
Gestión de cheques (contenidos en remesas)
Se ingresan manualmente (datos cheque físico) o automáticamente (imprimir desde SAP)-->Se deben dar de alta las remesas FCHI (sociedad-bancopropio-ID)
- número remesa: identif
- numero cheuqe desde/hasta: primero/último
- no secuencial: núm de cheques asignado externamente
- Fecha de compra: adquisición remesa
Creación de cheques manuales FCH5 (acreedores>Entorno>Info cheques>Crear>Cheq manuales)
-documentos correspondientes: doc cancelados
-doc de pago: asiento del pago
Visual. y modif. FCH6 (Entorno>info cheq>modif>info adic)
Anular cheques
1. Anular solo cheque... FCH9 (Entorno>info cheq>Invalidar>Cheq extendidos) (luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo doc pagofch5)
motivo de anulación=Causa de no validez
2. Anular pago con cheque... FCH8 (Info de cheq>Invalidar>Anular pago) --> Se genera un documento de anulación (reversión de pago)
Invalidar Cheque (impreso por error/roto...) para seguir con control de correlatividad. FCH3 (Info cheq>Invalidar>Cheques no utilizados)
Reporte de cheques FCHN (Info cheq>Visualizar>Registro de Cheq)
Para acceder al menú completo de cheques: FCHK