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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

1 - Generalidades de la Parametrización de la Verificación de Factura

Esta lección consiste en un introduccion en la parametrización de los procesos de "Verificación de Facturas" de Proveedores cuando estas son registradas en el sistema. (Rangos de Numeración, Estado de Campos, Definición de Toleracias y Validaciones).

Este proceso posee un Gran impacto en el Modulo FI, por lo que se debe configurar de manera correcta en ambos modulos.

2 - Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas

Se mostrara un esquema con los aspectos de la parametrización que son de suma importancia para la finalización del Proceso de Compras dentro de Modulo MM. Facturas de Proveedores (Logistica):

  • Contabilizaciones Automaticas:
  • Asignacion Numeros documentos contables
  • Asignacion de Numeros documentos logisticos
  • Especificar Bloqueo de Pagos
  • Fijar Limites de Tolerancia
  • Parametrizaciones Generales

2.1 - Definición de Contabilización automatica

En este segmento se definen las Cuentas de Mayor (o Contables) a las que se le imputarán automáticamente los documentos generados al registrar Facturas de Proveedores (Otros Documento originados en MM con impacto FI)

Documentos Originados por una Entrada de Mercaderia y su posterior Factura se visualizan con la Transacción FB03 (Con el Modulo FI) y MIR4 (Factura Logística, con el Documento Contable). Donde se pueden ver las Cuentas de Stock y Compensación EM/RF.

2.2 - Asignación de Números de Documento Contable

En los Movimientos de Mercaderia, se le incoporaran el concepto de documentos contables y su generación automatica al realizarlo. De una Manera Similar con las Facturas, por lo que deberá contar con su asignación Numérica (Rango de Numeros).

2.3 - Asignación de Números de Documentos de Factura Logística

Se debera indicar en SAP la numeración automática que se asignara al documento de Factura Logística (MIR4). De una manera similar al punto anterior.

2.4 - Bloqueo para el pago

Con la finalidad de validar la informacion que es presentada por el proveedor, se le indica a SAP que incluya parametrizaciones como la Definicion de Bloqueos para el pago de los documentos.

En la Transacción MIRO - Solapa (Pagos) - Sección Bloqu.pago (Con algunas Opciones a Elegir)

2.5 - Definición de Limites de Tolerancia

Con la finalidad de verificar la Información ingresada en la Verificación de Factura del proveedor, se incluye una parametrización de Tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.

SAP no rechaza el registro de la Factura por desvio en las condiciones, pero si dispone de un Bloqueo para pagos por diversas definiciones de Tolerancia, lo que impide su ejecución sin la intervención de un responsable que la libere o rechace.

Nota: En las Parametrizacion de las Tolerancias se podra acceder a una Herramienta (Útil para Auditoria) que consiste en el Bloqueo Estocastico (o Aleatorio) de las Facturas cuyo monto supere un determinado importe independiente que su información sea correcta

2.6 - Parametrizaciones Generales

SAP nos proporciona una batería de Configuraciones para determinar la respuesta o funcionamiento del sistema relacionados con las operaciones. Como se puede ver en el siguiente esquema:

  • Definir valores propuestos para indicadores de IVA
  • Tratamientos de Texto asociados al Pedido
  • Verificacion de Facturas Duplicadas
  • Control de envio de E-Mail a Compras por desvio de precios

Ruta de Definición de Indicadores de IVA

  • Gestión Financiera - Parametrización Básica - Impuestos sobre el volumen de Negocio - Calculo e Ingresado por "Definir Indicador de IVA"


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Jorge Munoz Vega

Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T

✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Jorge Munoz

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...

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Unidad 07 - L01 VerifFact - Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Navegar por diferentes recursos que SAP para las actividades de verificación de facturas de proveedores Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logisticas --> factura recibida: * Actualizar valores propuestos para indicadores de impuestos (indicadore de IVA): es determinada por sociedad y podemos ver los detalles, existen gruposd e indicadores de IVA disponibles. * Especificar mail a compras en caso de desviacuón de precio: determinada por sociedad, seleccionar el casillero por cada sociedad que sea necesario. * Configurar verfic.facturas dobles (duplicadas): Es determinada a nivel de...

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Parametrización de la Verificación de Facturas Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de las facturas logísticas -Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. -Asignación números documentos contables: Los documentos contables su numeración sera de generación automática, por lo cual, deberemos configurar la asignación de su numeración. -Asignación números documentos logísticos: De manera similar, deberemos indicar en el SAP la numeración automática que...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Es importante tener una configuración correcta en módulo FI y MM, toda factura cancelada a un acreedor posee: · Contabilización automática: con esta opción se definen las cuentas de Mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. · Asignación números doc. contables: se configuran...

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Parametrizacion de la verificación de facturas logísticas La factura de proveedores contempla lo sgte: Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales. En la TX FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la TX MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable. Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso...

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Generalidades de la parametrización de la verificación de la factura Definición de contabilización automática En este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI) Cuenta de mayor: Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. 2.2 Asignación de números de documentos contables Tal como lo analizáramos para movimientos de mercadería, incorporamos el concepto de documentos contables...

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Contabilizaciones automaticas. aqui se definien las cuentas de mayor que imputan automaticamente los documentos generados. transaccion FB03 para visualizar documentos contables. Asignacion de numeros documentos contables. se lleva a cabo en el modulo de FI. Asignacion numeros documentos logisticos. Se debe indicar en sap la numeración automatica que se asignara al documento de factura logistica. accesar en la transaccion MIR4 para visualizar la factura Especificacion bloqueo de pagos. Se puede configurar el bloqueo de la factura de un proveedor a fin de validar la información que este presenta. Fijar limites de tolerancia. Usada para determinar la aceptación de la factura. SAP no rechaza el registro de la factura...

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Aspectos parametrizables en el proceso de verificación de facturas logísticas: Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. Asignación números documentos contables: La numeración de los documentos contables será automática, por lo cual, habrá que configurar la asignación de su numeración. Asignación números documentos logísticos: De igual forma ocurrirá con los documentos de factura logística. Especificar bloqueo de pagos: Al validar la información de la factura...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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Definicion de Contabilizaciones automaticas En este segmento se definen las cuentas de Mayor (o contables). Estas cuentas son las que se imputan automaticamente en los documentos generados al momento de registrar las facturas de Proveedores. Asignacion de Numeros Contables Se debe definir los Rangos de Numeracion (con la participacion del consultor FI) Asignacion de Numeros de documentos de Factura Logistica Asignar la numeracion automatica al documento de factura logistica. Bloqueo para el Pago Parametrizaciones donde se definen los bloqueos para el pago de los mencionados documentos. Definicion de Limites de Tolerancia Sap incluye la parametrizacion de tolerancias que determinan la aceptacion o no de la misma para el pago. SAP no...

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Creado y Compartido por: Lourdes Gamarra

 


 

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