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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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Pagos y cobros

Pagos con efectivo o transferencia: La única diferencia en este caso es la cuenta contable que utilicemos. En la primera pantalla veremos:

  • Datos de cabecera
  • : se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago.
  • : elegir el acreedor o deudor

· ** La diferencia entre los ingresos en la pantalla de cobros o pagos, pues cuando se trata de un cobro, conocemos el monto recibido, mientras que en el pago no necesariamente tenemos el valor final a pagar.

Luego de haber completado los datos anteriores, deberemos tratar las partidas abiertas, lo cual implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente. El sistema traerá todas las partidas abiertas del tercero que hayamos seleccionado en los datos iniciales. En la solapa estándar visualizaremos:

  • Clase de documento
  • Fecha de Documento
  • Importe Bruto
  • : si una partida posee un pago parcial o la aplicación de una NC
  • : importe según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.

· · Partidas: muestra el total de documentos pendientes aunque no hayan sido seleccionados

· Visualización desde posición

· Origen de diferencias: Es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas

· Importe Entrado: Este importe puede ser modificado posteriormente

· Asignados: sumatoria de las partidas seleccionadas.

** Cuando se utilice el * para determinar el importe, deberemos borrar los importes que el sistema nos mostrará en las monedas paralelas para que los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.

Antes de grabar el documento podemos visualizar todo el asiento contable con la opción de simular.

Descuentos por pronto pago

Luego de verificar la fecha de pago comparada con la fecha de vencimiento, el sistema realizará el descuento si corresponde a un pronto pago. Si la factura posee dicho descuento se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar.

** Aunque la factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse en su totalidad. (Icono Activar o desactivar DPP) En el campo asignado el sistema ya tiene el importe neto contemplando los descuentos.

La forma en que SAP realice la utilización de los descuentos dependerá de la configuración del sistema, para lo cual hay dos maneras:

  1. Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados
  2. La otra forma de contabilizar implica que se generen 2 asientos:

· Un documento por el pago, que contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito.

· Un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente. (el sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura)

>Finanzas |à Gestión Financiera |à Acreedores |à Contabilización |à Salida de pagos |à Contabilizar

Transacción F-28 para cobranzas manuales

|à Gestión Financiera |à Deudores |à Contabilización |à Entrada de pagos



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Maria Del Pilar Gomez Sierra

Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Maria Gomez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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