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✒️SAP FI La registración de facturas y notas crédito

SAP FI La registración de facturas y notas crédito

SAP FI La registración de facturas y notas crédito

Registro de facturas y notas crédito

Factura deudor por medio de una Enjoy FB70 (contabilizaciones de facturas de deudor)

Se ingresan primero los datos de la pestaña Datos Basicos (deudor, fecha de factura, referencia) ya trae por defecto el tipo de clase de documento, se ingresa el importe (lo que nos adeudan)

En posiciones ingresaremos las ventas, se pueden ingresar cualquier cantidad de posiciones. hay un truco que es en el ultimo registro, se ingresa un * en el campo Importe para que el sistema nos arroje el valor que por diferencia corresponde a esa posición.

Pestaña Impuestos, se va a ver los impuestos que se le imputará en la operación.

Moneda Local para ver el tipo de cambio, tambien monedas paralelas y moneda local.

Se simula el asiento para ver cómo el sistema contabiliza las posiciones de forma automática.

Se puede grabar para finalizar el documento si vemos que todo se compensó correctamente

Ahora vemos contabilizacion de documentos de acreedor:

F-41 que es la transacción clásica y trae propuesta la clase de documento.

se ingresan datos de cabecera con la referencia del proveedor, trae propuesta la clave de contabilización y se selecciona el acreedor, en la siguiente pantalla se ingresan los datos correspondientes al acreedor. se ingresan los datos de la proxima posición que son las claves de contabilización y las cuentas de mayor. al presionar enter el sistema saca un mensaje de advertencia donde nos dice que se modificaron las condiciones de pago, se le da enter de nuevo para confirmar y pasar a la siguiente pantalla. se ingresa el importe antes de impuesto, se da clic en el resumen de documento y se simula el asiento para ver la posiciones automáticas y ya el asiento balancea

vamos a hacer lo mismo por una Enjoy FB65

De la pestaña datos básicos se ingresan los datos de acreedor, referencia y fecha de contabilización. clic en Opciones de tratamiento y se habilita la opción de copiar texto en registro cuenta de mayor, volvemos y se ingresa el importe, se marca el check de calculo de impuestos y el texto descriptivo. el la fila de posiciones se comienzan a ingresar los valores seleccionando si los datos ingresados son del debe o haber, con enter se verifican los valores ingresados y se simula el documento para visualizar las posiciones automáticas. se graba el documento y se puede visualizar el documento.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Cesar Aicardo Tapias Gomez

Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.

Certificación Académica de Cesar Tapias

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La registración de facturas y notas crédito" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master


Registración de facturas y notas crédito. Video que explica paso a paso este tema. Muy bueno como guía de practica.

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Finanzas -> Deudores -> Contabilización: Buscamos un Cliente. Ingresamos la fecha del documento en Fecha Factura. Referencia: Número de factura.

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Creado y Compartido por: Jose Luis Mendoza Paternina

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SAP Senior

VIDEO DE REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Depende del usuario el querer utilizar transacción clásica o enjoy, en cualquiera de los dos tipos siempre se llega al mismo resultado. Aunque muchas empresas prefieren la enjoy al ser más práctica y más automática Si el saldo NO es cero, no vamos a poder registrar y notaremos que está en rojo. No nos olvidemos de simular para corroborar que nuestro asiento no tenga diferencias Colocando asterisco en el campo importe, el sistema determina cuál es el importe por diferencia

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

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SAP Expert


LECCION VIDEO - REGISTRACION DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Video que muestra como contabilizar documentos de cuentas a cobrar y a pagar. Inicia introduciendo una factura de un deudor a través de la transacción FB70, pero utilizando el menu de árbol de SAP Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>Contabilización>Factura. Luego muestra como cargar una nota de crédito en una transacción Clásica F-41 y luego en una enjoy F-B65.

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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SAP Expert


LECCIÓN 9 VIDEO REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Nota Crédito de Deudores Desde la transacción FB70. Ruta: Finanzas, gestión Financiera, Deudores, Contabilizaciones, factura Datos básicos: se selecciona el Deudor, la fecha de Factura, número de Factura Ya trae propuesta la clase de documento DR, el Importe Final, la Moneda de la factura y el Texto descripción del documento Determinar cuenta de mayor para las ventas Si se desea el sistema realizara la diferencia de las posiciones y el valor de la cabecera Además se ingresan Impuestos - Validar los documentos de la transacción - Moneda local TRM del documento, luego se Simulamos el Asiento para ver cómo...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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SAP Master

En este video resumen podemos apreciar los dos tipos de transacciones tanto clasicas como enjoy o simples, en facturas y notas credito, tanto a acreedores como a deudores. dejandonos claro su finalidad igual y su aprovechameinto al maximo para una mejor gestion del software.

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Senior

REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automatica y esto ayuda a ser un poco mas agil la labor. ademas se demostro que haciendose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decision de la persona que esta utilizando el programa el usar uno u otro segun el beneficio que el le vea.

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Master

Unidad 3: AR Y AP: Resumen de Transacciones Leccion 1: Introduccion A. Datos: Clases de Cuenta 1. K - Se identifica a cuentas por pagar o acreedor 2. D - Se identifica a cuentas por cobrar o deudor 3. S - Se identifica una cuenta de mayoy B. Proceso: 1. (Factura/NC) => (Anticipos/Pagos) => (Analisis/Compensaciones) C. Trx: 1. FK01 - Crear Proveedores 2. FD01 - Crear Clientes Leccion 2: Video 1. FK01/FD01 Leccion 3: Datos 1. S_ALR_87012089 - Visualizar Modificaciones de Acreedores 2. S_ALR_87012182 - Visualizar Modificaciones de Deudores 3. FK05 - Bloquear Acreedor 4. FD05 - Bloquear Deudor Leccion 5: Impuestos A. Datos 1. V - IVA Soportado - IVA Credito Fiscal - Compra 2. A - IVA Repercutido - IVA Debito Fiscal - Venta B. TRX 1....

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP SemiSenior

UNIDAD 3: AR/AP – Vídeo - Registración de facturas y notas crédito ------------------------------------------------------------------------------------- REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automática y esto ayuda a ser un poco más ágil la labor. Además se demostró que haciéndose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decisión de la persona que está utilizando el programa el usar uno u otro según el beneficio que el le vea. Nota: · Si el saldo no es cero no se podrá registrar a demás lo podes notar que está...

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Creado y Compartido por: Maritza Andrea Puentes Fernandez

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SAP Expert


RESUMEN- Puede realizar esta acción cuando un proveedor envía una factura o nota de crédito por correo electrónico o fax que no contiene ninguna referencia porque, por ejemplo, no hay ningún pedido correspondiente o el pedido se creó fuera del sistema. Puede crear facturas o notas de crédito sin pedido en las ubicaciones siguientes: Facturación de proveedores Entrada de factura Crear Factura sin pedido de compra Facturación de proveedores Factura nueva sin pedido de cliente Para facturas que forman parte de un escenario de Tiempo y gastos de proyecto multisociedad: Gestión multisociedad Factura entrante multisociedad Crear Factura PROCEDIMIENTO....

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

 


 

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