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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA FACTURACIÓN

Se refiere a la operación mediante la cual, a través de la recepción de la factura del proveedor se procede a la VERIFICACIÓN Y REGISTRO de su información dentro del sistema basándose en general en el PEDIDO y la ENTRADA DE MERCADERÍA.

Dentro de la operación de la visualización de un pedido, se podrá observar dentro de la vista de HISTORIAL DE PEDIDO, los detalles d los diferentes pedidos y antes de registrar la factura, se podrá visualizar y verificar los detalles de los ítems del pedido y corroborar que los mismos tengan sus respectivas ENTRADAS DE MERCADERÍA (WE)

Dentro Del esquema y vista de la ENTRADA DE MERCADERÍA se podrán visualizar igualmente los datos dl los items correspondiente al pedido.

El REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE FACTURA de los proveedores, se realizará a través de la TRANSACCIÓN MIRO. El resultado de esta operación es ingresar al sistema, la obligación de pago por parte del PROVEEDOR, como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al momento de registra el documento o factura, el sistema acudirá a los DATOS DE PEDIDO, la ENTRADA DE MERCADERÍA y cierta información de la PARAMETRIZACIÓN Ejemplo (Tolerancias en los precios) verificando la consistencia de los datos.

Si alguno de los daos ingresados en la factura no se ajustarán a lo esperado por el sistema SAP, podría ocurrir que la FACTURA no pueda ser guardada en el sistema, o bloqueada para el pago.

Se pueden encontrar varios casos referidos a procesos de negocios tales como:

§ El PROVEEDOR factura solo algunos de los ítems recibidos

§ El PROVEEDOR factura de acuerdo a varios de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería)

NOTA: ¿Por qué se asocia el termino **VERIFICAR** para el procedimiento de registro de una FACTURA de PROVEEDOR y porque es efectuado mediante el MODULO MM y no desde el MODULO FI (ADMINISTRACIÓN)?

La razón radica en que el objetivo es que el sistema revise la información de la FACTURA, respecto al PEDIDO, el INGRESO DE MERCADERÍA y las TOLERANCIAS definidas en la PARAMETRIZACIÓN. Solo en el caso que todo cumpla con os requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y su posterior pago.

A través de la TRANSACCIÓN ME23N se procederá a ingresar al PEDIDO y a través de él, ingresar a la FACTURA LOGÍSTICA asociada.

Si la intención es ingresar directamente a la FACTURA, se recurrirá a ingresar directamente a esta TRANSACCION.

Dentro del proceso de REGISTRO DE FACTURA se pueden visualizar varios campos fundamentales tales como:

Existen varios aspectos a tener presentes siempre en la VERIFICACIÓN DE FACTURA tales como:

§ Indicador de impuesto

§ Proveedor habilitado para aceptar documentos contables

§ Nivel de tesorería

En esta parte, seleccionando el botón ABONO se notará que igual al caso anterior, pero de sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (FACTURA)

Es importante destacar que este movimiento sobre ABONO-NOTA DE CREDITO, se visualizará en el HISTORIAL DE PEDIDO dentro del pedido que anteriormente a este procedimiento se realizó como lo es el pedido al comienzo.

En este tipo de procedimiento se procederá a insertar en el campo o casillero, la opción de CARGO POSTERIOR, donde los IMPORTES se IMPUTAN a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.

Un ejemplo claro es aquel donde el PROVEEDOR nos ha entregado la mercancía, hemos registrado la FACTURA y posteriormente nos envía un cargo por FLETE, ALMACENAJE ATRASO EN EL PAGO un otro posible concepto. Este procedimiento se efectuará solo si solo se hubiera registrado con anterioridad la FACTURA. Se selecciona el campo o ítems a asignar la respectiva imputación y se procede al registro. Luego mas tarde se podrá visualizar tanto la factura ya registrada como en el historial del PEDIDO.

La diferencia existente con el anterior es que su registro, nos generará un CREDITO con el PROVEEDOR (En vez de un DEBITO) esto es, su IMPORTE se descontará del IMPORTE que adeudamos al mismo.

Ejemplo, si el PROVEEDOR nos hubiera facturado un IMPORTE SUPERIOR al pactado, hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Julio Antonio Shur Lozada

Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.

Certificación Académica de Julio Shur

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Expert


Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Expert

Lección 2: Descripción y Características de la Facturación 1.TIPOS DE DOC. 1.1. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la inform. basándose en el Pedido y a la EM. 1.2. FACTURA TRANSACCIÓN "MIRO", se verifica y registra la factura de proveedor. Su objetivo es radicar la obligación de pago al proveedor al recibir la mcía en las condiciones acordadas. Se deberá tener en cuenta al registrar los datos del pedido, EM, datos de parametrización (tolerancia de precios), verificando consistencia de datos. Si la información no se ajusta a lo esperado no...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación El ingreso de una factura deberá estar asociada a una referencia (pedido y entrada de mercadería asociada) MIRO: para verificar y registrar facturas de proveedores. Con esto se crea la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Escenarios: El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería Lección 2: Descripción y Características de la Facturación Ø Tipos de Documentos · Entrada y Verificación de Factura A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la información basándose en el pedido y a la EM. · Factura Código de Transacción: MIRO Actividad: Factura Se verifica y registra la factura de proveedor. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 2: Descripción y Características de la Facturación. 1.- Tipos de Documentos. 1.1.- Entrada de verificación de Factura -Generalidades. Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería 1.2.- Factura. La Tx MIRO permite verificar y registrar las facturas de proveedores, El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Casos...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Procedimiento de verificación de facturas: Importante imagenes (El pedido tiene asociada la entrada de mercadería presente en su historial) Tipos de Dctos: 1.- Entrada y verificación de facturas: registrar las facturas del proveedor basados en el pedido y la EM. Pedido Entrada de mercadería 2.- Factura: Registrar facturas MIRO, el sistema mostrara los datos del pedido, EM y alguna parametrización (Tolerancia de precios), s algunos datos presenan inconsistencia, esta no podrá ser guardada o bloqueada para el pago. Una misma posición de pedido puede tener más de una factura. ME23n: ingresar en un pedido y a través de él a la factura asociada y MIR4: ingresar a visualizar...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP SemiSenior

TIPOS DE DOCUMENTOS 1. ENTRADA - VERIFICACIÓN DE LA FACTURA: con la recepción de la factura del proveedor se verifica y registra la información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. 2. FACTURA, con al transacción MIRO verificamos y registramos la factura de proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. En el modulo MM utiliza el término de Verificar donde el objetivo es revisar la información de la factura respecto al pedido y la entrada de mercadería, si cumple con los requisitos SAP permite su registro definitivo y posterior pago. Documentos asociados a la factura como: 3. Abono (Nota de crédito) con este documento...

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Master

Tipos de documentos 1.1 Entrada y verificación de la factura Es la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercancía. 1.2 FACTURA Se ingresa en la transacción MIRO donde se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Importante: Al momento del registro, el sistema acude a los datos del pedido, la entrada de mercancías y cierta información...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Master


ME23N: Se visualiza un PEDIDO y, a través de e´l, a la FACTURA logística asociada. MIR4: Se utiliza para ingresar directamente la FACTURA.

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Creado y Compartido por: José Jaimes

 


 

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