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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Lección 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización

1. Generalidades: Esquema de pasos a configurar 1.1. Contabilizaciones automáticas 1.2. Asignación de números contables 1.3. Asignación de números logísticos 1.4. Especificar Bloqueo de pagos 1.5. Fijar límites de tolerancia 1.6. Paramterizaciones generales 2. Aspecto de la parametrización de la verificación de factura 2.1. Definición de la contabilización automática: En este segmento se define las cuentas de mayor o contables a las cuales se imputan de forma automática los documentos generados al momento de registrar la factura de proveedor u otro documento logístico que tenga impacto sobre FI Para este ejemplo se consultara los asientos originados de una EM y una RF Tx: FB03 (asiento contable) o MIR4 (factura de proveedor) 2.2. Asignación de números contables La facturas también deben tener asignado un rango de numeración Esta configuración debe hacerse junto al consultor de FI 2.3. Asignación de números de documentos de factura logística Igualmente cada rango de numeración debe estar asociado al documento de logística de verificación o Recepcion de factura (RF) de proveedor 2.4. Bloqueo de pagos Se puede definir una configuración para la activación de bloque de pago 2.5. Definición de límites de tolerancia SAP contempla la definición de límites de tolerancia para el registro de factura Asimismo, tenemos la opción de bloque estocástico (o aleatorio) 2.6. Parametrizaciones generales: 2.6.1. Definir valores propuestos para indicadores de IVA 2.6.2. Tratamientos de texto asociados al pedido 2.6.3. Verificación de facturas duplicadas 2.6.4. Control de envío de-mail a compras por desvío de precios

Orden

Actividades

Ruta de Acceso

Descripción de la opción

1

Configuración de las cuentas de mayor

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> configurar contabilización automática

En ella se definen la cuenta de mayor que se usaran en la determinación automática de los asientos que se genera por integración

2

Numeración de la documentos contables

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Asignación de números ->

Actualizar Asignación de números para documentos de contabilización

Este configuración se realiza en conjunto con FI

•definir clases de documento

•asignar un rango de números a una clase de documento

•asignar clases de documento a las transacciones de la verificación de facturas logística

En la versión estándar del sistema se han definido dos clases de documento para la verificación de facturas:

•RE para la contabilización bruta de descuentos

•RN para la contabilización de importe neto

Ambas clases de documento están asignadas al rango de números 51 con el intervalo 5100000000 - 5199999999 referido al año. Cuando se accede a la verificación de facturas logística, el sistema propone la clase de documento RE.

3

Numeración de documentos logísticos

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Asignación de números ->

Actualizar Asignación de números para documentos de Logística ->

Asignar y Actualizar

Asignar rango de números a Actividad:

Hay dos actividades en la verificación de facturas de Logística:

•RD contabilizar factura

•RS anular factura, autofacturación, recepción de factura

Actualizar intervalo…:

Se definen los rango por año

por EDI, plan de facturas, revaloración

4

Indicador de impuesto

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos.

Este indicador se fija por sociedad

Se puede indicar un valor para la compras de material y un indicador para las facturas de costes adicionales no planificados

Esta conf. se guarda en OT

5

Contabilización de costos indirectos no planificados

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif.

Esta paramterización es por sociedad

- 2: los gastos adicionales no planificados se contabilizan en una cuenta de mayor aparte

6

Textos de documentos de compras en la factura

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Tratar textos de pedido de compras en la verificación de facturas

Este tiene 2 opciones de parametrización:

2. Clases anexo pedido sujeto a notificación: en esta opción se defiben por sociedad las clases de texto para pedidos

7

E-mail al comprador por desvíos de precio

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Especificar e-mail a compras en caso de desviación de facturas

Este flag se define por sociedad

Indicamos si el sistema debe informar automáticamente por mail al encargado de compras en caso de desviaciones de precio.

El mail se debe configurar en “Determinación de mensajes” que es una parametrización que esta por separado

Esto se guarda en OT

8

Verificación de facturas duplicadas

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Configurar verific.facturas dobles

Se activar para verificar que no existan facturas dobles o RF donde los siguientes campos sean igual:

Acreedor – Moneda – Sociedad – Importe bruto de la factura – Numero de documento Modelo- Fecha de documento modelo.

En caso que el documento se anule y vuelva a introducirse el sistema no emitirá ningún mensaje:

Se marcan verificaciones a nivel de sociedad (para todos los centros), a nivel del número de referencia y fecha de factura

9

Determinación de tolerancias en los importes

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Bloqueo de Facturas -> fijar límites de tolerancia

Esta configuración se realiza por Sociedad y Clase de Tolerancia

La VF usa la PP = Desviación de precio

Adentro de la transacción se activa la casilla y los valores tanto de cantidad como de % valor

10

Definición de bloqueo aleatorio

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Bloqueo de Facturas ->

Opciones:

2. Parametrizar

Activa Bloqueo estocástico: esto se realiza por Sociedad

Parametrizar: se realiza por sociedad

Valor Umbral: es el importe total de la factura a partir del cual se activara este bloqueo

% Factura: que se bloquearan de forma aleatoria


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Derby José Escalona Pino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Derby José Escalona Pino

Profesión: Ingeniero en Informacion - España - Legajo: UE59O

✒️Autor de: 32 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola, tengo mas de 15 años liderando liderando en el área de tecnología proyecto sap y automatización de procesos. estos en la búsqueda de nuevas oportunidad como consultor en el área de sap mm

Certificación Académica de Derby Escalona

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...

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Creado y Compartido por: Saul Juvenal Riffo Vidal

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Se debe tener una configuración correcta en módulo FI y MM, por ser de impacto en los 2 módulos. 1. Contabilización automática: Se definen las cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. 2 .Asignación números doc. contables: En las facturas se deberá configurar la asignación...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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SAP Senior

Unidad 07 - L01 VerifFact - Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Navegar por diferentes recursos que SAP para las actividades de verificación de facturas de proveedores Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logisticas --> factura recibida: * Actualizar valores propuestos para indicadores de impuestos (indicadore de IVA): es determinada por sociedad y podemos ver los detalles, existen gruposd e indicadores de IVA disponibles. * Especificar mail a compras en caso de desviacuón de precio: determinada por sociedad, seleccionar el casillero por cada sociedad que sea necesario. * Configurar verfic.facturas dobles (duplicadas): Es determinada a nivel de...

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Creado y Compartido por: Ricardo Chiappe

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SAP Master

Parametrización de la Verificación de Facturas Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de las facturas logísticas -Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. -Asignación números documentos contables: Los documentos contables su numeración sera de generación automática, por lo cual, deberemos configurar la asignación de su numeración. -Asignación números documentos logísticos: De manera similar, deberemos indicar en el SAP la numeración automática que...

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Creado y Compartido por: Rolando Rojas Calderón / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Es importante tener una configuración correcta en módulo FI y MM, toda factura cancelada a un acreedor posee: · Contabilización automática: con esta opción se definen las cuentas de Mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. · Asignación números doc. contables: se configuran...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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SAP Master

Parametrizacion de la verificación de facturas logísticas La factura de proveedores contempla lo sgte: Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales. En la TX FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la TX MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable. Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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SAP Master

Generalidades de la parametrización de la verificación de la factura Definición de contabilización automática En este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI) Cuenta de mayor: Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. 2.2 Asignación de números de documentos contables Tal como lo analizáramos para movimientos de mercadería, incorporamos el concepto de documentos contables...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Master

Contabilizaciones automaticas. aqui se definien las cuentas de mayor que imputan automaticamente los documentos generados. transaccion FB03 para visualizar documentos contables. Asignacion de numeros documentos contables. se lleva a cabo en el modulo de FI. Asignacion numeros documentos logisticos. Se debe indicar en sap la numeración automatica que se asignara al documento de factura logistica. accesar en la transaccion MIR4 para visualizar la factura Especificacion bloqueo de pagos. Se puede configurar el bloqueo de la factura de un proveedor a fin de validar la información que este presenta. Fijar limites de tolerancia. Usada para determinar la aceptación de la factura. SAP no rechaza el registro de la factura...

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Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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SAP Expert

Aspectos parametrizables en el proceso de verificación de facturas logísticas: Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. Asignación números documentos contables: La numeración de los documentos contables será automática, por lo cual, habrá que configurar la asignación de su numeración. Asignación números documentos logísticos: De igual forma ocurrirá con los documentos de factura logística. Especificar bloqueo de pagos: Al validar la información de la factura...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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SAP Senior

Definicion de Contabilizaciones automaticas En este segmento se definen las cuentas de Mayor (o contables). Estas cuentas son las que se imputan automaticamente en los documentos generados al momento de registrar las facturas de Proveedores. Asignacion de Numeros Contables Se debe definir los Rangos de Numeracion (con la participacion del consultor FI) Asignacion de Numeros de documentos de Factura Logistica Asignar la numeracion automatica al documento de factura logistica. Bloqueo para el Pago Parametrizaciones donde se definen los bloqueos para el pago de los mencionados documentos. Definicion de Limites de Tolerancia Sap incluye la parametrizacion de tolerancias que determinan la aceptacion o no de la misma para el pago. SAP no...

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Creado y Compartido por: Lourdes Gamarra

 


 

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