Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio.
La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión de materiales y/o servicios y que serán los receptores de los Pedidos generados en SAP y oportunamente enviados a ellos a fin de recibir el objeto que origina la operación comercial.
es interesante destacar que para aquellos proveedores muy eventuales o de operaciones únicas, SAP tiene previsto la utilización de una clase especial denominada "CPD" o Cuentas de proveedores diversos.
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Proveedor" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
SAP SemiSenior
Pasos para crear un nuevo proveedor en SAP: 1. Acceso a la transacción: Usa la transacción correspondiente: XK01: Creación del proveedor con datos generales, compras y contabilidad. MK01: Creación del proveedor solo para el módulo de compras. FK01: Creación del proveedor solo para el módulo financiero. 2. Introducir los datos básicos: Código del proveedor: En caso de no ser asignado automáticamente, selecciona un identificador único para el proveedor. Organización: Indica la empresa y el centro (planta) al que estará asociado....
Ingeniero industrial con experiencia en operaciones, actualmente trabajando como kuser en la implementación del software sap en el area de la salud en modulos mm, qm, sd, fi y co
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SAP Senior
Crear un nuevo proveedor Transacción MK01 Acreedor: Se colocará un número en caso de tener un rango de numeración, de no ser así se dejará en blanco Organización de compras: Será la organización para la cual será aplicado el proveedor para los procesos de compras. Si se tiene más de una, se hará un proceso de extensión Grupo de Cuentas: Se asociará al proveedor al grupo de cuentas correspondiente Modelo Acreedor / Org. Compras: Información a partir de otro proveedor ya registrado Datos de compras en el proveedor Moneda del pedido: Condición de pago: Incoterms: Término...
Técnico electrónico con experiencia en sistemas, ti y telecomunicaciones, administración de servidores/centrales telefónicas, sitios web/crm/ecommerce. orientado a la optimización y automatización.
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SAP SemiSenior
Creación de un nuevo proveedor Para crear un proveedor desde el punto de vista de compras utilizamos la transacción MK01. MK01: permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, acceder a sus datos generales y de compras. Acreedor Se solicita el número o código del proveedor que se va a crear. Cuando el grupo de cuentas que elegimos tiene asignada una numeración externa, debemos ingresar nosotros el número. En caso de que tenga numeración interna, este campo debe dejarse en blanco y el sistema asignará un número automáticamente. Organización de compras Permite indicar para cuál organización de compras...
Profesional en comercio internacional, con formación en logística y cadena de suministro. en formación en sap mm, orientado a la gestión de materiales, compras y optimización de procesos.
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SAP SemiSenior
Aceptando el reto, considero que las Compras en donde no debe determinarse el proveedor, podria ser las compras directas, ya que en este caso los compradores no deben salir al mercado a cotizar o lanzar un RFQ ya que cuentan con el proveedor o casualmente puede ser que es el unico proveedor del mercado que cuenta con ese articulo o servicio en particular. Por lo anterior podrian realizar la solicitud del pedido (solped), liberación de la solped y posteriormente el pedido OC y liberación de la misma. Para todos los procesos de compra deberia existir por lo menos la factura; ya que esto a nivel de finanzas es importante registrar y permite la trazabilidad del proceso.
Consultora sap e ingeniera con amplia experiencia en el sector aeronáutico y los procesos asociados al trasporte aéreo; especialista en procesos de calidad e innovación.
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SAP Junior
Los datos maestros son aquellos datos almacenados en SAP sobre diferentes proveedores, sus productos, precios estimados, tiempos de entrega, calificación del proveedor, etc. Podemos encontrarlos mediante un código que identifica al proveedor. Respuesta a la reflexión: no todos los datos son obligatorios ya que entre otras cosas dá opciones de comunicación diferente y algunas podrían no cumplirse o la puntuación que hay en base a la calidad de las entregas. Mientras que datos como el número del proveedor, moneda con la que se maneja, datos de la empresa y del producto, estos está más que bien que sean obligatorios.
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SAP Senior
Los pagos con efecto se refieren a la transferencia por ejemplo de un pasivo a favor de un Proveedor a favor de otro que es una Institución Financiera, como sucede en México. Nuestra empresa le provisiona una factura al Proveedor por millones de pesos que de acuerdo a contrato sería a 90 días. El proveedor no puede esperar tanto tiempo para tener liquidez y "vende" transfiere su derecho de cobro a Nacional Financiera quien se la paga de forma inmediata pero no el 100% de la factura sino ya con un descuento incluido. Posteriormente CFE le paga a Nacional Financiera a los 90 días. El pago con efecto transforma una "Deuda comercial" en una "Deuda Documentada". La F110 contabiliza...
Hola, me llamo rubén nolaséa macías, trabajo en la empresa más grande en méxico del sector energía que es la electricidad dentro del área contable en el corporativo y uso sap fi desde 2007.
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SAP Training
MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...
Cristian martínez, 32 años.
empleado administrativo
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SAP Expert
Para extender un proveedor en SAP MM a nuevas Sociedades y Organizaciones de Compras, se utiliza principalmente la transacción BP (Business Partner). El proceso consiste en ampliar el rol de "Acreedor" para que el registro sea válido en diferentes unidades organizativas de la empresa. Primero, se accede al proveedor existente y se selecciona el rol de Proveedor (FI) para ingresar los datos de la Sociedad, como la cuenta asociada y condiciones de pago. Luego, se elige el rol de Proveedor (Compras) para vincularlo a la Organización de Compras, definiendo la moneda del pedido y el esquema de cálculo. Esto permite generar pedidos de compra y facturas en los nuevos perímetros legales y logísticos...
Ingeniero en informática especializado en soporte erp y consultoría sap (scm sd, tax-sd, mm, pp), con habilidades en análisis, trabajo en equipo, comunicación efectiva y enfoque a resultados.
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SAP Senior
La transacción MK01 es una herramienta del módulo SAP MM (Gestión de Materiales) que se utiliza para crear un registro maestro de proveedor, centrándose exclusivamente en los Datos Generales y los Datos de Compras. A diferencia de la transacción central (XK01, que incluye datos financieros), MK01 solo permite registrar la información necesaria para que el proveedor pueda ser referenciado en órdenes de compra. Los campos esenciales que se deben definir al inicio son la Organización de Compras (la unidad responsable de la adquisición) y el Grupo de Cuentas, que determina las características del proveedor y el esquema de numeración (automática o manual). Una vez...
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SAP Senior
La transacción ME2W en SAP MM se utiliza para consultar y analizar los pedidos de compra según el proveedor. Permite visualizar todos los pedidos realizados a un proveedor específico, mostrando información como el número de pedido, material, cantidad, fechas de entrega, estado y valores. A través de distintos criterios de selección —como proveedor, organización de compras, centro, grupo de compras o fechas— el usuario puede filtrar la información según sus necesidades. Esta herramienta resulta útil para llevar un control detallado de las órdenes emitidas a cada proveedor y su estado actual. Desde la lista generada, es posible acceder al detalle del...
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