📘Registro de Factura_pbi

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Definición de Registro de Factura_pbi

La verificación de factura en SAP es un proceso crítico que implica la comparación entre la factura recibida de un proveedor y los datos del pedido de compra correspondiente. 

 

 

Aquí tienes detalles, ejemplos, utilización y alcance de la verificación de factura de SAP para Power BI:

 

Detalles y Utilización:

 

  • Datos de Verificación de Factura:

Los datos de verificación de factura en SAP contienen información detallada sobre las facturas recibidas, incluyendo el número de documento de factura, la fecha de la factura, el proveedor, los artículos facturados, las cantidades, los precios y los impuestos aplicados. Estos datos son esenciales para garantizar la precisión y la integridad de los registros financieros de la empresa.

 

  • Integración con Power BI:

Al conectar Power BI con SAP, puedes importar datos de verificación de factura para analizar y visualizar información relevante sobre el proceso de verificación de facturas. Esto incluye métricas como el porcentaje de facturas verificadas correctamente, los tiempos de procesamiento de facturas y los montos de las discrepancias entre las facturas y los pedidos de compra.

 

  • Relación con Otras Tablas:

Los datos de verificación de factura están relacionados con otras tablas en SAP, como los datos de pedidos de compra, los datos maestros de proveedores y los datos de contabilidad. Esto permite realizar análisis integrales en Power BI que abarquen todo el ciclo de vida de las transacciones comerciales relacionadas con la facturación y el pago a proveedores.

 

Ejemplos:

 

  • Análisis de Cumplimiento de Facturas:

Utiliza los datos de verificación de factura para evaluar el cumplimiento de los proveedores en términos de precisión y puntualidad en la presentación de facturas. Identifica proveedores que presentan facturas con errores con frecuencia y toma medidas para mejorar la comunicación y el proceso de verificación de facturas.

 

  • Gestión de Costos:

Analiza los datos de verificación de factura para identificar discrepancias entre las facturas recibidas y los pedidos de compra correspondientes. Identifica patrones de errores y realiza ajustes en los sistemas y procesos para minimizar los costos asociados con disputas de facturación y errores de facturación.

 

Alcance y Utilidad:

 

  • Optimización de Procesos:

Utiliza los análisis de verificación de factura en Power BI para identificar cuellos de botella y puntos débiles en el proceso de verificación de facturas. Esto puede incluir la identificación de pasos manuales que pueden automatizarse, la mejora de la precisión de los datos maestros y la implementación de controles adicionales para prevenir errores de facturación.

 

  • Mejora de la Eficiencia Operativa:

Utiliza los datos de verificación de factura para monitorear los tiempos de procesamiento de facturas y identificar oportunidades para acelerar el proceso de verificación de facturas. Esto puede incluir la optimización de flujos de trabajo, la implementación de herramientas de gestión de documentos y la capacitación del personal en mejores prácticas de facturación.

 

  • Cumplimiento Normativo:

Utiliza los análisis de verificación de factura para garantizar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas relacionadas con la verificación y el procesamiento de facturas. Esto puede incluir la identificación de facturas fraudulentas o sospechosas, la detección de discrepancias en los impuestos y la generación de informes para auditorías internas y externas.

 

En resumen, el análisis de verificación de factura en SAP a través de Power BI proporciona información valiosa para optimizar el proceso de facturación, mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento normativo, lo que contribuye al éxito financiero y operativo de la empresa.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Registro de Factura_pbi" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Training

MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Creado y Compartido por: Cristian Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Creado y Compartido por: Orlando Palmi Valverde / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Tipo de Documentos Entrada y verificación de factura Operación de recepción de la factura del proveedor y verificación de su información basado en e pedido y la EM Basada en un Pedido de compra Basada en entrada de mercancía Factura Se usa la transacción MIRO para verificar y registrar la factura. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas Escenarios posibles El proveedor factura la totalidad de los ítmes recibidos y su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Lección 2: Control de la Clase de Factura Objetivo: Comprender los instrumentos de control más importantes en el proceso de facturación, incluyendo la definición y configuración de las clases de factura. Contenido: Las clases de factura controlan todo el documento de facturación. SAP incluye clases de factura estándar (F2 para facturas, G2 para abonos, etc.), pero se pueden crear nuevas o modificar las existentes. Parámetros clave en la clase de factura: Asignación de números. Determinación de cuentas. Bloqueo de contabilización. Características especiales de la interfaz FI. Uso del programa SDCHECKV0FA para verificar las parametrizaciones...

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP SemiSenior

Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de facturación. Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia. Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicional.

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Creado y Compartido por: Pablo Felix Mendez Argueta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

A partir del maestro de datos, se inicia el ciclo de compras, que incluye las siguientes actividades: Creación SolPed (Solicitud de Pedido): Documento inicial para solicitar un material o servicio. Liberación SolPed: Aprobación de la solicitud por los responsables. Creación Petición de Oferta: Se solicita cotización a proveedores. Actualización Petición de Oferta: Registro de las respuestas de los proveedores. Creación Pedido: Generación del pedido formal de compra al proveedor. Liberación Pedido: Aprobación del pedido por los responsables. Entrada de Mercadería:...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Senior

La configuración de verificación de facturas dobles define los criterios que utiliza el sistema para identificar si una factura ya fue registrada previamente. Esta validación es clave para evitar duplicidades y pagos indebidos, ya que compara datos como proveedor, importe, fecha y número de factura. La parametrización de la contabilización de costos indirectos no planificados establece la forma en que la factura incorpora gastos adicionales no previstos en el pedido de compra, determinando cómo estos costos impactan en la contabilidad y garantizando su correcta imputación financiera. La opción de tratar textos de pedido de compras en la verificación de facturas permite que,...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Senior

Procedimiento de registro de una factura Ingresar a la MIRO Ingresar los datos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Calculo de impuestos Texto Documento de origen (Pedido) y posición de ser necesario Importe (El calculo se hará automáticamente) Si la información es correcta observaremos lo siguiente: Casillero saldo mostrará valor 0 y botón verde El botón de mensajes de la barra estará grisado. En caso de no tener la factura en la mano, deja el importe en blanco, coloca el número de pedido y al dar Enter obtendrás el valor total en donde dice Saldo. Análisis...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Verificación de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante, es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM)...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime


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