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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Descripción de las parametrizaciones generales.

  • Configuración de verificación de facturas dobles:

Se determina a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. Para verificar la existencia de una factura duplicada, el sistema permite establecer la comparación en la versión estándar, las siguientes características de las facturas:

  1. Proveedor.
  2. Moneda.
  3. Sociedad.
  4. Importe bruto de la factura.
  5. Número de documento de la factura.
  6. Fecha de la factura.

Ruta:

SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Factura recibida -- Configurar verific. facturas dobles.

En donde se mostrará una pantalla con las distintas sociedades, indicando que para cada una se puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes (verifica sociedad de la factura, verifica el dato de referencia, verifica la fecha de la factura). De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones. Esto está determinado por las condiciones de facturación y numeración de cada país.

NOTA IMPORTANTE: Se deberá tener en cuenta que al parametrizar un ambiente, si ésta opción es dejada de lado, serán mínimas las alertas que se obtendrán del sistema si intenta registrar una factura por segunda vez.

  • Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados:

Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra.

Ruta:

SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logística -- Factura recibida -- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif.

Por sociedad tendremos dos opciones:

  1. " " distribuir sobre posiciones factura.
  2. "2" Lin. diferente cuenta mayor.

Pudiendo optarse por distribuir el valor entre líneas de la factura o incluir una nueva imputada a una cuenta preconfigurada. Luego se guarda la configuración en una orden de transporte.

  • Configuración de textos de pedido en registro de factura:

Con este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.

Ruta:

SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Factura recibida -- Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas.

Donde encontraremos una pantalla con dos opciones: texto de pedido general y clases anexo pedido sujeto a notificación. Al realizar la configuración procedemos a guardar en orden de transporte.

  • Configuración del envío de email a compras por desvío de precio:

Mediante esta herramienta se determina si en los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un email informando a los responsables de compras.

Ruta:

SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Factura recibida -- Especificar mail a compras en casa de desviación de precio.

Donde únicamente se debe tildar la sociedad a la cual queremos aplicar dicha configuración y procedemos a guardar en orden de transporte.

  • Actualizar variantes para campos de posición:

Se aclaran varios puntos:

  1. Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
  2. Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
  3. La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
  4. Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.

La utilidad de esta opción es que permite modificar la visión que el usuario tiene de la información de las posiciones y adaptarlas para dejar a la vista aquellas que le son más relevantes y ocultar las que no requiere.

Ruta:

SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Factura recibida -- Actualizar variantes p. lista posiciones.

La idea consiste en definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal que en la lista de posiciones de visualice solo la información que es importante para el usuario.

  1. Ingreso del nombre de la nueva variante - crear con modelo.
  2. Crear una orden de transporte de Workbench - guardar variante.
  3. Configuramos los campos de acuerdo a las necesidades.
  4. Verificamos el resultado en la transacción MIRO.


 

 

 

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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz


Sobre el autor

Publicación académica de Eneileen Carolina Galindo Lozano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

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Eneileen Carolina Galindo Lozano

Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: CG48X

✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional preparada para planificar, programar, diseñar, optimizar, dirigir, supervisar y evaluar procesos productivos. capaz de dar soluciones de ingeniería a problemas de manera eficiente y eficaz

Certificación Académica de Eneileen Galindo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...

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PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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parametrizaciones generales, verificacion de facturas. verificacion facturas dobles. Permite establecer si una factura ya ha sido registrada. a nivel de sociedad. Variables: - proveedor - moneda - sociedad - importe bruto de la factura - numero de documento de la factura - fecha de la factura Contabilizacion costes indirectos no planificados. Establece como la factura incorpora contabilizaciones de los costos ind no planif. Textos de pedido en verif de factura. Establece aparicion de textos durante elr egistro de la factura. Variantes para campo posicion. Permite gestionar la distribución de los campos durante el registro de factura.

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Herramientas Generales: A-Verificación Facturas dobles SPRO è Gestión de Materiales è Verificación de facturas logísticas è Factura recibida è Configuración Verific. Facturas dobles Es posible utilizar los siguientes criterios para evaluar si la factura es o no duplicada Moneda, Sociedad, Proveedor, Importe bruto de la factura, Número de documento de la factura, Fecha de la factura B-Parametrización de costos indirectos no planificados: aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectuar el pedido y pueden formar parte del bien adquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no producirse. SPRO è Gestión de Materiales...

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Verificacion de Factura doble: Se determina el criterio bajo el cual. A nivel de sociedad. El sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada Evita que se paguen facturas por factura doble. Actualizar Variantes para Campos de Posicion Objetivo: Definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal, que en la lista de posiciones se visualice solo la informacion que es importante para el usuario.

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