🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La registración de facturas y notas crédito

SAP FI La registración de facturas y notas crédito

SAP FI La registración de facturas y notas crédito

Unidad 3 AR y AP - Registraciones contables: Vídeo Registración de facturas y notas de crédito (lección 9°)

1. Contabilizar Factura a Deudor con transacción Enjoy FB70

a) Se accede a la transacción "FB70" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/FB70-Factura.

b) Se completa la solapa "Datos Básicos": Deudor (2000011), Fecha factura (12.06.2011), Referencia (76567 - número de factura del talonario físico por ejemplo), Clase documento (KR, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Importe (3500 - valor final que el cliente adeuda), Moneda (EUR), Tilde en calcular impuestos, Texto a la posición del cliente (Facturación mensual).

c) Se completa la grilla de "Mayor" en la cual se imputarán las ventas: Cta.mayor (410101 - Ventas de bienes), Importe (3500 - se pueden ingresar tantas posiciones como se desee, si es la última posición se puede ingresar un " * " asterisco para que el sistema calcule por diferencia el importe que le corresponde a esa posición), Indicador de impuesto (C1), Centro de costo (1001).

d) Se visualiza la solapa "Impuestos" para verificar: Importe de impuestos que se imputará en la operación (607,44 - D1).

e) Se visualiza la solapa "Moneda local" para verificar: Monedas en la que se registrará el documento (Imp.: 3500 EUR - Imp.ML 5005 USD - Imp.MG 3498,50 EUR - Imp.Mon.Fte: 1235,73 ARS), Tipo de cambio de registro del documento (1,43000).

f) Se vuelve a la solapa "Datos Básicos" y se presiona el botón "Simular" para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que la cuenta 240101 - Débito Fiscal IVA no se ha ingresado en ningún lugar y tampoco su importe, el sistema lo ha determinado todo en base al Indicador de Impuestos).

g) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1800000003 se contabilizó en sociedad 3000).

2. Contabilizar Nota de Crédito a Acreedor con transacción Clásica F-41

a) Se accede a la transacción "F-41" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/F-41 Abono general.

b) El documento se registrará por el método NETO para el cálculo del impuesto y para ello se presiona el botón "Opciones de tratamiento" y se tilda la opción "Calcular impuestos sobre imptes.netos", luego se graba la modificación.

c) Se completa "Datos de Cabecera" : Fecha documento (02.06.2011), Clase documento (KG, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Sociedad (3000), Referencia (34987 - número de la nota de crédito emitido por el proveedor), Texto de cabecera (Nota de Crédito Junio).

d) Se completa "Primera posición" : Clave de contabilización (21 - propuesto por SAP según lo que corresponde al acreedor), Cuenta (26 - Acreedor).

e) Se presiona el ícono "Confirmar" y se completan los datos adicionales de la posición del acreedor : Importe (1240 - valor final a pagar), Tilde en calcular impuestos, Cond.pago (0002), Texto de posición (Descuentos sobre la factura Junio).

f) Se completa "Próxima posición" : Clave de contabilización (50), Cuenta (560101 - Mayor).

g) Se presiona el ícono "Confirmar" o "Enter" y el sistema arroja un mensaje de advertencia "Condiciones de pago modificadas: verifique", se presiona nuevamente "Enter" para confirmar y pasar a la siguiente pantalla.

h) Se completa datos adicionales de la posición del mayor: Importe (1000 - valor "antes de impuestos"), Indicador de impuesto (C1), Centro de costo (1001), Texto de posición (Descuentos sobre la factura Junio - se selecciona el guardado en el historial).

i) Se presiona el ícono "Resumen de Documento" (montañita con sol) para visualizar todas las posiciones ingresadas. En la pantalla se visualiza que aún queda 240 USD para poder cerrar el asiento, se simula entonces el asiento para ver las posiciones automáticas.

j) Se "Simula" a través de Menú / Documento / Simular para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que el asiento balancea).

k) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1700000007 se contabilizó en sociedad 3000).

3. Contabilizar Nota de Crédito a Acreedor con transacción Enjoy FB65

a) Se accede a la transacción "FB65" o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/FB65-Abono.

b) El documento se registrará por el método de cálculo de importes BRUTOS. Para ello se presiona el botón "Opciones de tratamiento" y se destilda la opción "Calcular impuestos sobre imptes.netos", luego se graba la modificación. También se puede seleccionar si el campo "clase de documento" estará disponible para ser cambiado, visible u oculto.

c) Se completa la solapa "Datos Básicos": Acreedor (26), Fecha factura (02.06.2011), Fecha contabilización (02.06.2011), Referencia (2367893), Clase documento (KG, ya propuesto por SAP pero puede ser modificado), Importe (1240 - valor final de la NC), Tilde en calcular impuestos, Texto a la posición del acreedor (Descuentos sobre factura Junio).

d) Se completa la grilla de "Mayor" en la cual se imputarán los gastos: Cta.mayor (560101), D/H (H Haber - el sistema ya lo propone y no es necesario ingresar la clave de contabilización 50, sólo se debe seleccionar entre Debe o Haber según corresponda), Importe (1240 - valor final de la NC), Indicador de impuesto (C2), Centro de costo (1001).

e) Se presiona "Enter" para confirmar los datos ingresados.

f) Se presiona el botón "Simular" para visualizar como se contabilizarán las posiciones automáticas (se observa que la cuenta 560101 - Alquiler de Inmuebles con resultado negativo donde se ingresó inicialmente el importe de 1240 ya no tiene el mismo valor, sino que de ese importe se han deducido los impuestos).

g) Se presiona el ícono "Grabar" o "Contabilizar" para grabar el documento (Doc. 1700000008 se contabilizó en sociedad 3000).

h) Se visualiza el documento accediendo al Menú / Documento / Visualizar (CTRL+F2).


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marian Renée Coeffier Zuccolillo

Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.

Certificación Académica de Marian Coeffier

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La registración de facturas y notas crédito" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master


Registración de facturas y notas crédito. Video que explica paso a paso este tema. Muy bueno como guía de practica.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Finanzas -> Deudores -> Contabilización: Buscamos un Cliente. Ingresamos la fecha del documento en Fecha Factura. Referencia: Número de factura.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Luis Mendoza Paternina

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

VIDEO DE REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Depende del usuario el querer utilizar transacción clásica o enjoy, en cualquiera de los dos tipos siempre se llega al mismo resultado. Aunque muchas empresas prefieren la enjoy al ser más práctica y más automática Si el saldo NO es cero, no vamos a poder registrar y notaremos que está en rojo. No nos olvidemos de simular para corroborar que nuestro asiento no tenga diferencias Colocando asterisco en el campo importe, el sistema determina cuál es el importe por diferencia

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


LECCION VIDEO - REGISTRACION DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Video que muestra como contabilizar documentos de cuentas a cobrar y a pagar. Inicia introduciendo una factura de un deudor a través de la transacción FB70, pero utilizando el menu de árbol de SAP Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>Contabilización>Factura. Luego muestra como cargar una nota de crédito en una transacción Clásica F-41 y luego en una enjoy F-B65.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


LECCIÓN 9 VIDEO REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Nota Crédito de Deudores Desde la transacción FB70. Ruta: Finanzas, gestión Financiera, Deudores, Contabilizaciones, factura Datos básicos: se selecciona el Deudor, la fecha de Factura, número de Factura Ya trae propuesta la clase de documento DR, el Importe Final, la Moneda de la factura y el Texto descripción del documento Determinar cuenta de mayor para las ventas Si se desea el sistema realizara la diferencia de las posiciones y el valor de la cabecera Además se ingresan Impuestos - Validar los documentos de la transacción - Moneda local TRM del documento, luego se Simulamos el Asiento para ver cómo...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

En este video resumen podemos apreciar los dos tipos de transacciones tanto clasicas como enjoy o simples, en facturas y notas credito, tanto a acreedores como a deudores. dejandonos claro su finalidad igual y su aprovechameinto al maximo para una mejor gestion del software.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Medardo Artuz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automatica y esto ayuda a ser un poco mas agil la labor. ademas se demostro que haciendose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decision de la persona que esta utilizando el programa el usar uno u otro segun el beneficio que el le vea.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Unidad 3: AR Y AP: Resumen de Transacciones Leccion 1: Introduccion A. Datos: Clases de Cuenta 1. K - Se identifica a cuentas por pagar o acreedor 2. D - Se identifica a cuentas por cobrar o deudor 3. S - Se identifica una cuenta de mayoy B. Proceso: 1. (Factura/NC) => (Anticipos/Pagos) => (Analisis/Compensaciones) C. Trx: 1. FK01 - Crear Proveedores 2. FD01 - Crear Clientes Leccion 2: Video 1. FK01/FD01 Leccion 3: Datos 1. S_ALR_87012089 - Visualizar Modificaciones de Acreedores 2. S_ALR_87012182 - Visualizar Modificaciones de Deudores 3. FK05 - Bloquear Acreedor 4. FD05 - Bloquear Deudor Leccion 5: Impuestos A. Datos 1. V - IVA Soportado - IVA Credito Fiscal - Compra 2. A - IVA Repercutido - IVA Debito Fiscal - Venta B. TRX 1....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

UNIDAD 3: AR/AP – Vídeo - Registración de facturas y notas crédito ------------------------------------------------------------------------------------- REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automática y esto ayuda a ser un poco más ágil la labor. Además se demostró que haciéndose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decisión de la persona que está utilizando el programa el usar uno u otro según el beneficio que el le vea. Nota: · Si el saldo no es cero no se podrá registrar a demás lo podes notar que está...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maritza Andrea Puentes Fernandez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


RESUMEN- Puede realizar esta acción cuando un proveedor envía una factura o nota de crédito por correo electrónico o fax que no contiene ninguna referencia porque, por ejemplo, no hay ningún pedido correspondiente o el pedido se creó fuera del sistema. Puede crear facturas o notas de crédito sin pedido en las ubicaciones siguientes: Facturación de proveedores Entrada de factura Crear Factura sin pedido de compra Facturación de proveedores Factura nueva sin pedido de cliente Para facturas que forman parte de un escenario de Tiempo y gastos de proyecto multisociedad: Gestión multisociedad Factura entrante multisociedad Crear Factura PROCEDIMIENTO....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!