🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

Creación de factura

Video:

Crear , modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un doc de ventas y de un doc de entrega.

- logistica

- comercial

- facturación

- factura

- VF01-crear

- Ingresar N° de documentos que queremos facturar , ejemplo numero de pedido y presionamos enter

en este caso da un error, que la factura no ha sido creada.

- accedemos al menú tratar

- og de errores ( en este caso nos dice que no es facturable, dependiendo de como este configurado el circuito se nos permite facturar el pedido o la entrega.

- visualizar el flujo de documento, para tomar nota de la entrega asociada.

- VA03

- click en el botón ¨ Visualiz.flujo doc¨

- volver

- ingresamos en crear factura numero de entrega y damos enter.

Para visualizar datos para ver si estan completos

- click en el icono visualizar los datos de cabecera de la factura

-volver

- seleccionar una posición

-icono visualizar detalles de posición

Los datos de factura toman los datos tanto de pedido como de entrega

- guardamos

- click en visualizar flujo de datos y vemos que se genera la factura asociada al circuito y también se genera el documento contable el cual permanece con no compensado hasta que el cliente realice su pago.

El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realiza la entrega de mercancías, para evitar inconsistencias ente lo que se retira de la almacén y se le factura al cliente

- VA03

otra forma de facturar un documento , es a partir del documento de ventas mismo.

Ej : facturar un pedido de una nota de crédito

Para anular un documento de faturación , se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del docuemnto modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas , el documento modelo del documento de facturación , por ejemplo la entrega de la factura anulada , se puede facturar de nuevo .

En el sistema standard losabonos pueden anularse mediante la clase de factura S2.

- selecionar VF11-anular

- continuar

- guardamos

La transferencia de los datos de contabilidad a gestión financiera se efectúa automáticamente. Sin embargo es posible que no se desee pasar automáticamente los datos de ciertas clases de facturas.

En ese caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.

El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación también puede ocurrir que halla algún error y que el sistema no pueda contabilizar la factura. para estos dos ejemplos mencionados se puede acceder a la transacción VFX3 -facturas bloqueadas y visualizarlas.

- VFX3

-ejecutar

-seleccionar una posisción

-click en botón ¨liberación contabilidad¨

- desde el botón de información podemos ver el detalle del log de errores

Otra forma de liberar la factura para la contabilización es desde

- VF02 - modificación de factura

- ingreso numero de factura

- click en el botón ¨autoriz contabilidad¨


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Camila Pérez Fébregas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Camila Pérez Fébregas

Profesión: Consultor Sap Junior - Argentina - Legajo: WN27T

✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Camila Pérez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La creación de facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido. Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere transpasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documento contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad financiera desde la tx.VF02 pinchando en el botón "Autorización...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Creación de facturas: La transacción para la creación de documentos de facturación es la VF01 No es posible facturar cualquier documento de facturación siempre desde el pedido de ventas, algunas posiciones del documento exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera nos aseguramos el correcto funcionamiento del flujo. El sistema no permite facturar una entrega si aún no se realizó la salida de mercancías, esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén y lo que se le factura al cliente. Otra forma de facturar un documento es a partir del documento de ventas mismo. El documento de facturación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

02. - Lección 02 - VIDEO - Creación de facturas CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido, Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere traspasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documentos contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jesús Alam Figueroa Vallejos

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Creación de facturas. Como había mencionado en la lección anterior, por medio de las transacciones VF01, VF y VF03 podemos crear, modificar y visualizar una factura. Cuando realizamos la factura se genera un documento contable con el statu "No compezado" hasta que el cliente o deudor no salde o realice un abono a la factura creada. Otras Transacciones. VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Creación de Facturas: Crear factura a partir de un documento de ventas y una entrega. Trx: VF01 *- Dentro de la VF01, se indica el numero de documento a tratar. Verificar que los datos para cada Pos. estan completos./ Los datos del documento de facturea son tomas del pedido de ventas y de la entrega. *- Verificar flujo de documentos y verificar el documento contable. *- El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realizo la salida de mercancias. *-- Facturar desde un pedido de ventas: Ejemplo -- Nota de Crédito. ** Para anular una factura se debe crear un documento de anulación. La transferencia de los datos a FI se hace automáticamente, pero eventualmente es posible q no se desee traspasar los datos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Para craer un factura hay que tenner encuenta que existe un log de errores en caso de que el sistema nos indique q no es posible su creación. Nota.- es importante hacer la salida de mercancías de una entrega para poder hacer una factura, esto es una validación correcta para evitar diferencias entre lo que se pide, lo que se registra en el stock y lo que se factura. La transacción VF11, nos permite hacer una anualación de factura. La transacción VFX3 nos permite hacer el bloqueo de facturas.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

CREACIÓN DE FACTURAS Al generar la factura se genera automáticamente el documento contable, el cual permanecerá como no compensado hasta que el cliente realice su pago El sistema no permite facturar una entrega si aun no realiza la salida de mercancías, con el fin de evitar inconsistencias. Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 6, Lección 2 de 8, Video, Creación de Facturas: Transacción VF01 Crear factura * El documento de facturación, toma los datos que necesita tanto del pedido como de la entrega, de esta forma nos aseguramos que se facture exactamente lo que se vendió y que no se pueda alterar. * Podemos ver a través del flujo de documentos , que el sistema genera automáticamente el documento contable, el cual aparece en Status No Compensado, hasta que el cliente realice su pago. * El sistema no permite facturar una entrega aún no se ha contabilizado la salida de mercancías , el motivo de esta restricción es evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert



.vf11, anular factura .vfx3, facturas bloqueadas.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alexander Cardenas

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Video de Creación, Modificar y Visualizar un documento de facturación a partir de un pedido o una entrega. Transaccion VF01 - Crear Documento / Se ingresa el documento que queremos facturar / El verifica si la posicion es facturable o no / Nos trae las pocisiones del pedido o la emtrega y no se permite modificar para que no se pueda alterar la informaición / Se genera el documento contable y aparece como no compensado hasta que el cliente no realice su pago. Cuando se ingresa la entrega y genera error, puede ser por que la entrega no ha sido contabilizada. Otra forma de facturar es desde un pedido de nota credito. Transaccion VF11 - Para anular un documento se debe de crear un documento de anulación, el cual crea...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos Collazos

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!