En SAP las cuentas de mayor que gestionan partidas abiertas se pueden compensar para finalizar el proceso y conciliar los movimientos.
Hay dos formas de compensar las cuentas:
Compensación de cuentas: Simplemente compensan las partidas abiertas. Se utiliza en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.
Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo, si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo.
Las compensaciones se pueden realizar a través de transacciones manuales como F-03 o de forma masiva con la transacción F.13
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Compensación" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
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EL REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES . en varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. en esta leccion haremos enfasis en la utilizacion del documento de compensacion. el documento de compensacion se registra para compensar partidas abiertas. un documento de compensacion puede no contener posiciones ya que solo se utiliza para vincular las partidas relacionadas. se genera por la compensacion de una o varias partidas. las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. el doccumento de pago se convierte en el documento de compensacion. subtotales =sumatorias parciales por documentos de compensacion y nos mostrara para cada documento de pago que facturas...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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Apunte Creado OK - Iniciar Edición Las compensaciones de documento 1|Las compensaciones Tipos de compensaciones: Contabilizar y compensar Compensacion de partidas abiertas. Transacciones Practicamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tienen datos ya propuestos. F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas Solo compensacion Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero. Las transacciones de solo compensacion se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta. TRANSACCIONES F-03 COMPENSAR CUENTA DE MAYOR...
Buen dia, mi nombre es norma, soy licenciada en psicopedagogia, ademas trabajo como asistente contable en una empresa hace mas de 20 años, en la cual se utiliza el sistema sap.
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Compensaciones de cuentas de mayor Compensaciones de cuentas contables Esta funcion se usa para compensar operaciones del Debe y Haber cuyo saldo es cero. Las partidas abiertas son las que forman el saldo contable de una cuenta. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensacion de cuentas: compensa partidas abiertas. Donde el Debe y el Haber suman cero Contabilizacion con compensacion: Se compensan las partidas y se generan posiciones adicionales. Si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero, se puede generar una posicion que ajuste el saldo Compensacion de cuenta Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensacion, esto implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas...
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Visualizacion de saldos y reportes Reporte de partidas individuales El documento de compensacion se genera por compensar una o varias partidas a traves de pagos, cobranzas o meras compensaciones. En las posiciones compensadas se guarda el numero de documento de compensacion, el cual podemos ver en el reporte de partidas individuales, que nos permite conocer de que manera se realizaron los pagos. Esto a traves de la transaccion FBL1N >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Cuenta >Visualizar/modificar partidas (FBL1N). En esta pantalla podemos hacer sumatorias parciales por documentos de compensacion a traves del icono "subtotales", mostrando que facturas o notas de credito fueron canceladas con cada documento de pago...
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LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES en la leccion de 1 esta puede tener una cuenta contable : termino que se refiere a las cuentas de mayor en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos , este termino se asocia con documentos contables . es la gestion de partidas abiertas: en sap se hace referencia cin este termino a aquellos documentos registrados en el sistema que pertenecen impagos o aun no compensados . las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor , de acreedores o deudores , x ejemplo. facturas , notas de credito , anticipos se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. este concepto de compensacion de cuentas es muy similar a una cuenta...
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LAS OPERACIONES INTERCOMPANY las operaciones intercompany o multisociedades incluye dos o mas sociedades en una operación contable. Ejemplo Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades ( compras centralizadas ) una sociedad paga facturas para otras sociedades pagos centralizados una sociedad vende mercancias a otras sociedades Para que los importes en el Debe y en el Haber se compensen dentro de estos documentos, el sistema genera posiciones de documento que se contabilizan en cuentas de compensación, para deudas o créditos según corresponda. Los documentos de una operación multisociedad están vinculados mediante un número de operación multisociedad común....
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Alta de activo fijo Los activos se capitalizan cuando reciben un valor de alta. Este valor se asigna en una fecha denominada "fecha de referencia". La fecha de referencia se usa como fecha valor para la contabilidad de activos fijos; No necesariamente es igual a la de contabilizacion o documento, y puede encontrarse en periodos contables ya cerrados. El año de contabilizacion y referencia deben coincidir Normalmente los activos fijos se adquieren de proiveedores y la registracion de valor se genera por contabilizacion de una factura Altas por FI Este proceso sirve para contabilizar facturas de proveedores desde el modulo FI con vinculacion directa con la contabiliad de activos fijos. Esta transaccion realiza un asiento contable...
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Pagos semiatumaticos >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Salida de pagos >Contabilizar e imprimir formulario (Transaccion f-58). Similar a pagos manuales, pero debemos compeltar una pantalla con estos datos: Via de pago: En esta transaccion siempre usaremos via de pago de cheques Banco propio: Identifica el banco con el que pagaremos. No es necesario colocar la cuenta de mayor del banco Remesa: Remesa que se utilizara para determinar la numeracion del cheque Fomrulario alternativo: Dado que en muchos paises los formatos de cheques no estan estandarizados, debemos configurar un formulario por cada banco Impresora: Elegimos la impresora por la que emitiremos el cheque Calcular...
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LA INTEGRACION CON LIBRO MAYOR LA DETERMINACION DE CUENTAS DE MAYOR cada clave de determinacion de cuents que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor en las cuales contabilizaran los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos TRANSACCION A090 para cada clave de determinacion de cuentas se habilitara lo siguiente SOBRE LA DERE.. DE LA PANTALLA ESTARA LA LISTA DE AREAS DE VALORACION QUE CONTABILIZAN EN EL LIBROO MAYOR , POR AREA DE VALORACION SE DEBE INGRESAR LAS CUENTAS EN DOS NIVELES CUENTAS DE BALANCE; contiene cuentas de mayor necesarias para los movimientos de activos fijos con altas , bajas , ventas CUENTAS DE AMORTIZACIONES donde se definen las cuentas...
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La Interfase entre comercial y gestion Financiera. El sistema traspasa los datos que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a GEstion Financiera FI y las contabilidad con las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de facturas siguientes Fecha de factura Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de Mensajes Bloqueo de contabilizacion La tranferencia de los datos de contabilidad a gestion ginanciera se efectual automaticamente. El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturacion. Transaccion VFX3 se puede tratar el bloque de los documentos de la facturacion para pasarlos a contabilidad financiera...
Mi nombre es albis solano actualmente cuento con una lic en informatica con enfasis en sistema de informacion dentro de mis objetivos laborales es poder desempeñarme como consultora sap
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