✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI La gestión de cheques

Remesas cheques:
Cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco normalmente contenidos en remesas. Remesas deben ingresar a SAP con rango de números corresponde a cheques recibidos, cumplen función de controlar emisión y asignación cheques en pagos.
Registrar cheques, manuales asignan en sistema copiando los datos de cheque físico. Segunda opción asignar automáticamente e imprimir desde SAP (ambos necesitan remesa en sistema)
Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse a Sociedad, Banco Propio y ID Cuenta
¿Qué hacemos en la transacción FCHI? Se crean las remesas de cheques
Lápiz icono modificar para ingresar
Hoja blanca icono Nuevo, para Crear Remesa Datos obligatorios:
- Número Remesa: Nº o clave identifica a remesa
- Número Cheque Desde: Nº correspondiente primer cheque de remesa
- Número Cheque Hasta: Nº corresponde último cheque de remesa
Remesa siguiente: establece siguiente remesa cuando termine actual
No secuencial: usa cuando número cheque asignado externo y no lleva control correlatividad
Listas Vía Pago: controla remesa cheques solo use en determinada vía pago
Info Breve: descripción identifica remesa
Fecha Compra: adquisición remesa
Creación cheques manuales:
La empresa tiene chequera manual, son escritos a mano y transcriben a SAP
Transacción FCH5: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información cheques - Crear - Cheques manuales
- Identificación documento de Pago: Nº documento, Sociedad y ejercicio
- Banco Propio: banco corresponde cuenta contable registrada en doc. pago
- ID Cuenta: cuenta bancaria de la cual emite cheque
- Número cheque: correspondiente a cheque físico
Iconos en pantalla:
Documento Correspondiente: muestra documentos cancelados y doc. de cancelación
Documento Pago: visualizar asiento corresponde al pago
Visualización y modificación:
Transacción FCH6: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información cheques - Modificar - Información adicional
Al acceder vemos datos del cheque, visualización documento de pago y datos de receptor cheque
Anulaciones:
Anular cheque
Transacción FCH9: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información cheques - Invalidar - Cheques extendidos
Anula "solo" cheque, puede asignar uno nuevo al mismo documento pago FCH5
Selecciona banco y número cheque, ingresa motivo anulación "Causa de no validez"
¿Cuál es el procedimiento correcto si un cheque asignado a un pago se rompe y queremos asignar uno nuevo? Anular el cheque por medio de la transacción FCH9
Anular Pago con cheque
Anula pago al cual se asigno un cheque independiente forma que emitió cheque (manual o automático), anula cheque y revierte pago dejando partidas canceladas abiertas
Transacción FCH8: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información cheques - Invalidar - Anular Pago
Ingresa Banco propio, ID Cuenta y número cheque, especificar motivos de anulación y documento pago
¿Qué transacción debemos utilizar si deseamos anular completamente el pago emitido? FCH8
Invalidar:
Usado cuando formulario cheque no puede usarse (roto o impreso por error), invalida números de cheque para continuar control correlatividad
Transacción FCH3: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información cheques - Invalidar - Cheques no utilizados
Ingresa datos cheques a invalidar (números de cheque individual o rango), indicar causa no validez
¿Cuál es la afirmación que corresponde a la transacción FCH3 - Invalidar cheques? FCH3 se utiliza para invalidar un cheque no asignado a un pago
Reporte:
Todo cheque emitido, anulado o invalidado puede verse en reporte con datos de fecha, acreedor, importe
Reporte permite limitar búsqueda (banco propio e ID Cta, Nº cheques, fechas emisión)
Transacción FCHN: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información cheques - Visualizar - Registro Cheques
Reporte dentro reportes ALV (sistema proporciona funcionalidades para agregar al reporte) permite personalizar columnas, totales y subtotales
FCHK accede menú completo cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero






Disponibilidad Laboral: FullTime


















