CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR Transaccion MK01 (para la creacion de un Proveedor) 1. Pantalla inicial - Datos de acceso Acreedor: numero del proveedor (si es numeracion externa, lo ingresamos, si es numeracion interna, SAP lo asigna automaticamente y dejamos el campo vacio). Organizaciones de Compras: indica para que organizacion se crea el proveedor. Grupo de Cuentas: clasifica al proveedor (habitual, eventual, con que reglas de campos, numeracion, interlocutores, etc.). Modelo (opcional): permite copiar datos de un proveedor ya existente. Datos basicos del proveedor Direccion Nombre, calle, numero, codigo postal, ciudad, pais, idioma, telefono, fax, etc. (Campos con tilde= obligatorios, SAP no permite continuar...
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Creado y Compartido por: Florencia Ayelen Acosta /
Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación
Perito recibidora de granos y operadora de planta, en formación en sap mm y próxima a cursar la tecnicatura en logística. busco crecer en gestión de abastecimiento y
procesos industriales.