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✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

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1. Información de los documentos. Se utilizará la TX ME23N para acceder al Pedido y hacer el seguimiento de los datos de cabecera y de los ítems de los documentos. Además posicionándonos sobre un dato y pulsando "F1" obtenemos un texto explicativo de ayuda.

1.1. Datos del Encabezado. Para mayor claridad, los datos se agrupan por cabecera e ítems y por concepto o solapas.

  • Número del Documento. Cada documento tienen un número que lo identifica y al cual se asocia la información.
  • Clase de Documento. Se elige al crear un nuevo documento. La clase estándar es la "NB".
  • Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad. Al estar en la cabecera serán válidos para todo el documento.
  • Condición de Pago. Es el código de la Condición de pago pactada con el proveedor y los datos restantes a los detalles de la condición.
  • Incoterms. Establecen reglas a nivel internacional a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer transacciones comerciales.
  • Moneda. Se refiere a la moneda del documento y se aplica a todos los ítems, pero puede ingresar los valores de los mismos en otras monedas y SAP hace la conversión respectiva.
  • Tipo de Cambio. Es el valor de la conversión entre la moneda local (de la sociedad que crea el pedido) y el documento.
  • Textos. Existen varios conceptos (texto de cabecera Nota de cabecera, etc.), esto indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. Un tilde verde mostrado indica la presencia de texto en ese segmento.
  • Dirección. Indica los datos comerciales del proveedor (dirección, teléfono, ciudad, etc.).
  • Estrategia de Liberación. Informa de la estrategia de liberación asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos. El indicador de liberación dará información del estado actual.

1.2. Datos de los Ítems. Se asocian los grupos de datos con cada solapa del ítem.

  • Lote. Código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza.
  • Grupo Artículos. Dato que agrupa materiales o servicios.
  • Mat.prov. Hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Puede ayudar cuando nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares.
  • Cantidades y Unidades.

* Cantidad. Cantidad solicitada al proveedor.

* Cantidad pedida en la unidad del almacén. Se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el Proveedor.

* Unidad Pedido / precio. Establece la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.

* Unidad pedido / almacén. Indica la relación entre unidades solicitadas y la empleada en el almacén.

  • Reparto. Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Se puede completar varias líneas especificando cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad.
  • Entrega. Definen las condiciones de entrega.

* Tol.exc.sum. Indica en porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.

* TolSumIncomp. Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.

* Tipo de Stock. Indica si la mercadería recibida se puede utilizar directamente, debe superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable.

* Plaz.entr.prev. Cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.

* TmpoTratEM. Indica cantidad de días que demora en la empresa el trámite físico y administrativo de recepcion de mercadería.

* Entrada mcía. Indica que el pedido espera una entrada de mercadería.

* EM no valorada. Define que al recibir la mercadería la posición no será valorizada y por tanto no incrementará su valor de inventario ni generará un documento contable asociado.

* Entrega final. Al habilitare manual o automáticamente impide nuevos movimientos de stock asociados a esta posición.

  • Factura. Hace referencia al proceso de facturación.

* RecepFactura. Tildando este campo, se indica que dentro del proceso de compras asociado a este pedido, se debe recibir y verificar la factura del proveedor.

* Factura Final. Tildando este campo, se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.

* VerFactEM. Tildando esta opción, se indica al sistema que primero se debe efectuar la entrega de mercadería y luego verificar la factura, aunque SAP permite invertir el orden.

* Ind.impuestos. Se indica el código IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.

  • Condiciones. Involucra todos los conceptos formadores del costo.
  • Dirección. Especifica la dirección a la cual el proveedor entregará la mercadería o prestará el servicio. Normalmente es la dirección del Centro que origina la compra, pero en subcontrataciones, ventas u operaciones especiales se puede modificar.

2. Valores propuestos. Permite definir para cada usuario valores propuestos para cada transacción indicándole al sistema que cada vez que se cree un pedido nuevo (una SolPed, Contrato, etc.), asuma valores predeterminados para ciertos campos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Nelson Marcelo Zanabria Rios

Bolivia - Legajo: MZ98G

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.

Certificación Académica de Nelson Zanabria

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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