✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Yasir Aleman Rodas

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SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

Pedido Compras

Características y peculiaridades:

  • El pedido es un documento que se genera a partir de la decisión de satisfacer algún requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios y que fuera previamente evaluado por los responsables del departamento de origen o por ejecución de un proceso MRP, a partir del cual, se da curso a la compra.
  • El documento puede ser generado manualmente ante una solicitud de pedido originada en otro sector.
  • La creación de un Pedido no debe originarse obligatoriamente a partir de una Solicitud de Pedido, salvo que las características del negocio o decisiones estratégicas de los directivos así lo hayan determinado.
  • En los casos de Materiales Consumibles (materiales de oficina, accesorios de computadoras, etc.), la creación del documento requiere la imputación a algún objeto contable, esto es, Centro de Costo, Activo Fijo, Pedido de Venta, Proyecto, Orden de Fabricación, etc. En cada casos será solicitado el dato correspondiente al cual asociar la operación de compra.
  • El sistema admite el ingreso en el documento de materiales definidos en el Maestro de Materiales en cuyo caso bastará la indicación del código, mientras que en el caso contrario, deberá ser indicada una descripción, imputación contable, etc.
  • El Pedido de Compra en un documento formal que es enviado a un proveedor requiriendo la provisión de un determinado material o servicio bajo condiciones especificadas.
  • El responsable de cada compra es un único Grupo de Compras y debe ser asignado a un único proveedor y en una sola moneda.
  • Algunos datos pueden/deben ser ingresados manualmente según sean optativos u obligatorios.
  • Un Pedido puede ser ingresado con valor cero porque el ítem no está sujeto a valuación en el inventario, pero se desea monitorear las fechas de entrega (seleccionar el indicador libre de costo).
  • El Pedido de Compra puede incluir la adquisición de materiales y/o servicios para diferentes Centros pero asociados a una misma Organización de Compras.
  • Cuando se ingresa un pedido al sistema sugerirá una cantidad de datos propuestos que dependerán del maestro del proveedor (dirección, moneda, condiciones de pago, incoterms, verificación de factura, etc.) y del maestro de materiales (descripción, grupo de materiales, unidad de medida, texto de pedido, etc.).

Características que intervienen en la etapa del Proceso de Compras:

  • El sector que "dispara" el proceso de compras ya ha aprobado la operación.
  • El Departamento de Compras recibe la necesidad y define las condiciones bajo las cuales continuará la operación.
  • Compras define criterios de prioridad para todas las solicitudes de compras.
  • Compras interactúa con tesorería por la administración de los presupuestos.
  • Compras puede solicitar información técnica adicional si fuera necesario.

Pedidos

  • Pedidos por Solicitudes de Pedido: Es el caso que otros sectores de la compañía requieren la compra de materiales o la contratación de servicios mediante la creación de una Solicitud de Pedido.
  • Pedidos por ejecución del proceso de MRP: Se ha ejecutado el proceso de MRP y el sistema le ha propuesto a Compras la adquisición de diversos materiales, mediante la creación de Solicitudes de Pedido. Será atributo de Compras aceptar o reprogramar dichas SolPed y convertirlas, posteriormente, en Pedidos concretos a proveedores.
  • Pedidos creados directamente: Existen casos donde el Proceso de Compras omite la creación de un SolPed y se origina directamente a partir del Pedido. Esto puede deberse al tipo de adquisición, a quien origina la misma, entre otros.

La existencia de este tipo de operaciones deberá ser definida dentro de las estrategias de compras de la compañía a fin de evitar la omisión de etapas que vulneren normas de auditoría establecidas para el Departamento de Compras.

Asignación Contable

  • Stock: En este caso incorporaremos lo adquirido al stock y pasará a formar parte del inventario de la Compañía. Los documentos contables que generen serán imputados a cuentas de stock preestablecidas en la parametrización.
  • Centro de Costo/Beneficio: El material es solicitado por alguna sección, la que deberá hacerse cargo dentro de su presupuesto de la erogación que implique la adquisición. Esto se verá reflejado en la imputación a algún Centro de Costo del solicitante.
  • Activo Fijo: La operación de compra está orientada a adquirir de uso, el que será tratado por SAP como un Activo Fijo (o "Inmovilizado", como lo denomina SAP), el que habrá sido definido previamente en el sistema.
  • Proyectos: El ítem del Pedido será asignado a un Proyecto y deducido de su presupuesto del costo originado.
  • Pedido de Cliente: El costo originado por la adquisición será asignado como costo de adquisición para la venta asociada.
  • Orden de Producción/Mantenimiento: Asociado el proceso de compras a una orden de fabricación o mantenimiento, será cargada a ésta, las erogaciones inherentes a la operación de adquisición.


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Yasir Aleman Rodas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Senior

Yasir Aleman Rodas

Profesión: Analista Mejora Continua. - Costa Rica - Legajo: NC79N

✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Dando inicio de manera mas concreta y con bases en el amplio mundo sap.

Certificación Académica de Yasir Aleman

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.

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Generalidades del documento 1Pedido- Generalidades, la gestion de los pedidos de compras se manejan con los siguientes puntos: *Etapa de participacion en el proceso ¨*Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan *Mecanismos mediante los cuales pueden generarse *Interaccion con otros documentos o modulos del sistema *procedimiento de creacion, modificacion y liberacion de los documentos *Procedimiento de creacion con y sin referencia de otros documentos *Diferentes variantes u operaciones para cada documento *mencion y analisis de los datos principales *concepto de las estrategias de liberacion y bloqueo de documentos *procedimiento y liberacion y desbloqueo de documentos *Reporting o herramientas de listados y estadisticas...

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El módulo SAP MM (Materials Management) es el núcleo de la cadena de suministro, encargado de la gestión de materiales y procesos de compra. Un documento en SAP MM es el registro digital que formaliza cada fase operativa. Entre los más relevantes destacan la Solicitud de Pedido, el Pedido de Compra, la Entrada de Mercancías y la Verificación de Facturas. Cada documento posee una estructura estándar compuesta por una Cabecera (datos del proveedor y moneda) y una Posición (detalles del material y cantidad). Estos registros aseguran la trazabilidad total, permitiendo un control riguroso del inventario y la integración contable automática dentro del ecosistema ERP, optimizando...

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Generalidades del pedido Etapa de participación en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan mecanismos mediante los cuales pueden generarse Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos Procedimiento de creación con o sin referencia a otros documentos Diferentes variantes u operaciones para cada documento Mención y análisis de los datos principales Concepto de estrategias de liberación y bloqueo de documentos Procedimiento de liberación y desbloqueo de documentos Reporting o herramientas de listado y estadísticas...

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En el módulo SAP MM (Materials Management), los pedidos de compra representan el documento principal mediante el cual una organización formaliza la adquisición de bienes o servicios. Estos pueden generarse manualmente, de forma automática o a través de interfases con otros sistemas de gestión. Los pedidos pueden crearse con referencia a documentos previos como solicitudes de pedido (SolPed), contratos o pedidos abiertos, lo que asegura la trazabilidad del proceso. Además, cuando los materiales se destinan al consumo directo, se requiere una imputación contable hacia un centro de costo, activo fijo o proyecto previamente definido. La parametrización de los pedidos en SAP permite adaptar...

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Asignación Contable: La asignación contable en SAP se refiere a cómo se registran y distribuyen los costos derivados de una compra o pedido, con opciones similares a las vistas anteriormente en SolPed. Stock: Lo adquirido se incorpora al inventario y se imputa a cuentas de stock definidas en la parametrización. Centro de Costo / Beneficio: El costo se asigna al presupuesto del solicitante o a un centro de costo, pudiendo repartirse en múltiples centros (imputación múltiple). Activo Fijo: Para compras de bienes de uso, el costo se asigna a un activo fijo previamente definido en el sistema. Proyectos: El costo se asigna y deduce del presupuesto...

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Al ponerme en la posición del comprador, considero que muchos de los datos ingresados en la solicitud podrian ser datos obligatorios para realizar la gestión de compra como por ejemplo: código del material, unidad de medida, cantidades, moneda, proveedor, solicitante, imputaciones. Definitivamente todos los datos anteriores ayudan al comprador en el proceso de gestión del pedido ya que parte de esta información se hereda al pedido, lo que permite identificar al grupo de compras la necesidad y definir las diferentes condiciones de esta compra, asi como los criterios a utilizar. En caso tal de requerir mas imformación técnica puede requerir mas información técnica al solicitante del...

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Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Generalidades del documento Gestión de Pedidos de Compras en SAP MM y las generalidades de sus documentos: Gestión de Pedidos de Compras en SAP MM: Resumen General La Gestión de Pedidos de Compras (Purchase Order Processing) es un proceso central en el módulo SAP MM (Gestión de Materiales). Su objetivo principal es la adquisición de materiales y servicios de proveedores externos. Este proceso abarca la creación, el envío, el seguimiento y la gestión de las Órdenes de Compra (OCs), que son los documentos formales utilizados para solicitar bienes o servicios a un proveedor. Flujo General del Proceso de Pedido de Compras: ...

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Gestión de Pedidos de Compras El Pedido es un documento que se genera a partir de la decisión de satisfacer algún requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios y que fuera previamente evaluado por los responsables del departamento de origen o por ejecución de un proceso MRP, a partir del cual, se da curso a la compra. El documento puede ser generado manualmente ante una Solicitud de Pedido originada en otro sector, por ejemplo, Producción o Mantenimiento, o como aceptación de la propuesta de una "corrida" de MRP. La creación de un Pedido no debe originarse obligatoriamente a partir de una Solicitud de Pedido, salvo que las características del...

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Generalidades del Documento de Pedido Los Pedidos pueden ser creados con una Solicitud de pedido como referencia o tambien sin tener una como soporte, pero esto es algo poco comun y se hace en base a ciertos criterios. Las posiciones imputadas a stock requieren el ingreso de un código de material obligatorio. En los pedidos se puede: Ingresar solo una Organizacion de Compras Pueden ingresarse varios Solicitantes Se puede ingresar un solo Tipo de cambio Pueden ingresarse posiciones para diferentes Centros El área de compras no debe coordinar con Tesorería las erogaciones de cada sector según su presupuesto, ya que no suele ser una obligacion de Compras. El área de Compras determina la creación...

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Pedido – Generalidades Etapa de participacion en el Proceso Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesa Mecanismos mediante los cuales pueden generarse Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion, modificacion y liberacion de los documentos Diferentes variantes u operaciones para cada documento Mencion y análisis de los datos principales Concepto de Estrategias de Liberacion y Bloqueo de documentos Procedimiento de Liberacion y Desbloquedo de documentos Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiaridades del Pedido: Es el documento...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

 


 

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