📘Motivo de Rechazo

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Definición de Motivo de Rechazo

Puede introducir un motivo de rechazo para una o más posiciones. Estas posiciones ya no se copian en los documentos subsiguientes. Si rechaza una posición de un documento de ventas, el sistema cancela automáticamente cualquier característica de planificación de necesidades (MRP) generada previamente para la posición.

Como condición previa, debe estar en el modo de modificación para un documento de ventas.

Como procedimiento, seuede rechazar todo el documento de ventas o posiciones individuales.

Es posible:

  • Rechazar todas las posiciones.
  • Rechazar posiciones individuales.
  • Rechazar posiciones individuales con motivos diferentes de rechazo.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Motivo de Rechazo" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Ayudas y tecnicas de entrada seleccionadas El resumen de ventas la informacion se agrupa en bloques de informacion sobre varios temas. Transaccion VA05 Modificacion en masa Los bloqueos pueden bloquearse por las siguientes operaciones La expedicion La facturacion El bloqueo de facturacion en la cabecera del documento y las posiciones individiales: puede personalizarse por el bloqueo de entrega Rechazo pueden introducirse razones para el rechazo de una o mas posiciones. Redeterminarcion de datos al ingresar Puede ser beneficioso empezaer a introducir posiciones individuales antes de entrar el solicitante, especificamentecuando intervienen ventas por telefono. Dado que un solicitante siempre debe crear un documento de ventas puede fijarse...

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Lección 3 Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Tenemos posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. Cuando realicemos la anulación, el sistema mostrará el documento anulado y el documento fuente para la anulación....

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Creado y Compartido por: Claudia Margarita Naranjo Santaella / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones 1 | Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido). Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar, (por ejemplo, el número de asignación y de referencia) se...

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Creado y Compartido por: Ana Isabel Sanchez Rodriguez

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SAP Master

Lección 5 La anulación de documentos 1) La anulación: Errores/ información incorrecta / anular el doc y volver a registrar corectamente. Anulación individual o conjunta / motivo de anulación = fecha de contabilización / los doc con partidas compensadas no pueden anulare. Primero debe anularse la compensación. Mediante;¿: Contabilización de anulación normal : Si aparece en los reportes Contabilización de anulación negativa: no aparece en los reportes Generalmente se utiliza: Si la sociedad lo permite / El motivo de la anulación debe estar definido para la anulación negativa / Sólo puede realizarse con una clase de doc que permita explícitamente...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Apunte Creado OK - Iniciar Edición La anulacion de documentos El sistema tiene una funcion con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulacion. Un documento se puede anular mediante Contabilizacion de anulacion normal Contabilizacion de anulacion negativa **Generalmente, se utiliza la contabilizacion de anulaciones estandar para anular documentos ya que para la contabilizacion negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizacion negativas el motivo de anulacion debe estar definido para la anulacion negativa solo puede realizarse con una clase de...

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Creado y Compartido por: Norma Raquel Munoz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Expert


LOS DOCUMENTOS QUE HACEN REFERENCIA A CADA UNO DE LOS ASIENTOS CONTABLES QUE CREA EL SAP, SE INDENTIFICA CON TRES DATOS COMO: NUMERO DE DOCUMENTOS SOCIEDAD EJERCICIO, Y SE PUEDEN VISUALIZAR DESDE LA TRANSACCION DE FB03. EL SAP NO SE PUEDE ELIMINAR DOCUMENTOS CONTABLES, AL SER ELIMINADO SE DEBE INDICAR UN MOTIVO DE ANULACION QUE POSEE CONTROLES SOBRE LAS FECHAS CON LAS SIUIENTES OPCIONES: PERIODO ACTUAL, PERIODO CERRADO YA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR LA FECHA ORIGINAL PARA SER ANULADO. EL SISTEMA TRAE PARAMETRIZADO DE MANERA ESTANDAR LOS SIGUIENTES MOTIVOS DE ANULACION : anulacion en periodo actual : registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando anulacion en periodo anterior : este...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Anulación documentos: Documentos contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO eliminan documentos contables, anulaciones implican reversión de contabilización con contra asiento Para anular necesita Motivo Anulación que explica motivo de anular, también controla la fecha de anulación Motivos anulación: 01 Anulación Periodo actual: registra anulación con la misma fecha de documento original que esta anulando. 02 Anulación Periodo anterior: obliga especificar fecha registración debe estar dentro periodo contable abierto; usada cuando documento original es contabilizado en periodo cerrado, documento original en un periodo y asiento anulación en...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

La anulación de documentos 1- La anulación Los usuarios pueden cometer errores al contabilizar un documento. Por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. El sistema tiene una función con la que se puede anular documentos de cuenta de mayor, de acreedor, de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los...

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Creado y Compartido por: Daniel Sanchez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1. Anulación de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores se pueden anular. Es importante tener en cuenta que SAP no permite eliminar documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. Para anular documentos se debe indicar un motivo de anulación, de forma estándar SAP tiene los siguientes motivos: 01 Anulación en periodo actual 02 Anulación en periodo anterior. 2. Anulación individual: Desde la transacción FB08 se puede realizar la anulación con el numero de documento, sociedad, ejercicio y Motivo de anulación, si se quiere visualizar el documento antes de anular...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP Senior

El sistema tiene una función con la cual se pueden anular documentos de cuentas de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la misma. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como abono y este como un cargo.Provoca mayor cantidad de movimientos. Contabilización de anulación negativa: También contabiliza como el otro. Sin embargo, los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos, sino que se deducen de las...

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Creado y Compartido por: Juan Alfredo Maiztegui / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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