✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Bernardo Bajana Figueroa
SAP MM Generalidades del documento

En SAP MM, el movimiento de mercadería es toda acción que modifica el inventario físico o su valor, como entradas, salidas o transferencias. Cada movimiento genera un documento de material, que evidencia el cambio físico, y en muchos casos también un documento contable, que refleja el impacto financiero del movimiento. Estos movimientos se registran principalmente mediante la transacción MIGO, y cada tipo de movimiento (por ejemplo, 101 para entradas o 201 para salidas) determina cómo se actualiza el inventario y qué cuentas contables se afectan.
La entrada de mercadería es una de las operaciones más importantes del proceso de compras, ya que representa el momento en que la empresa recibe físicamente los bienes del proveedor. Se realiza normalmente a través de la transacción MIGO con el movimiento 101, referenciando un pedido de compra. Esta operación actualiza el stock del almacén, modifica el estado del pedido, y si el material tiene valor, genera un documento contable que impacta en las cuentas de inventario y de recepción de mercadería.
Dentro del proceso de compras, la entrada de mercadería corresponde a la tercera etapa. Primero se genera la solicitud de pedido (ME51N) para registrar la necesidad interna; luego se crea el pedido de compra (ME21N) que formaliza la adquisición con el proveedor; posteriormente se realiza la entrada de mercadería (MIGO) al recibir el material; después se registra la factura (MIRO) para reflejar la obligación con el proveedor, y finalmente se efectúa el pago (F-53 o F110) desde el área de Finanzas.
Existen varios tipos de procedimientos relacionados con los movimientos de mercadería. Los más comunes son: la entrada con pedido (movimiento 101), que es la recepción estándar; la entrada sin pedido (movimiento 501), cuando se ingresa material sin documento previo; la subcontratación (movimiento 543), que se usa cuando un proveedor devuelve material procesado; y las devoluciones al proveedor (movimientos 102 o 122), que revierten una entrada registrada.
En cuanto a los documentos contables asociados, cuando se realiza la entrada de mercadería, el sistema genera automáticamente un asiento contable donde se debitan las cuentas de inventario (BSX) y se acreditan las cuentas de recepción de mercadería/factura pendiente (WRX). Más adelante, al registrar la factura del proveedor mediante MIRO, el sistema cancela la cuenta WRX y reconoce la cuenta del proveedor como pasivo.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Bernardo Xavier Bajana Figueroa, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
Bernardo Xavier Bajana Figueroa
Profesión: Estudiante - Ecuador - Legajo: QV77A
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial






Disponibilidad Laboral: FullTime


















