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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Configuraciones generales de la verificación de facturas

Descripción de las parametrizaciones generales

Parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedor. Herramientas de configuración:

  • Configurar verificación factura doble: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema
  • Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecer la manera en que la factura incorpora la contabilización de los cotos indirectos no planificados.
  • Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura.
  • Especificar mail a compras en caso de desviación de precios: Determinar el envío de un e-mail al responsable de compras con desvío de precios en el registro de la factura
  • Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura

Configuración verificación facturas dobles

Mediante esta parametrización determinamos el criterio según el cual a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, evitando que se paguen facturas por partida doble. Para ello ingresamos a SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida.

Variables para configurar la factura duplicada:

  • Proveedor
  • Moneda
  • Sociedad
  • Importe bruto de la factura
  • Numero de documento de la factura
  • Fecha de la Factura

Configuración de contabilización de cotos indirectos no planeados

Esta opción de configuración determina la manera que se imputarán en la contabilidad los cotos indirectos no planeados incluidos en la operación de compra.

Costos indirectos no planeados: Son aquellos los cuales no se tienen certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y hacen referencia a gastos o costos en los que se incurre al realizar una adquisición pero se desconoce por anticipado el concepto o monto correspondiente.

Para su parametrización ingresamos a la ruta SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Parametrizar contabilización de cotos indirectos no planificados. allí seleccionamos la información por sociedad pudiendo distribuir el valor entre las líneas de la factura a una nueva imputada a una cuenta preconfigurada guardando la orden de transporte propuesta por el sistema.

Configuración de textos de pedidos en registro de facturas

Con este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido. Para esta configuración vamos a la ruta: SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida - Tratar texto de pedido de compras en verificación de factura. Accediendo a una pantalla desde la cual se activara las opción y escogerá los segmentos de textos mostrados y se procede a guardar la orden de transporte propuesta.

Configuración del envío de e-mail a compras por desvío de precio.

Con esta herramienta de parametrización determinamos si en los casos de desvío significativos en los precios de la factura, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.

Para su parametrización vamos a la ruta: SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Especificar mail a compras en caso de desviación de precios. Donde la pantalla nos permite parametrizar por sociedad señalando la opción de envío de email luego guardamos la orden de transporte propuesta.

Actualizar variantes para campos de posición

Tener en claro:

  • Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
  • Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
  • La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adatadas a las necesidad
  • Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.a

Antes de su parametrización es necesario ingresamos a la transacción MIRO - MIR4 donde podremos acceder a la creación o presentación de una factura logística y observar las listas de variantes de visualización en las posiciones del documento. Luego ingresamos a la ruta SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Actualizar variantes p.lista posiciones. Allí debemos seguir los siguientes pasos:

  • Ingreso del nombre de la nueva variante - Crear con modelo: Tomamos la variante de imagen y vamos al botón para crear modelo donde veremos:

Es importante tener presentes que la configuración será guardada en un objeto y SAP te pide ingresarlo, por lo tanto se solicitara un objeto cuya denominación comienza con la letra z

  • Crear una orden de transporte de workbench - Guardar variante: La creación de variantes involucra información que es guardada en ordenes diferentes a las de customizing.
  • Configurar los campos de acuerdo a las necesidades: Modificamos el estado de los campos de acuerdo a lo requerido.
  • Verificamos el resultado en la transacción MIRO: Ingresamos a esta transacción para analizar la imagen que muestra simultáneamente las dos variantes, la estándar y la nueva creada.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Julie Astrid Doncel Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Julie Astrid Doncel Herrera

Profesión: Ingeniera Industrial - Colombia - Legajo: WB36Z

✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniera industrial, especialista en gerencia la calidad y auditoría interna, magister en administración y dirección de empresas, con más de 10 años de experiencia en módulo mm de sap.

Certificación Académica de Julie Doncel

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1.Descripción de los parámetros generales. Configuración verificación de facturas dobles. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTURAS-FACTURAS RECIBIDAS->CONFIG.. VERIF. FACTURAS DOBLES. Esto de realiza por sociedad. 2.Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificados. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTUIRAS->FACTURAS RECIBIDAS-CONFIGURACIÓN PLANIF. COSTOS INDIRECTOS NO PLANIFICADO 3. Configuración de textos de pedidos de compras en verificación de facturas. Esta opción determina que al momento que usuario entre a la...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 6° Configuraciones generales de la verificación de facturas Verificación de facturas duplicadas por: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, número de factura, fecha. Los costos indirectos no planeados pueden distribuirse proporcionalmente en todas las líneas de la factura o generar una línea nueva con su imputación previamente parametrizada. Textos de pedidos en registro de facturas: Se elije qué textos mostrar durante el registro de factura.

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En las configuraciones generales de la verificación de facturas se determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen Facturas por partida doble,Para este tipo de parametrzacion es muy importante considerar en que consiste la verificación de factura, la cual es proceso mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido, recepción de mercadería asociada, datos...

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Creado y Compartido por: Alejandro Manuel Luces Gonzalez

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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS DESCRIPCION DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES En el proceso de la verificacion de facturas de proveedores haremos mencion de varias herramientas simples de configuracion, pero que podrian serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad especifica del cliente. Configuracion de verificacion de facturas dobles parametrizacion de contabilizacion tratar textos de pedido de compras Especificar mail a compras Actualizacion de variantes para campos de posiciones Configuracion de verificacion de facturas dobles Mediante esta parametrizacion ,el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas...

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Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

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Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 7 LECCIÓN 6 1 Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración Verificación Facturas dobles 1.2 Configuración de Contabilización de Costos indirectos no Planeados Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra SPRO-->Gectión de materiales-->Verificación de facturas logística-->Factura recibida-->Parametrizar contabilización de costos indirectos no planif. 1.3 Configuración de textos de pedidos en registro de Facturas Determinar si al momento de iniciar la Verificación de Factura, el operador recibirá una ventana...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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