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✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento
  • Información de los documentos. Datos más importantes que se utilizan al confección, procesar y listar Pedidos.

Primero, se ingresa a la transacción ME23N (para acceder a un Pedido y hacer un seguimiento de sus datos).

(Imagen 1.1 e Ideas)

- Datos del Encabezado.

(Imagen 1.2)

Número del Documento: que lo identifica y al cual se asocia toda su información (4500000000 - 4599999999). Las empresas pueden continuar con la numeración estándar o adoptar la que crea más conveniente.

- Clase de Documento: NB es la estándar, y la empresa puede definir tantas clases posibles según lo requiera el proceso de negocio. Dato relevante ya que determina la numeración, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios), etc.

(Imagen 1.3 y 1.4)

- Org. compras, Grupo Compras, Sociedad: al estar como datos de cabecera serán validados para todo el documento e ítems, será aplicable un único valor.

(Imagen 1.5)

- Condición de pago: un código de esta que pacata con el proveedor, los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.

- Incoterms: reglas a nivel internacional, a las que se somete el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.

- Moneda: del documento y que será aplicable a todos los ítems, SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente.

- Tipo de cambio: valor de conversión entre al moneda local (de la Sociedad originadora del pedido) y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor.

(Imagen 1.6)

- Textos: a la izquierda existen varios conceptos (Texto de cabecera, Nota de cabecera, etc.), indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podremos incluir en la cabecera del documento. La tilde verde mostrada indica la presencia de texto en ese segmento.

(Imagen 1.7)

- Dirección: datos comerciales del proveedor (dirección, teléfono, ciudad, etc.), mediante el botón correspondiente se accede a la totalidad de los datos.

(Imagen 1.8)

- Estrategia liberación: informe de la misma asignada al documento (es válida para todo el mismo), los niveles de aprobación (uno solo) y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberación nos dará información del estado actual (sin liberar, parcial o totalmente liberado).

- Datos de los Ítems.

(Imagen 1.9)

Lote: código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en productos farmacéuticos y alimenticios.

Grupo artículos: dato para agrupar materiales o servicios (ejemplo, tener muchos tipos de rulemanes o servicios de limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo Grupo de Artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales).

Mat.prov.: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Útil cuando el maestro de datos agrupa muchos artículos similares.

(Imagen 1.10)

Cantidad y unidades. Incluyen estos campos: Cantidad > solicitada al proveedor en el documento actual. Cantidad pedida en la unidad del almacén > las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor. Unidad pedido/precio > relación de precios considerando las unidades. Unidad pedido/almacén > relación entre unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.

(Imagen 1.11)

Reparto: la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.

(Imagen 1.12 - Se podrán completar varias líneas especificando en cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada).

Entrega. Condiciones de entrega: Tol.exc.sum. > mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada. TolSumIncomp. > Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida. Tipo de stocks > si podra ser utilizada la mercadería al recibirla, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente. Plaz.entr.prev. > cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería, según el material y lo informado por el proveedor. TmpoTratEM > cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercadería. Entrada mcía. > El pedido espera una entrads de mercadería. EM no valorada > al recibir la mercadería, la opción no será valorizado y no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado. Entrega final > al ser tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercadería), se impiden nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.

(Imagen 1.13)

Factura. Proceso de facturación: RecpFactura > al tildarlo, se indica que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor. Factura final > al ser tildado, se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición. VerFactEM > al ser tildado, se indica al sistema que primero debe ser efectuada la Entrada de Mercadería y luego verificada la factura, a partir de la misma, SAP permite invertir el orden del proceso (primero, ingresar la Factura y luego la EM). Ind.impuestos > código IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.

(Imagen 1.14)

Condiciones: conceptos formadores del costo, es decir, incluir códigos, cómo PBXX, NAVS, SKTO, etc., para incluir conceptos del valor del ítem, cómo Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y demás.

(Imagen 1.15)

Dirección: la cual el proveedor deberá entregar mercadería o prestar el servicio. Habitualmente, es del Centro que origina la compra, en caso de ser una subcontratacion, ventas y operaciones especiales, podrá ser modificada e indicar otra diferente.

  • Valores propuestos. Utilizar una herramienta de SAP que permite definir para cada usuario valores propuestos en cada transacción. Cada vez que se cree un Pedido nuevo, una SolPed, Contrato, etc., se puede indicar al sistema que asuma valores predeterminados para ciertos campos (Centro, Grupo de Compras, Solicitantes, etc.)

(Imágenes 2.1 y 2.2)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

María Eugenia Sánchez Cáceres

Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B

✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de María Sánchez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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