🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Para crear a un proveedor desde el módulo logístico MM se utiliza la TRANSACCIÓN MK01. Se creará con el ingreso de datos que son fundamentales para la definición del proveedor en el sistema.

TRANSACCIÓN MK01

La transacción MK01 permitirá la creación de un proveedor desde el módulo MM accediendo a los DATOS DE COMPRA y DATOS GENERALES

Dentro del esquema principal para la creación, solicita varios datos importantes tales como:

Solicita el número o código del PROVEEDOR A CREAR cuando el GRUPO DE CUENTA que elegimos, tenga asignada una numeración externa. En caso de que se asigne numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un numero automáticamente.

Si el espacio se deja en blanco en el proveedor es porque el GRUPO DE CUENTA asignará un código de forma AUTOMATICA.

Será la organización a la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se le dará curso al proceso de compra. Si tuviéramos mas de una, en un proceso similar posterior, lo EXTENDEREMOS a la misma.

Asociaremos el proveedor al GRUPO DE CUENTAS correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, Tipo y asignación de número, si es un proveedor habitual o eventual. Los INTERLOCUTORES que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías.

Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crea un nuevo registro, en este caso, un PROVEEDOR, a partir de la información de otro ya credo en el sistema.

Al momento de crear un proveedor, existirán esquemas o vistas donde encontraremos segmento donde será obligatorio generar o insertar datos de forma obligatoria. Los CONSULTORES FUNCIONALES a nivel AVANZADO, son los que podrán definir a través de la PARAMETRIZACIÓN configurar y elegir los campos o segmentos que deseen que sean llenados obligatoriamente.

Se procede a llenar de información las

Ø PANTALLA DE CONTROL donde se ingresarán datos tales como:

- Ramo: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Ejemplo. El COMERCIO, BANCOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INDUSTRIA, SALUD, SERVICIO PUBLICO, MEDIOS.

- Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda de pago propuesta para los pedidos de compras.

- Norma INCOTERMS: Termino asociado a las reglas y condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)

- Verificación de factura base EM: En este casillero estamos indicando que el proceso de compras, debe de efectuarse en un primer termino en la entrada de mercancía y luego el registro y verificación de factura del proveedor.

Por último, nos mostraran un esquema donde se señala el INTERLOCUTOR. En la relación de EMPRESAS y PROVEEDORES existen actores definidos el cual cada uno cumple con un rol diferentes tales como: Quien compra, quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, entre otros.

Para completar este ultimo paso, existe un detalle, que es que el nombre del INTERLOCUTOR, será el número del proveedor que cumple esa función, y que para nuestro caso, el mismo que estamos creando. Esto hará que SAP asuma un dato genérico (INTERNO) y posteriormente reemplaza a los INTERLOCUTORES por el número real que le asigne.

Ejemplo: Nosotros le compramos mercancía a una Filiar de una EMPRESA. La mercancía es entregada por OTRA Filiar. Y la casa MATRIZ es la que factura y cobra. En este caso, podremos identificar a cada uno de los participantes mediante números de proveedores diferentes y asociarlos al principal, siendo este sitio donde lo identificaremos y relacionaremos.

El próximo paso será aceptar y terminar con el proceso de creación.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO

En esta parte se visualizará y aplicará acciones de creación de un proveedor a partir de uno ya existente y los denominaremos crear con ¨MODELO¨.

Realizar este procedimiento de creación a partir de uno ya existente es una tarea muy útil y muy utilizada en SAP, ya que facilita la creación y permite heredar gran parte de la información ya creada minimizando de esta forma los márgenes de errores.

En esta parte siguiendo el mismo patrón anterior, se notará que algunos datos del mientras que otros deberán proveedor en referencia se han copiado al nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamente.

Esto se debe a que SAP entiende que algunos datos del PROVEEDOR son particulares e importantes tales como DIRECCIÓN, TELEFONO o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo determinado MONEDA, CONDICIÓN DE PAGO.

Se finaliza la operación indicándose que se creó efectivamente el PROVEEDOR y se concluye el

proceso.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Julio Antonio Shur Lozada

Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.

Certificación Académica de Julio Shur

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras ("Módulo MM") utilizaremos la transacción "MK01". Transacción MK01: La transacción indicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras. Se destaca la siguiente información: Acreedor Organización de Compras Grupo de Cuentas Modelo (Acreedor/ Org. Compras) SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Sanyith Cruz Rodriguez Atagua / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 9 - Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Creación de un nuevo Proveedor Ingresamos en la casilla de transacciones e ingresamos el código MK01. aceptar. tomamos un valor del historial de organización de compra. seleccionamos el campo grupo de cuentas y con la ayuda seleccionamos uno de sus valores.. enter ingresamos el tratamiento haciendo click sobre la flecha para seleccionar un valor de la lista. seguidamente ingresamos el nombre del proveedor o su razón social. luego ingresamos una clave de búsqueda ingresamos los datos de la dirección del proveedor. enter para ir a la vista siguiente ingresamos la información fiscal. enter para la vista siguiente. donde ingresaremos la moneda del pedido ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

1 Creación de un Nuevo Proveedor MK01 -- Creación de nuevo proveedor desde MM (Datos Generales y de Compras) Acreedor: solicita código del proveedor cuando sea creado de forma externa, sino, dejar en blanco para que SAP lo cree automáticamente. Organización de compras: organización asignada al proveedor por la cual se dará curso al proceso de compras. Se puede extender en caso de requerirse otra adicional. Grupo de cuentas: proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, encargado de emitir facturas o entregar mercadería. Modelo (Acreedor / Org. de Compras): crear proveedor a partir de otro existente en el sistema. N° ident. fis. 1: Registro de...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert





Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de compras MM usamos la transacción MK01 accediendo a sus datos generales y de compras. 1 Acreedor, solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenta asignada una numeración externa; en el caso que se asigne una numeración interna el campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 2 Organización de compras, a la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le darña curso al proceso de compras. 3 Grupo de cuentas, asociamos el proveedor en función de las características y aplicaciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Miguel Angel Villanueva Piqueras

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 Organización de Compras Grupo de Cuentas Ingresar el tratamiento Nombre del Proveedor o razón social Clave de búsqueda Datos generales ( Código postal, país, región etc) Código de región del país escogido N° de Identificación fiscal Moneda Condiciones de pago Incoterm Finalizar Guardar Creación de un proveedor Modelo Al ingresar en la trasacción MK01, se ingresa el código y la organización de compras del Proveedor modelo, con el fin de utilizar la información ya existente y minimizar errores

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lenin Patricio Guacho Fajardo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Creación de un nuevo Proveedor 1 | Creación de un nuevo proveedor La creación de proveedor son separados en 2 etapas *La primera etapa se define características básicas mediante el número, organización de compra y grupo de cuentas. *La segunda se ingresarán los datos obligatorios y necesarias en las vistas propuesta por el sistema TRANSACCIÓN MK01 Ingresar a la transacción MK01 para crear un nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras. Algunos de los datos a ingresar son: 1.1 - Acreedor Es el código o número del proveedor, si el grupo de cuentas tiene un numeración externa sera obligatorio...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Creación de un Nuevo Proveedor desde la vista de compras (módulo MM) es con la transacción Mk01 Se puede crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, crear con "modelo"

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Iveth Pinto

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!