📘Fecha Base

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Definición de Fecha Base

Fecha a partir de la cual se comienzan a contar los días de una condición de pago.

Si bien por defecto, el sistema propone la fecha actual o de registro del documento, ésta puede ser cambiada a fin de adaptarla a las condiciones pactadas con el proveedor o cliente, ya que su impacto es válido en ambos procesos comerciales.

Un detalle poco mencionado es que, frente a la posibilidad que ésta fecha sea modificada, lo cual puede favorecer o perjudicar al interlocutor comercial, suele ser motivo de análisis para los responsable de cada sector y los Auditores.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Fecha Base" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Master

Lección 4: Las condiciones de pago y descuento por pronto pago 1) Las condiciones de pago - Repaso Acuerdos entre interlocutores comerciales en relación con el pago de fact. Las condiciones definen fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido El sistema necesita : -Fecha Base -Condiciones de descuento por pronto pago -Porcentajes de descuento por pronto pago Al tratar un doc, se deben ingresar las condiciones de pago de modo que el sistema pueda calcular las condiciones de pago requeridas. ABONOS REFERIDOS A FACTURAS Referencia OTROS ABONOS Introducir el Valor "V" en el campo Referencia a facturar 2) La configuración TRANSACCION OBB8 Datos generales : Clave de condición de pago / Límite...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

La programación de la expedición en la programación de expedición y transporte se define en el que la recepción de la mercancía por parte del cliente Los datos se utilizan para programación de la expedición Fecha del pedido Fecha de disponibilidad del material Fecha de carga Fecha de salida de mercancia Fecha de entrega al cliente Cálculos del tiempo Tiempo total incluye tiempo en transito y tiempo de entrega Objetivo es confirmar la fecha en que el cliente solicita el material

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

CALENDAR: crea una tabla de una sola columna con un rango continuo de fechas, desde una fecha de inicio hasta una fecha de fin que tu especificas. CALENDARAUTO: es una función que detecta automáticamente la fecha mas antigua y la mas reciente en todas las columnas de fecha de tu modelo y genera un calendario completo entre esas fechas.

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Creado y Compartido por: Evelyn Caceres / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Training

etapas del proceso de compras: 1.1 Planificacion de necesidades: MRP en base a: Pedidos de Venta: nuevos requerimientos por ventas Ordenes de Compra: pedidos a proveedores a la espera de recepcion Ordenes de Produccion y mantenimiento: requerimientos por ordenes, no consideradas en las compras Stock actual: se tiene en cuenta las existencias. Otros: Stock minimo, Punto de Pedido, Stock de seguridad Datos provistos: Creacion de un documento de compra(borrador), Cantidad, producto, fecha limite de adquisicion. 1.2 Requerimiento de Compra o Solicitud de pedido. Documento que se genera para adquirir un bien especifico Tiene que especificar datos obligatorios como: N documento, Fecha, Clase, Producto Solicitado, Cantidad Solicitada, Fecha...

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Creado y Compartido por: Gaston Puente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Lección 8: Interfase SD/FI Objetivo: Aprender otras funciones especiales de la interfaz entre los departamentos Comercial y Gestión Financiera, incluyendo la transferencia de datos y la contabilización de facturas. Contenido: Conexión con Gestión Financiera: Los datos de facturación se transfieren a FI para su contabilización. Bloqueo de contabilización: Permite evitar la transferencia automática de documentos a FI. Números de referencia y asignación: Se utilizan para la compensación y clasificación de partidas en FI. Clases de documento por operación: La clase de documento en FI se determina según la clase de factura. Contabilizaciones negativas:...

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP Senior

Información principal del documento Datos del encabezado Número del Documento Tipo de Documento El tipo NB es considerado el estándar de SAP La empresa puede definir tipos de documentos ajustándolos a sus necesidades Numeración Campos obligatorios otros Texto descriptivo Datos de los ítems Lote Grupo de Artículos Mat. Prov Cantidades Cantidad perdida Cantidad abierta Concluida Fechas Fecha de solicitud ...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Lección 5: Plan de Facturación Objetivo: Mostrar las diferentes parametrizaciones clave en el Customizing para los planes de facturación, especialmente en contextos de facturación periódica o parcial. Contenido: Plan de facturación: Permite definir fechas y montos de facturación para pedidos, especialmente útil en contratos de alquiler o servicios. Facturación periódica: Se factura un valor total en fechas específicas. Facturación parcial: El valor total se distribuye en varias fechas. Reglas de facturación: Determinan cómo se calcula el valor a facturar en cada fecha. Customizing del plan de facturación: Incluye la configuración de...

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP Expert


LAS CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO LAS CONDICIONES DE PAGO - REPASO las condiciones de pago son terminos que acuerdan los interlocutores comerciales en relacion con el pago de facturas . las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado periodo fecha base . se cuentan las condiciones condicione de descuento por pronto pago. condiciones bajo las cuales se concede ddescuento por pronto pago (dias de plazo) porcentajes de descuento por pronto pago . porcentaje para calcular el descuento por pronto pago ABONOS REFERIDOS A FACTURAS . los abonos se pueden relacionar con la factura original mediante la entrada del numero de factua en el campo...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Unidad 5. Lección 8 – La Programación de la Expedición En la programación de expediciones y transportes, se define el momento en el que la recepción de las mercancías por parte del cliente pueda ser confirmada mediante confirmación del pedido (fecha de entrega confirmada). Se tienen en cuenta diferentes tiempos de aprovisionamiento: El tiempo de preparación, El tiempo de carga, El tiempo de planificación de transporte El tiempo de tránsito. Los siguientes datos se utilizan para la programación de la expedición: Fecha del pedido: fecha en la que se emitió el pedido Fecha de disponibilidad del material: fecha en la...

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Creado y Compartido por: Claudia Margarita Naranjo Santaella / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


TRANSACCION F-02 EN EL CASO DE DEUDORES Y ACREEDORES LA TRANSACCION ES MUY SIMILAR SOLO QUE INCORPORAMOS OTRAS CLASES DE CUENTAS. TRANSACCION FB01 son mascaras LAS FACTURAS DE ACREEDORES : facturas , notas de credito , notas de debito DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO O CLAVE DE CONTABILIZACION : el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores CUENTA en este campo se elige el codigo acreedor que corresponda la condicion de pago tienen almacenada los dias de plazo en el cual se debera la factura , este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base si se encuentra implementado el modulo de CO en todas las cuentas de resultado debera ingresarse un onjeto de CO , en este...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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