📘Clase de Factura

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Definición de Clase de Factura

Controla el tratamiento de documentos de facturación, como facturas, abonos y notas de cargo y documentos de anulación.

La clase de documento de facturación controla el documento de facturación entero.

Se pueden utilizar clases de documento de facturación para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturación.

Se pueden definir funciones específicas para cada clase de documento de facturación. Esto se hace utilizando elementos de operación que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa.

También se pueden definir clases de documento de facturación nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la empresa. 

 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Clase de Factura" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Lección 2: Control de la Clase de Factura Objetivo: Comprender los instrumentos de control más importantes en el proceso de facturación, incluyendo la definición y configuración de las clases de factura. Contenido: Las clases de factura controlan todo el documento de facturación. SAP incluye clases de factura estándar (F2 para facturas, G2 para abonos, etc.), pero se pueden crear nuevas o modificar las existentes. Parámetros clave en la clase de factura: Asignación de números. Determinación de cuentas. Bloqueo de contabilización. Características especiales de la interfaz FI. Uso del programa SDCHECKV0FA para verificar las parametrizaciones...

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP SemiSenior

6.6 Las operaciones comerciales especiales La venta de contado es cuando la venta se efectúa directa al cliente como si fuera un cambaceo. El pago se efectúa directamente al realizar el pedido. La factura proforma: Es un trámite aduanero que requiere una factura. Para hacer una factura proforma es ingresar a la transacción VF01 y en el apartado de clase de documento de facturación y se selecciona la opción "Proforma para pedido". Cabe mencionar que lo anterior en base a un pedido y también existe para una entrega entonces en el apartado de clase de documento de facturación se selecciona en base a una entrega. Si nos vamos al flujo de documentos se visualiza que la entrega sigue...

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Creado y Compartido por: Juan Ramon Rodriguez Ortiz

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SAP SemiSenior

Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Creado y Compartido por: Orlando Palmi Valverde / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

En este capítulo aprendí que las clases de factura determinan el tipo de documento de facturación: puede basarse en la entrega o en el pedido. El control de la clase de factura define aspectos como numeración, clase de documento contable y tipo de transacción. El sistema puede proponer automáticamente una clase según la configuración. Se puede generar una factura colectiva para varios documentos o particionar facturas según criterios. Todo esto se configura en el IMG, donde se ajustan reglas clave para asegurar la correcta emisión y control fiscal.

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Creado y Compartido por: Juliano Rafael Krause / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Unidad 7. Lección 6. Las operaciones comerciales especiales La factura proforma y la venta de contado La factura al contado se aplica para el comercio directo al cliente. En la venta de costado el pago se efectúa directamente al realizar el pedido y en ese mismo momento se imprime la factura. Este proceso de ejecuta en SAP en una operación comercial de venta al contado, en donde las entregas se crean en un paso, pero se sigue teniendo un documento para cada operación. La salida de mercancía se contabiliza posteriormente con una operación separada, sin que el cliente tenga que esperar. Con esta acción, se puede imprimir una hoja de factura en base al pedido y la propia factura se puede crear...

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Creado y Compartido por: Claudia Margarita Naranjo Santaella / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de facturación. Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia. Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicional.

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Creado y Compartido por: Pablo Felix Mendez Argueta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Introduccion al conecpto de documento contable (AR / AP) Clase de documento Determina el rango de numeracion del documento ademas del tipo de cuentas a imputar Las clases estandar son; Por pagar KR: Facturas KE: Notas de debito KG: Notas de credito / abonos KZ: Pago a proveedores RE: Facturas ingresadas por MM Por cobrar DR: Facturas DE: Notas de debito DG: Notas de credito / abonos DZ: Cobranza a deudores En la cabecera del documento (donde viene la clase de documento) tambien encontramos el tipo de moneda (local o extranjera) y la referencia (el numero de factura) Claves de contabilizacion Indican si una imputacion va en el debe...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Creado y Compartido por: Cristian Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Lección 4. Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado Listas de facturas Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos), a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas Se debe actualizar los siguientes datos en customizing de las listas de facturas en comercial: Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura. Se pueden definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura, el estándar son RL00 y MW15. Es posible utilizar comunicaciones con transferencia de datos electrónica, para enviar una factura al cliente una vez creada, o no hacerlo, hasta...

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Creado y Compartido por: Claudia Margarita Naranjo Santaella / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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