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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

    1. Creación de un nuevo proveedor

    • La creación del proveedor se realiza por la Tx. MK01

    Transacción MKOI 
La transacción imdicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es 
decir, accediendo a sus Datos Generales y de Compras

    'Creedor Tr*ar Pasara Detalles Entono Sistema "uda 
Acreedor Crear: Acceso 
Cromitabón comcras 
Grupo de cuentas 
Organizaciin compras 
1.1 - inicial de 
en SAP MM

    Acreedor:

    Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se elige tenga asignada una numeración externa.

    Se selecciona la organización de compras

    Será la organización para la cual será aplicado el proveedor mediante la cual se le dará el curso al proceso de compras.

    Se selecciona el grupo de cuentas

    Asociaremos el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características 
y aplicaciones que preveamos para él Tales como, tipos y asignación de números, si es un 
proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de 
emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros.

    Se ingresa un modelo si se cuenta con el

    Recurso en SAP muy común al momento de crear un nuevo registro

    Se ingresa el tratamiento

    Luego el nombre del proveedor razón social

    Se ingresa una clave de búsqueda del proveedor

    Se seleccionan los datos de dirección, código postal, país, región y dirección.

    Se selecciona el número de identificación fiscal

    Machine generated alternative text:
NOident.fis.1 : se trata de un número que identifica legalmente al proveedor, por 
ejemplo en la Argentina es el CUIT o CLIII_: en Brasil el CNPJ, en Chile el RUT, en 
Colombia el NIT, en España el NIF, por mencionar algunos

    Machine generated alternative text:
Ramo : es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se 
pueden utilizar como ramos. por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, 
industria, salud: servicio público, medios, etc.

    Se ingresa el tipo de moneda en el que se ingresarán los pedidos de compra para el proveedor.

    Machine generated alternative text:
Moneda del pedido : hace referencia a la moneda que será propuesta para los 
Pedidos de Compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario

    Se registra la condición de pago habitual del proveedor

    Machine generated alternative text:
Condición de pago : es adoptado como valor para los Pedidos, pudiendo modificarse 
según los acuerdos realizados con el proveedor Si observas la lista verás una gama amplia 
de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrización.

    Se ingresa el INCOTERM

    Machine generated alternative text:
Incoterms : es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de 
importación y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)_

    Luego la descripción del INCONTERM

    Los interlocutores de dejan igual tal y como están

    Machine generated alternative text:
Control precio fecha : hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de 
precios Por ejemplo, pueden ser tomada la Fecha actual, Fechas de Entrega o Pedido, 
entre otras. 
Verific.factbase EM : cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que en 
un Proceso de Compras: deberá efectuarse en primer término la entraçt# ee , y 
luego el registro y *gtpre del proveedor Esto lo veremos en detalle más 
adelante. pero SAP admite que la operación se realice en el orden inverso

    Machine generated alternative text:
Para comprender esto, debemos entender que en la relación entre una Empresa y sus 
proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumple un rol diferente; tales como, quien 
vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, entre otros

    Machine generated alternative text:
SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos 
para cumplir con esos roles (otwiamente, habrá casos donde se tratará del mismoL 
Para completar esta pantalla se nos presenta un pequeño problema el interlocutor será el 
número de proveedor que cumple esa función y que, para nuestro caso, el mismo que estamos 
creando. Esto hará, que SAP asuma un dato genérico ("INTERNO") y posteriormente reemplaza 
los interlocutores por el número real que le asigne

    1. Creación de un proveedor con modelo

    Es un procedimiento muy útil por que agiliza el proceso de creación y minimiza el erro a la vez que reduce la omisión de datos.

    Machine generated alternative text:
Siguiendo el procedimiento anterior. notaremos que algunos datos del proveedor de referencia 
se han copiado al nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamenta 
Esto se debe a que SAP entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales 
como la dirección, teléfono o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo 
determinado (moneda. condición de pago).


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Pineda Vela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert

Miguel Angel Pineda Vela

Profesión: Purchasing Corporate Assistant - Colombia - Legajo: VR18S

✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Miguel Pineda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP Senior

A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP Master

Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Master

Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP SemiSenior

al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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