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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación
  • Tipos de Documentos.

- Entrada y Verificacion de Factura - Generalidades. Operacion que, a partir de la recepcion de la Factura del proveedor se procede a la verificacion y registro de su informacion dentro del sistema basandose en general en el Pedido y la Entrada de Mercaderia.

Pedido de Compra: Se observa la informacion de lo solicitado para ambos items y las Entradas de mercaderia asociadas.

(Imagenes 1.1 y 1.2)

Entrada de Mercaderia: (Imagen 1.3)

- Factura: Ingresando en la transaccion MIRO se verifica y registran Facturas de proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligacion de pago el proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del Pedido, la Entrada de Mercaderia y cierta informacion de la parametizacion (ejemplo, tolerancias en los precios) verificando la consistencia de los datos. Si alguno de estos datos no se ajustara a lo esperado por SAP, podria ocurrir que la factura no puede ser guardada en el sistema, o bien lo sea, pero bloqueada para el pago.

Algunos casos que pueden presentarse: El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto / solo algunos de los items recibidos / solamente una parte de las unidades recibidas / de acuerdo a alguno de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercaderia).

Una misma posicion de Pedido podra tener asociada mas de una factura y que los documentos contables podran tener difernte informacion en cada caso. Se utiliza el termino Verificar para el procedimineto de registro de una factura de proveedor y es efectuado mediante el modulo MM y no FI (Administracion), ya que el objetivo es que el sistema revise la informacion de la factura, respecto al Pedido, el ingreso de la mercaderia y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Solo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitira su registro definitivo y su posterior pago.

Las transacciones que se utilizan son, ME23N para ingresar en un Pedido y a traves de él, a la Factura logistica asociada; y MIR4 para ingresar directamente a la Factura.

Para la creacion de una Factura:

(Imagen 1.4)

Fecha de Factura (fecha presente en el documento entregado por el proveedor) - Fecha contabilizacion (fecha en que se debe registrar en la Contabilidad el documento generado) - Referencia (numero de factura del proveedor) - Importe (valor total o final de la factura, con impuestos y todos los conceptos incluidos) - Calc. Impuestos (se tilda esta opcion, al pulsar Enter, el sistema calculara automaticamente el importe del impuesto en funcion del indicador ingresado, en este caso V1, Nota: si el valor no coincidiera exactamente, podria dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente) - Importe impuesto (debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura, podra ser calculado automaticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente) - Texto de Factura (nos permitira ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejara posteriormente en el documento contable que se genera) - Documento de origen (en el casillero inferior, a la derecha de la casilla 1 Pedido..., deberemos ingresar el numero de Pedido que se asociara a la Factura.

El exito del procedimiento esta intimamente ligado a la informacion ingresada al sistema como a la parametrizacion asociada, algunos objetos: Periodo MM y FI para el registro de moviminetos abierto - Indicador de Impuesto - Condicion de pago - Proveedor habilitado para aceptar documentos contables - Division - Nivel de Tesoreria - Cuentas contables a utilizar. Si alguno de ellos no estuviera correctamente definido o deberia ser cambiado por las condiciones del negocio, sera ese modulo el encargado de su actualizacion.

- Abono (Nota de Credito): Seleccionando la opción de Abono, a nivel contable y de deuda con el proveedor se cancela total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (Factura).

(Imagen 1.5)

(Imagen 1.6 - Historial del Pedido)

SAP permitirá cancelar parcialmente el documento mencionado, y pude verificarse fácilmente, los campos para ingreso de las cantidades e importes están disponibles para ser modificados.

- Cargo Posterior: importes que imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas. Ejemplo, el proveedor nos ha entregado la mercadería, se registra la Factura y posteriormente envía un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto. Solo se podrá ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.

(En las imagen se selecciona un solo item para aplicar el documento, a modo de ejemplo).

(Imagen 1.7)

En el casillero de actividad se ha seleccionado la opción Cargo Posterior antes de proceder a completar la información solicitada.

Aunque el sistema proponga varias líneas en la factura (dependiendo de las posiciones del Pedido) solo seran consideradas aquellas que el usuario seleccione.

(Imagen 1.8 - Documento registrado de la Información del Cargo Posterior.)

(Imagen 1.9 - Imputación del mismo al Pedido correspondiente, se verá en su solapa Historial de pedido.)

- Descargo Posterior: Su registro genera un crédito con el proveedor (en vez de un débito). Su importe se descontará del importe que se adeuda al mismo. Ejemplo, si el proveedor hubiera facturado un importe superior al pactado, se recibe un descuento no incluído en la Factura, etc.

Solo se podrá ingresar este tipo de actividades si ya hubiera sido registrada la factura.

(Imagen 1.10)

(Imagen 1.11)

Listado de documentos resumidos:

(Captura #Numeros que hablan)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

María Eugenia Sánchez Cáceres

Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B

✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de María Sánchez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

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Lección 2: Descripción y Características de la Facturación 1.TIPOS DE DOC. 1.1. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la inform. basándose en el Pedido y a la EM. 1.2. FACTURA TRANSACCIÓN "MIRO", se verifica y registra la factura de proveedor. Su objetivo es radicar la obligación de pago al proveedor al recibir la mcía en las condiciones acordadas. Se deberá tener en cuenta al registrar los datos del pedido, EM, datos de parametrización (tolerancia de precios), verificando consistencia de datos. Si la información no se ajusta a lo esperado no...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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Descripción y Características de la Facturación El ingreso de una factura deberá estar asociada a una referencia (pedido y entrada de mercadería asociada) MIRO: para verificar y registrar facturas de proveedores. Con esto se crea la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Escenarios: El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería Lección 2: Descripción y Características de la Facturación Ø Tipos de Documentos · Entrada y Verificación de Factura A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la información basándose en el pedido y a la EM. · Factura Código de Transacción: MIRO Actividad: Factura Se verifica y registra la factura de proveedor. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...

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SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 2: Descripción y Características de la Facturación. 1.- Tipos de Documentos. 1.1.- Entrada de verificación de Factura -Generalidades. Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería 1.2.- Factura. La Tx MIRO permite verificar y registrar las facturas de proveedores, El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Casos...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Procedimiento de verificación de facturas: Importante imagenes (El pedido tiene asociada la entrada de mercadería presente en su historial) Tipos de Dctos: 1.- Entrada y verificación de facturas: registrar las facturas del proveedor basados en el pedido y la EM. Pedido Entrada de mercadería 2.- Factura: Registrar facturas MIRO, el sistema mostrara los datos del pedido, EM y alguna parametrización (Tolerancia de precios), s algunos datos presenan inconsistencia, esta no podrá ser guardada o bloqueada para el pago. Una misma posición de pedido puede tener más de una factura. ME23n: ingresar en un pedido y a través de él a la factura asociada y MIR4: ingresar a visualizar...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP SemiSenior

TIPOS DE DOCUMENTOS 1. ENTRADA - VERIFICACIÓN DE LA FACTURA: con la recepción de la factura del proveedor se verifica y registra la información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. 2. FACTURA, con al transacción MIRO verificamos y registramos la factura de proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. En el modulo MM utiliza el término de Verificar donde el objetivo es revisar la información de la factura respecto al pedido y la entrada de mercadería, si cumple con los requisitos SAP permite su registro definitivo y posterior pago. Documentos asociados a la factura como: 3. Abono (Nota de crédito) con este documento...

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Master

Tipos de documentos 1.1 Entrada y verificación de la factura Es la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercancía. 1.2 FACTURA Se ingresa en la transacción MIRO donde se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Importante: Al momento del registro, el sistema acude a los datos del pedido, la entrada de mercancías y cierta información...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Master


ME23N: Se visualiza un PEDIDO y, a través de e´l, a la FACTURA logística asociada. MIR4: Se utiliza para ingresar directamente la FACTURA.

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Creado y Compartido por: José Jaimes

 


 

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