el texto de cabecera y la referencia. Las clases de modificación de documentos se pueden diferenciar en función de los siguientes criterios: -Clase de cuenta. -Clase de operación. -Sociedad. FB02: Una vez que se habilita...

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CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN 2 CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA 1 GRUPO DE TOLERANCIA: Define los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Importe Total por Documento Importe por posición de deudor/acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. La moneda a utilizar es la moneda local de la sociedad. Todas las sociedades deben de tener un grupo de tolerancia por defecto,...

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Unidad 3; Lecciòn: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia 1.- Grupo de tolerancia En SAP se pueden definir importes maximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creaciòn de Grupos de Tolerancia. Se pueden definir limites maximos para: - Importe total por documento - Importe por posiciòn de deudor / acreedor - Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario. Transacciòn SPRO >IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Parametrizaciones basicar de gestiòn financiera (nuevo) > Documento > Grupo de Tolerancia > Definir Grupos de tolerancia para empleados Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia; a los usuarios que no han sido asignados a ningun grupo de...

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Control de Modificaciones y grupos de tolerancia: Grupo de tolerancia: en Sap se pueden definir los importes maximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creacion de grupos de tolerancia. Se puede definir: Importe total por documento Importe por posicion de deudor/acreedor Descuentos por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia Transaccion: IMG>Gestion Financeira (Nuevo)> Parametrizaciones basicas de gestion financeira (nuevo)> Documento> Grupos de tolerancia> Definir grupos de tolerancia para empleados. Control de Modificaciones: En SAP hay muchos campos que no se pueden modificar, sin embargo hay muchos campos que se pueden modificar, para realizar los cambios es necesario parametrizar...

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Unidad 3.2 Control de Modificaciones y Grupos de Tolerancia Los Grupos de Tolerancia se utilizan para definir limites máximos para las siguientes operaciones: * Importe total de por documento. * Importe por posición de Acreedor/Deudor. * Descuento por pronto pago. La moneda en que deben contabilizarse los movimientos, es la moneda local de la sociedad. Se pueden crear tantos grupos de tolerancia sean necesarios en el que cada usuario puede ser asignado a un grupo de tolerancia. Es necesario tener un grupo de tolerancia por defecto en todas las sociedades, pues de no crearse no se podrá contabilizar movimientos. Control de Modificaciones. Existen campos en SAP los cuales no son modificables una vez contabilizado el movimiento,...

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• LECCION 2º DE 9: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia Control de modificaciones y grupos de tolerancia Grupo de tolerancia: se pueden definir los siguiente límites máximos: importes total por documento, importe por posición de deudor, descuento por pronto pago. • Ruta: IMG-gestión financiera-parametrizaciones básicas de gestión financiera-documento-grupo de tolerancia-definir grupos de tolerancia para empleados. • La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad, se pueden crear tantos grupos de tolerancia como sean necesarios, a los usuarios que no han sido asignados a ningún grupo de tolerancia se les aplican los valores...

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Los Grupos de Tolerancia tienen un concepto muy interesante sin embargo es muy util el tema de control de modificaciones pues permitira realizar tareas de auditoria con la finalidad de ajustar autorizaciones en las transacciones que se les han asignado a los diversos usuarios y que muchas veces no les corresponde modificar ciertas campos.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Astorga Quiroz / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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