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✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

Anulación: Para este proceso se debe crear un documento de anulación, en este documento se copian los datos del documento modelo y además se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Se tiene la posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. Recomendación: tener solo una clase de factura de anulación así se tengan varios documentos de facturación. Tx. VF11

Abonos y notas de cargo: Notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito o de nota de débito o, directamente desde una factura. Podemos tener 3 escenarios:

  • Sin referencia a una operación comercial anterior
  • Con referencia a un pedido
  • Con referencia a un documento de facturación

En la configuración de la clase de documento de venta se puede controlar si es sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de nota de crédito o nota de débito. El desbloqueo puede ser:

  • Liberará el pedido de solicitud luego de haberlo verificado
  • Rechazará posiciones de las solicitudes, indicando un motivo de rechazo

Liberación o rechazo de solicitudes de abono: La liberación es mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas. Si la reclamación no corresponde, el usuario responsable puede rechazar una posición o todo el documento, mediante un motivo de rechazo. Este motivo puede controlar si la posición:

  • Se copia al abono o cargo con valor 0
  • No aparece en el abono o cargo

Workflow en solicitudes de abono: Esto da garantía que el proceso finaliza con la liberación del usuario responsable y dueño de la tarea. Los sistemas de workflow facilitan la automatización de los flujos de trabajo entre procesos y permiten integrar los procesos de la empresa, rediseñados de acuerdo con ayuda de nuevas estrategias.

Proceso de la corrección de factura: Es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo. Se genera un crédito completo por la posición de la factura errónea y, por otra parte, se corrige y se carga la posición de la factura errónea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar. La solicitud de corrección se crea con referencia a una factura. Se tiene una duplicación de posiciones, los tipos de posición resultantes deben tener indicadores debe/haber distintos. Las posiciones de crédito (no se pueden modificar) se listan primero y luego la de débito (si es posible modificar precios y cantidades). El borrado es posible de a pares.

Devoluciones: Aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación. Se pueden realizar con referencia a una factura o a un pedido. Tienen en el flujo una entrega entrante, pero se factura en base al pedido de devolución y no en base a la entrega porque la entrega puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de la entrega.

Configuración:

SPRO -> Comercial -> Facturación -> Documentos de facturación -> Definir clases de factura (Aquí se puede colocar una Cl.factura anulación)

SPRO -> Comercial -> Ventas -> Documentos de ventas -> Posición documento de ventas -> Definir motivos de rechazo ( Motivo de rechazo con flag de factura quiere decir que la posición no se transferirá a la factura, pero sin el flag transferirá la posición pero sin precio )


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gladys Paola Quintana Dieguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Gladys Paola Quintana Dieguez

Profesión: Ingeniera Informática - Peru - Legajo: UV35W

✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy ingeniera informática titulada y bachiller de diseño de interiores. tengo habilidades en trabajo en equipo, puntualidad, creatividad y proactividad. soy consultora sap en sd y también he visto mm.

Certificación Académica de Gladys Quintana

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones" de la mano de nuestros alumnos.

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Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones 1. Anulación 2. Abonos y notas de cargo a. Sin referencia a una operación comercial anterior b. Con referencia a un pedido c. Con referencia a un documento de facturación 3. Liberación o rechazo de solicitudes de abono 4. Workflow en solicitudes de abono 5. Proceso de la corrección de factura 6. Devoluciones 7. Resumen de la actividad de reclamaciones en el IMG 8. Resumen de la lección

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES ANULACIÓN: crear un doc de anulación. No es necesario customizaciones especiales y se deberán anular posiciones individualmente ABONOS Y NOTAS DE CARGO (NCs y NDs) Sin referencia a una operación comercial Con referencia a un pedido Con referencia a un doc de facturación LIBERACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES DE ABONO Abono, cargo o devolución se liberan con la eliminación del bloqueo de factura en el doc de ventas WORKFLOW EN SOLICITUDES DE ABONO Para relaclaciones los doc de ventas nacen bloqueados hasta que el reponsable lo libere

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

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Leccion 3: Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones. 1/ Anulacion para la anulacion de una factura se debe crear un documento de anulacion. En el proceso de anulacion se copian los datos del documento modelo al documento de anulacion y autom. se crea una contrapartida a Gestion Financiera. el doc de facturacion anulado se encuentra liberado para una posterior refacturacion (entrega o pedido). Para la anulacion de un doc. de facturacion NO es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parametros que se deben modificar ( p.e. el numero de asignacion y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el campo "Anulacion de la imagen". se puede...

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CLASE DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Anulaciones Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En este proceso se copian los datos de un documento modelo y automáticamente se crear la contrapartida en Gestión Financiera. Los status de facturación del documento del cual se ha facturado (pedido o entrega) se liberan para facturación. Se puede anular posiciones independientes de facturas. No se parametriza en el control de copia. Abonos y notas de cargo Notas de crédito (abonos) notas de débito (cargos), se crean: Sin referencia a una operación anterior. Con referencia a un pedido Con referencia a un documento de facturación....

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 3. Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones 1.Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que se refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar (por ejemplo, el número de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ámbito de anulación de la imagen. Cuando realicemos...

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Creado y Compartido por: Claudia Emperatriz Cardona Ossa

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CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Anulación Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar, se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ámbito anulación de la imagen. Tenemos posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. No en todo los países está permitido la anulación de comprobantes emitidos y contabilizados (facturas). Por lo que el proceso de la anulación, se vería por un contra documento siendo una nota de crédito o abono, que es un proceso...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea un contrapartida a Gestión Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido). El proceso de anulación genera el documento de anulación y afecta al documento de entrega de salida realizando una anulación del status de facturación. Para la anulación de un documento de facturación no es necesario realizar...

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Documento de Anulación.- Se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. No es necesario customizaciones especiales, en lo que refiere al control de copia. Los parámetos que se deben modificar, se almacena directamente de acuerdo a la clase de factra en el ámbito anulación de la imagen. Cuando realicemos una anulación el sistema mostrará el documento anulado y el documento fuente para la anulación. Si el documento original de facturación hubiese impactado en FI, se dee generar en la anualción la...

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Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automaticamente se crea una contrapartida a gestión financiera. el documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para un posterior refacturación(entrega o pedido). para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia tenemos posibilidad de anular solo posiciones de un documento de facturación de forma individual. si el doc de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación...

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Creado y Compartido por: Catherine Acevedo

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1.Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido). Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que se refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar (por ejemplo, el número de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura...

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Creado y Compartido por: Elizabeth Ospina Vargas

 


 

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