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✒️SAP FI La definición de Ledger

SAP FI La definición de Ledger

SAP FI La definición de Ledger

UNIDAD 7 NEW GL - NUEVA CONTABILIDAD LIBRO MAYOR

UNIDAD 1 LA DEFINICION DE LEDGER

1. DEFINICION DE LEDGER

Lección 1 se mencionó que en la New GL se pueden gestionar varios Ledgers > es posible obtener varios balances con diferentes criterios de valuación. Ejemplo, balances con normas locales y balances con normas internacionales.

LIBRO PRINCIPAL

Siempre se va a tener al menos un Libro > 0L > Libro Principal > se encuentra en la Tabla Totales FAGLFLEXT (generalmente los libros usan esta tabla de totales).

  • Solo puede haber un Libro Principal
  • Libro Principal obtiene parámetros de control de la sociedad
  • Gestiona las monedas paralelas
  • Utiliza la variante de ejercicio fiscal y la variante de periodos de contabilización
  • En CO sólo contabiliza el Libro Principal, los demás libros no

TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > DEFINIR LEDGERS DE LA CONTABILIDAD PRINCIPAL

Crear - Definir los libros con clave de dos caracteres, denominación y tabla de totales que tendrá c/u

TRANSACCION GLGCU1: crea un nuevo Ledger pasándole la información del Ledger principal. Se pueden copiar los movimientos, delimitarlos por ejercicio o por número de documento.

MONEDAS

La ML se define al crear la Sociedad FI

Las Monedas Paralelas se crean en el libro principal.

TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > DEFINIR MONEDA DEL LIBRO PRINCIPAL

Al crear las MP > debe definir también:

  • El Tipo de Cotización para convertir los movimientos de la ML a la MP
  • La fecha de Conversión
  • Con qué Moneda se realizará la conversión > con ML o M de documento

CONFIGURACIONES DE LIBROS PARALELOS

A los Libros Paralelos se les debe asignar:

  • Una variante de ejercicio
  • Variante de periodos contables
  • Monedas paralelas que gestionará c/libro

*Las monedas y/o variantes pueden ser de año fiscal diferente del libro Principal

TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > DEFINIR Y ACTIVAR LEDGER NO PRINCIPALES

2. ESCENARIOS

Existe una Tabla de Partidas Individuales que guarda características adicionales > Tabla FAGLFLEXA

Para que los nuevos campos que poseen las tablas de la New GL se completen, se necesita activar diferentes escenarios > Los Escenarios definen qué campos se actualizan en los Libros (específicamente en Libro Mayor) al momento de contabilizar.

TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > ASIGNAR ESCENARIOS Y CAMPOS DE CLIENTES A LIBROS

Los escenarios están establecidos por SAP > no se puede crear propios

A cada Ledger > se le puede asignar > 1 o más escenarios > inclusive los 6 *NO es necesario crear Ledger Paralelo por cada escenario.

Cada escenario permite obtener Balances por las características que se activaron.

Los Ledger paralelos se asignan únicamente si la empresa los necesita para emitir una contabilidad diferente de la principal.

Los escenarios pueden estar asignados al libro principal.?? Sí, al libro Principal también se configuran escenarios

*NOTA AUDIO: Se recomienda asignar los 6 escenarios aunque no se vayan a utilizar de primer momento. Esto debido a que, si no se asignan al inicio, y una vez entrado a productivo, se quieren asignar nuevos escenarios, entonces se deben convertir todas las entradas existentes de totales y para esto se requiere un proyecto de migración.

3. LA VISTA DE ENTRADA Y VISTA DE LIBRO MAYOR

Al tener activada la nueva contabilidad > docto va a poseer dos vistas:

1) Vista de Entrada: vista del docto en vistas de libros auxiliares > contabilizaciones con D, K, AF

2) Vista de Libro Mayor: vista de como aparece en el Libro Mayor. > Además, en esta viste se pueden visualizar la contabilidad del Libro Principal y del Libro Paralelo > Menú - Visualizar doctos en ledger paralelos.

4. CONTABILIZACIONES

Las contabilizaciones que se realizan se contabilizan en el libro principal y en los paralelos. > por tanto, todos los libros tienen la misma información.

Sin embargo, existen transacciones especiales que permiten elegir en qué libro contabilizar > para diferencias las contabilizaciones dependiendo los criterios de valuación definidos.

TRANSACCION FB50L / FB01L

Son iguales a la contabilización de un docto estándar, se agrega el campo "Grupo de Ledger" > especifica el libro a contabilizar.

*NOTA IMPORTANTE: En los Libros Paralelos solo se puede contabilizar en ctas de Mayor, NO en D, K ni en Ctas de Mayor con PAs.

CLASES DE DOCUMENTOS PARA CONTABILIZACIONES EN LEDGER PARALELOS

A los ledger paralelos se les debe definir clases de documentos para realizar las contabilizaciones. > Pueden utilizarse las de clases de documentos estándar (las que usamos habitualmente) pero es necesario configurarlas para ampliarlas a los Leder paralelos y crearles un rango de numeración especial.

1) Crear el nuevo rango de número Transacción FBN1. NO se puede utilizar un rango que ya esté asignado a otra clase de documento

2) Crear una nueva clase de documentos > Transacción OBA7 - crearla y configurarla: aquí se coloca el Rango de # que va a utilizar la nueva clase de docto, se define las cuentas permitidas a imputar (sólo pueden ser Ctas de Mayor).

3) Se asigna al ledger la nueva clase de docto y el rango de # a utilizar por medio de la transacción:

TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > DOCUMENTOS > CLASES DE DOCUMENTO > DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE LA VISTA DE LIBRO MAYOR

*Al crear una nueva Sociedad FI, siempre debe crearse al menos el Ledger principal, asignar las monedas paralelas y asignar escenarios.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Aline Orduna Orivio

Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L

✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas

Certificación Académica de Aline Orduna

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La definición de Ledger" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Definición de Ledger Administra múltiples libros Libro principal 0L libro principal SPRO.................................definición ledger de la contabilidad principal GLGCU1 Configuración libros paralelos asignar variantes SPRO Escenarios SPRO Asignar Escenarios es recomendable asignar los 6 escenarios Vista de entrada y vista de de libro mayor Transacciones enjoy FB50L y FB01 Clases de documentos para libros paralelos

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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Audio 7.2.1: Crear un Ledger luego de haber salido en productivo y estar operando en el sistema es muy sencillo. Hay una transacción que permite copiar del Ledger principal todos los movimietnso al nuevo ledger.En el momento en que transportamos la orden todos los movimientos nuevos que se contabiliza en el Ledger principal se creará también en el nuevo ledger paralelo, con la transación GLGCU1 podremos copiar todos los movimientos anteriores, de hecho podremos copiar o delimitarlos por ejercicio e incluso por número de documento. Audio 7.2.2: Es recomendable asignar los 6 escenarios, quizá en un primer momento los datos no sean necesarios, pero la actualización de los 6 escenariso no es un problema...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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Definición de Ledger - Libro Principal 0L - (con la asignación de la Tabla: FAGLFLEXT) Transacción: -SPRO>Gestión Financiera (Nuevo)>parametrizaciones básicas de la gestión financiera>libros>ledger>Definir Ledger de la contabilidad principal. Monedas SPRO>IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>parametrizaciones básicas de la gestión financiera>libros>ledger>Definir moneda del libro principal. Configuraciones de libros paralelos SPRO>Gestión financiera (Nuevo)>Parametrizaciones básicas de las gestión financiera>Libros>Ledger>Definir y activar Ledger no principales. Escenarios - A cada libro se pueden asignar 1 o hasta...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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Definicion de Ledger. Una de las caracteristicas de la nueva contabilidad prrincipal es la posibilidad de administrar multiples libros. Libro principal. Siempre se va a tener un libro en SAP ol, como libro principal con la asignacion de la tabla de totales. FAGFLEXT. Se definen diferentes libros. Configuraciones de libros paralelos Los libros paralelos deben asignar una variante de ejercicio, una variantes de periodos contables y las monedas paralelas que gestionaran cada uno de los libros. Hay ina tabla tambien de partidas individuales que guarda las caracteristicas adicionales. La tabla FAGFLEZA. A cada libro se le puede asignar uno o mas escenarios. La decision decauntos escenarios asignarle solo depende de que aspectos empresariales se desee...

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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TIP Audio 1: Crear un Ledger luego de haber salido en productivo y estar operando en el sistema es muy sencillo. Hay una transacción que permite copiar del Ledger principal todos los movimientos al nuevo ledger.En el momento en que transportamos la orden todos los movimientos nuevos que se contabiliza en el Ledger principal se creará también en el nuevo ledger paralelo, con la transacción GLGCU1 podremos copiar todos los movimientos anteriores, de hecho podremos copiar o delimitarlos por ejercicio e incluso por número de documento. TIP Audio 2: Es recomendable asignar siempre los 6 escenarios, quizás en un primer momento los datos no sean necesarios, pero la actualización de los 6 escenarios...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

I. DEFINICIÓN DE LEDGER Una del as ventajas de la Nueva Contabilidad Principal es la posibilidad de administrar múltiples libros. Con los distintos libros se pueden obtener balances con diferentes criterios de valuación. Un balance con normas locales de un país y balances valuados bajo normas internacionales. LIBRO PRINCIPAL La Contabilidad de las sociedades se llevan en un libro principal, SAP Provee el libro OL como libro principal con la asignación de la tabla totales FAGLFLEXT. - Solo un libro puede definirse como Libro Principal. - El Libro Principal obtiene muchos del los parámetros de control de la sociedad. - El Libro Principal gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales) que...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Master

Lección - Definición de Ledgers La New GL ofrece la posibilidad de administrar múltiples libros. Distintos libros permiten emitir balances con diferentes criterios de valuación, basados en distintas normas, por ejemplo locales e internacionales. Libro principal La contabilidad de las sociedades se lleva en el libro principal. Es decir, con New GL siempre vamos a tener por lo menos un libro, el principal (0L), con la asignación de tabla de totales FAGLFLEXT. Solo un libro puede definirse como principal El libro principal obtiene muchos de los parámetros de control de la sociedad El libro principal gestiona las monedas paralelas El libro principal utiliza la...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Master

Definicion de Ledger Trx: GLGCU1 Crear un nuevo Ledger una vez que se salio a produccion y estar operando el sistema es muy sencillo porque existe una trx que copia todo lo del ledger que se esta usando al nuevo ledger. En el momento que se transporta la ot cada movimiento nuevo que se crea en el ledger principal se creara en el nuevo ledger paralelo con la trx se podran copiar todos los movimientos anteriores. Escenarios Es recomendable asignar siempre los 6 escenarios quizas en un primer momento los datos no sean necesarios pero la actualizacion de los 6 escenarios no es un problema y no esta de mas hacerlo. Una vez en produccion si se quiere asignar escenarios se vuelve mas complicado porque se deben convertir todas las entradas existentes...

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Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

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LEDGER Un Ledger te da posibilidad de administrar múltiples libros, con estos se pueden obtener balances con diferentes criterios de valuación. Por ejemplo un balance con normas locales balances bajo normas internacionales. LIBRO PRINCIPAL La Contabilidad de las sociedades se llevan en un libro principal, SAP Provee el libro 0L con la asignación de la tabla totales FAGLFLEXT. - Solo un libro puede definirse como Libro Principal. - El Libro Principal obtiene (la mayoría) de los parámetros de control de la sociedad. - El Libro Principal gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales, PUEDE SER MONEDA FUERTE, MONEDA DE GRUPO, MONEDA INDICE, ETC) que se asignan a la sociedad. - El Libro Principal...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

 


 

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